1、用友软件反结账的操作如下:进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。
2、用友软件反结账步骤是:进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
4、用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。
5、进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。点击【实时导航】开始反记账操作。点击上方的【实施工具】。进入实施工具后,点击下方的【总账数据修正】。
6、输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件反结账:总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
在用友财务软件里面找到应付款管理窗口,点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框,需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后,点击制单这个图标。这样一来如果没问题的话,点击保存按钮即可实现采购入库单直接生成记账凭证了。
切换身份登录用友825系统进行操作;采购入库单在存货核算模块的业务核算板块下面进行正常单据的记账;然后在存货核算板块的财务核算下生成凭证。使用全月平均法在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目。
用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗? 用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证。采购入库单生成凭证: 采购入库单在存货核算模组业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模组的财务核算下生成凭证。
如果是用友U8,可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件,是在“采购管理”录入“采购入库单”,然后到“库存模块”审核。
首先你的采购入库单,材料出库单,产成品入库单等都是可以生成凭证到总账模块的,这些都是在存货核算模块中操作生成的。生成凭证的好处就是不需要在总账里再手工填制凭证了。另外说明一下,如果你有库存模块的话,你的材料出库单是在库存模块里填制的。
你启用的模块不够,所以只能手工做。贵公司实际上也是人工进行的,大致上是先归集费用,然后按照计划成本比例进行一次分摊。工序成本没有计算。你需求的功能是成本模块完成的。你现有的模块只能完成出库成本的计算。用ufo可以出简单的成本核算。这属于二次开发部分,不属于用友功能。
进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。
进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出半成 品的成本。 材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配 ,读取半成品仓库的半成品加工成本。
总账 输出存货的总分类账 出入库流水账 出入库流水账用于查询当年任意日期范围内存货的出入库情况。 计价辅助数据 提供先进先出法、后进先出法、个别计价法核算的入库结余数量、金额,以便用户查账、对账。
业务核算——产成品成本分配——查询,再按条件选取就可以录入了。
这个可以根据自己的情况选择是否跳过,比如没用总账模块,但是有总账的情况下一定要做;最后一步,结账,即完成结账。
)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。3)【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。注:反结8月份时,登陆日期为9月份。
用友T6月末结账实操流程\x0d\x0a财务系统\x0d\x0a总账:\x0d\x0a【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。\x0d\x0a 财务会计→总账→凭证→记账。
存货的结账顺序:正常单据记账---结算成本处理---期末处理---月末结账,按你上面说的情况最好先记入库单,再记出库单。
用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:进入系统管理,点注册,注册用户名用admin,再点确定。再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
先审核所有单据,然后存货核算所有单据记账,生成记账凭证,然后是结账,顺序为:采购管理-库存管理-存货核算。
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