本文目录一览:
1、用友财务软件如何反结账,反审核,反记账
2、用友软件结账、记账和审核的方法?
3、为什么用友软件里面,已经审核过的凭证不能记账
4、用友T3不审核凭证如何记账
5、怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
用友财务软件如何反结账,反审核,反记账
1、进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作,撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记,确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据,以防意外情况发生。2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末…
时间:2025年03月12日 | 阅读:2