1、转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
2、可以将这三个固定资产进行拆分,然后它们每个资产会独立存在,这样你就方便操作了。用友是提供这个拆分功能的。
3、打开用友财务软件,进入“固定资产”功能模块。在左侧导航栏中,选择“卡片管理”选项。在右侧窗口中,找到需要处理的卡片信息,点击“修改”或“删除”。
4、在固定资产模块,找到变动单,然后点击菜单栏里面的报废。根据系统提示进行下一步即可。如有不明白可以留言。
5、固定资产结完账可以反结账,然后再处理卡片的问题。如果生成凭证再删掉,可能会造成总账模块与固定资产模块的资产与折旧的不一致,最好反结固定资产、处理卡片,也避免给以后留下问题。
1、用友U8企业应用套件(简称用友ERP-U8)是一款ERP软件,用户可以参考如下卸载方法:卸载之前保证退出用友软件。
2、下载一个超级魔法兔子进行安装,安装完后--开始--程序--超级兔子--清理王--标准卸载--智能卸载--把用友U8管理软件打勾选中下一步,进行强力卸载。
3、可以到安全模式下进行删除 如果碰到删除不掉的文件、文件夹或病毒还有顽固文件时,这里推荐一个很好用的专门删除顽固文件的软件:Unlocker 5很小却很好用。
4、你先进控制面板=》添加或删除程序,卸载ERP-U890的补丁,再卸载主程序。
5、你这个图标不是用友的图标,是其他程序的图标,你关闭这个程序,或者设置隐藏边栏就可以了。
6、重新安装先备份,可以按下列方法:系统管理---ADMIN登录---帐套---数据备份,--注意备份路径。
1、月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。
2、进入卡片--资产减少,点击“增加”按钮,录入信息。点击“确定”按钮。(请用软件查看图片一致600*400)然后出现如下对话框,点击“确定”,减少成功。
3、在财务会计——固定资产——业务处理——变动处理——选择需要的固定资产——点击上面菜单栏中快捷按钮(清理)——根据提示下一步就可以了。
1、首先你需要启用固定资产模块,在基础设置中选择启用 打开固定资产模块,进行期初设置,包括固定资产分类、档案和原始卡片,以及设置对应的固定资产会计科目,这些需要在固定资产下设置选项里设置相应的缺省科目。
2、在财务会计——固定资产——业务处理——变动处理——选择需要的固定资产——点击上面菜单栏中快捷按钮(清理)——根据提示下一步就可以了。
3、在固定资产界面中点击“停用”项目。停用项目里面有停用的zhi选项。确认其收入,结转相应收入费用成本凭证中相应,科目设置为:固定资产清理即可。用友创立于1988年,是全球领先的企业云服务与软件提供商。
4、建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。
5、用友U8面向成长型企业,实现了业务过程的全面管理,突出了对关键流程的控制,体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想。分步骤叙述如下:转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。
6、进入固定资产子系统-卡片-资产减少,在弹出的对话框中,选择之前已经存在的卡片编号及资产编号,录入减少日期、清理收入、清理费用以及清理原因等信息。
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