1、用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。生成采购入库单。点击查看生成单据列表,打开生成的采购入库单。
2、设定相应的查询条件,并确认你的操作选择。在设置完条件后,将选择标志设置为1,这是确认发票信息录入的必要步骤。确认无误后,直接进行制单操作。最后,保存你的记账凭证,这一步完成后,你便成功地录入了增值税专用发票。整个过程简单明了,只需按照指示逐步操作即可完成。
3、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
4、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。
1、系统设置》参数设置》运行参数。先确认开通“电子发票手工上传”。默认是上传到省级税务系统(不是上传到百旺),如果不是手工上传,发票查询里面是没有PDF按钮的。回到发票管理》发票查询》普通发票电子版手工上传,搜出问题的发票,设置好上传信息和接收发票信息。
2、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
3、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。
在用友U8这款财务管理软件中,生成应付凭证的流程相当直观。首先,登录系统后,你需要找到业务导航的入口,然后点击进入“财务会计”模块。接下来,沿着路径选择“应付款管理”,在这个子菜单中,你会找到“凭证处理”选项,点击它,进一步操作是生成凭证的关键步骤。
用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先,打开软件,导航至应付款管理,然后选择凭证处理,接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面,你需要根据企业的实际业务情况,设定相应的查询条件,并确认你的操作选择。
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。
登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
1、用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先,打开软件,导航至应付款管理,然后选择凭证处理,接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面,你需要根据企业的实际业务情况,设定相应的查询条件,并确认你的操作选择。
2、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。
3、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
1、(1)、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”,开始录入相关信息。(2)、填制采购发票完毕后点击‘保存’--‘现付’,弹出“采购现付”对话框,选择‘结算方式’,录入完毕后点击‘确定’--‘退出’,提示“现付成功”,在采购发票中显示‘已现付’标志--点击‘复核’。
2、采购订单起:《采购订单》填制---审核--流转生成《采购入库单》---审核---流转生成《采购发票》-结算--现付(可跳过)---复核。 库存管理中对《采购入库单》进行审核。注意:《采购订单》 生成《发票》或《入库单》先后顺序可以调整。
3、填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账,并回填采购发票审核人。 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。 若发生退货业务,且发票已付款或对应的入库单已记账,则应输入红字发票进行冲销。
4、第一题:先做一张采购入库单(库存)里,。采购管理里参照入库单生成采购发票。同时新增一个存货,属性为应税劳务。在采购管理里录入运费发票,存货选择该新增的存货。在采购管理里有个采购结算,选择手工,选择对应的入库单和发票后选择分摊即可。第二题:第一步如上。
5、是一张现金或者银行的支付凭证,对方科目是物资采购/原材料,具体看对应指定的是什么。
1、首先登陆用友系统,在用友采购中找到财务管理页面。其次在财务管理页面找到供应商。最后点击供应商,在采购发票设置中进行控制。
2、收到采购专用发票用友处理:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。
3、检查采购订单和入库单,确认采购发票数量。需要仔细检查采购订单和入库单的数量是否一致。数量不一致,需要修改采购订单或入库单的数量,确保两者数量一致。在确认采购订单和入库单的数量一致后,需要仔细核对采购发票的数量是否正确。
4、基础设置-单据设置-相应单据中勾选允许手工改动。这是个很基础的东西。
5、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。
6、是。采购发票管理涉及税收方面的法律法规,在企业中由财务部门负责,以确保公司的合法性和合规性。用友软件是一家企业服务提供商,其产品覆盖企业的全生命周期,包括财务会计、资产管理、供应链管理等多个领域。
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