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用友软件跨年怎么登录 用友软件跨年怎么登录不了

 2024年09月29日  阅读 15  评论 0

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请问用友u8可以跨年度反结账吗?

1、可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

2、固定资产管理子系统年底结账了是不能反结账的。

3、楼上理解错误,现在的U8都是不需要年结的,也就不分所谓的帐套。反结账需要先删除14年1月的凭证,恢复记账,恢复期末处理,然后按模块顺序反结账。库存的单据不会受影响,存货系统的数据必须受影响。然后再结账,存货系统的数据又会有的。

4、首先问下,你们是什么版本的。若是0以后的版本,因为不存在年度结转的问题,所以只要你做了2013年度的开账,那么就可以直接录入2013年的凭证,若是0以前的版本,应该也很简单,你建了新年度帐即使结转了,上年的总账仍然可以取消结账。

5、用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决 U8哪个版本?年度帐是分开的么? 如果年度是分开的,登入做错的年度,反结账反记账到当月,凭证反稽核后修改凭证,然后再结账到年底,在下一年反结账到期初,修改下这个科目的期初余额。

6、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择【结账】图标并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。

用友u8系统12.1版有跨年查询功能吗

1、U8v0版本之后都支持跨年度查询,目前U8版本已经到11了。

2、用账套主管登录企业门户,操作:设置(在左下角)→基本信息(左上角)→系统启用,弹出“系统启用”窗口勾选你要启用的模块,注意启用日期是2013年1月1日。不准备用的模块千万不要启用,否则启用但又不用后果是总账无法结账。另外:在系统管理里是不能对已有的账套增加启用模块的。

3、在用友U8V11erp系统中LRP计算净需求时默认考虑单据需求日期及之前的其他单据的需求、供应,综合需求供应之后针对不能满足的需求产生规划供应。

4、手机版 我的知道 那位吧友有用友ERP U8+V11的视频教程,请分享一下,谢谢!! 30 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览11 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

5、用友软件的版本只能升级不能降级。如果只是用了总账可以通过倒凭证来实现数据转移,使用了其他业务模块就不好办了。

6、如果到微软网站查看windows7兼容软件,用友公司只有T6等一两种软件,并没有ERP-U8普及版V0的身影。那么,ERP-U8普及版V0真的不能再windows7(64位)系统安装吗?答案是否定的。我就在windows7(64位)系统成功安装了ERP-U8。

用友u8委外核销提示登陆日期不在会计月份之内。请问这个需要怎么处理呢...

1、用友的日期是个限制问题,比如跨年了,你就的不能操作上一年的资料。例如你要查看2014年的资料,那你的登陆日期必须是2014年12月31日前。因此,你试试登陆为8月31日。

2、在用友U8系统中处理委外二次核销流程时,遵循以下原则:若委外订单行对应的有未核销的出库单,而没有未核销的入库单,则需将未核销的材料出库单分摊至已核销的入库单上,进行二次材料的分摊与核销。

3、在录入委外订单选择该母件时默认是版本日期最新的物料清单,当版本日期相同时默认为版本号最新的物料清单,如需选择旧版本号需要手工选择。2.物料清单保存、审核对输入内容确认无误后,点击菜单〖保存〗、〖审核〗按钮,物料清单正式生效。

4、你委托加工的材料出库单,必须参照委外订单才有可能做得了出库啊,你说的补料的单子没有由该订单自动生成,那你是怎么做的呢,所有的材料出库单,若想与委外订单匹配,结算核销,则必须参照订单生产,只是核销的时候可以通过供应商匹配,订单匹配等。

5、材料的其他出库单记账,仓库选择原料库和配件库,单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账,再后面再处理。

用友软件结转上年数据,提示本年已开始记账,不能执行结转是怎么回事

1、因为你做的是年结操作,现在的提示说明,本年已经记过账了,已经结转过了上年数据,如需要重新结转上年数据需要反记账操作。请做好账套备份谨慎操作,会影响当年的业务数据。

2、直接录入期初余额也是可以的,没有影响,只是工作量比较大,特别是有客户、供应商核算的话,工作量还是挺大的。还有一种更加简便的方法是,在1月没有记账的状态下,在系统管理里边以帐套主管身份登录2015年账,重新结转有关上年数据,这个方法是正确的方法,主要还是简便。

3、账套主管登录系统管理,账套号,【2014】,注意是进入2014年度!再结转上年数据。前提是已经建立2014的年度帐。

4、做年度数据结转工作之前,对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作,并检查期末余额是否相符、正确。

5、——“确认”——“开始”——“确定”。点击“年度帐”——“结转上年数据”——“工资管理结转”——“确认”——“是”——“是否选择清零项”——“选择清零项目”——“结束”。点击“年度帐”——“结转上年数据”——“总账系统结转”——“选择结转方式”——“查看结转报告”。

版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

原文链接:http://wujun.bjufida.com/jinxiaocun/52385.html

吴老师

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