1、首先点击总账下面的期末选择结账。选择最后一个以结账的月份点击最下面y。输入管理密码点击确定,依次打开总账系统-填制凭证。选择凭证类别、月份、出纳人、制单人等查询条件,点击确定打开凭证列表,在凭证列表当中找到需要审核的凭证号。意思打开审核凭证窗口-菜单审核-取消审核。
2、点击总账下面的期末,选择“结账”。出现如下界面,选择最后一个已结账的月份→点击最下面一个“Y”。出现下图所示界面,要求输入账套主管密码→如果密码为空的话→确定。
3、如果要修改的凭证没有记账,在总账模块界面,点击“填制凭证”按钮,找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”,选择恢复方式,“确定”;再到填制凭证的界面找到要修改的凭证进行修改再保存。
4、(1)依次点击“总账”-“凭证”-“打印凭证”菜单,在凭证打印界面点击“预览”按钮。(2)在预览的界面点击“设置”按钮。(3)在相关设置界面勾选“用自定义字体”,修改“标题字体比例”。(4)修改完成后点击“保存设置”按钮,再看预览效果,字体大小产生变化了。
5、没审核记账都是能改的(不然就得弃审改或做红字冲销),点“修改”,在原来凭证的左上角下拉,选择你想改的字号。不过一般用友会设定收付转的借方必有或贷方必有条件,字号搞错的保存不了的。
1、在用友T3中,若需对已记账凭证进行修改,首先需要进行反结账和反记账操作。以下是详细的步骤:反结账 在打开总账系统模块时,依次进入总账期末结账,选择需要取消结账的月份,然后通过Ctrl+Shift+F6键组合并输入账套主管口令,即可撤销结账。
2、点击总账下面的期末,选择“结账”。出现如下界面,选择最后一个已结账的月份→点击最下面一个“Y”。出现下图所示界面,要求输入账套主管密码→如果密码为空的话→确定。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
4、首先在打开的用友软件中,点开“填制凭证”的界面,如下图所示。然后点中需要修改辅助信息的科目,鼠标移到“备注”栏,等到鼠标变为了一个笔头的形式。然后双击,修改辅助信息,如下图所示。
5、首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经记账,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证。第一步,登录软件,确认是否已经记账。
1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
2、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
3、点击总账下面的期末,选择“结账”。出现如下界面,选择最后一个已结账的月份→点击最下面一个“Y”。出现下图所示界面,要求输入账套主管密码→如果密码为空的话→确定。
4、反记账:点击“总账―期末―对账”,按“Ctrl+H”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账―凭证―恢复记账前状态”,输入口令。点击“文件―重新注册”,换审核人员,然后点审核凭证,点击确定进去后再点“成批取消审核凭证”,也可以取消你要修改的那张凭证。
点击总账下面的期末,选择“结账”。出现如下界面,选择最后一个已结账的月份→点击最下面一个“Y”。出现下图所示界面,要求输入账套主管密码→如果密码为空的话→确定。
在用友T3中,若需对已记账凭证进行修改,首先需要进行反结账和反记账操作。以下是详细的步骤:反结账 在打开总账系统模块时,依次进入总账期末结账,选择需要取消结账的月份,然后通过Ctrl+Shift+F6键组合并输入账套主管口令,即可撤销结账。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
首先在打开的用友软件中,点开“填制凭证”的界面,如下图所示。然后点中需要修改辅助信息的科目,鼠标移到“备注”栏,等到鼠标变为了一个笔头的形式。然后双击,修改辅助信息,如下图所示。
首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经记账,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证。第一步,登录软件,确认是否已经记账。
1、首先点击总账下面的期末选择结账。选择最后一个以结账的月份点击最下面y。输入管理密码点击确定,依次打开总账系统-填制凭证。选择凭证类别、月份、出纳人、制单人等查询条件,点击确定打开凭证列表,在凭证列表当中找到需要审核的凭证号。意思打开审核凭证窗口-菜单审核-取消审核。
2、点击总账下面的期末,选择“结账”。出现如下界面,选择最后一个已结账的月份→点击最下面一个“Y”。出现下图所示界面,要求输入账套主管密码→如果密码为空的话→确定。
3、如果要修改的凭证没有记账,在总账模块界面,点击“填制凭证”按钮,找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”,选择恢复方式,“确定”;再到填制凭证的界面找到要修改的凭证进行修改再保存。
在用友T3中,若需对已记账凭证进行修改,首先需要进行反结账和反记账操作。以下是详细的步骤:反结账 在打开总账系统模块时,依次进入总账期末结账,选择需要取消结账的月份,然后通过Ctrl+Shift+F6键组合并输入账套主管口令,即可撤销结账。
依次点击总账——期末——对账。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮 退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
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