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用友软件出纳通年结 用友出纳年度结账功能在哪

 2024年08月26日  阅读 30  评论 0

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我们的财务原件是用友T3有出纳通功能,会计没做年结,出纳做了月结后能...

1、) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。

2、T3可以使用出纳通(8叫出纳管理),这个是独立的小软件,可以和会计对账。平时个做个的 月末对账就行了。如果为了减少工作量 出纳有一定会计基础 出纳通可以生成凭证到总账或者从总账引入凭证记录到日记账。

3、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

用友出纳通如何年度结账

打开用友出纳通的记账窗口,确定需要年度结账的相关凭证。会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入下一步。这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。在月份的基础上完成结账,这样一来即可实现用友出纳通年度结账了。

进入出纳系统管理---选择系统管理账套--顶部的“账套”-- 做年结。

进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”, 点确认,接着点是。

用账套主管登陆系统管理,修改启用时间为1月1日,就可以将1-2月份账做进去了。

急!用友出纳通已经年结了,发现去年的期初数录错了,请问如何修改去年期...

1、打开用友出纳通的记账窗口,确定需要年度结账的相关凭证。会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入下一步。这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。在月份的基础上完成结账,这样一来即可实现用友出纳通年度结账了。

2、进入系统管理,点注册,注册用户名用admin,再点确定。再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。

...新建账套,结转如何操作,具体步骤(包含出纳通如何年度备份结转)_百度...

进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定。在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”。

若可以登录出纳模块,则先登录进去,再点击系统设置-备份账套,备份文件名称可以修改,点击确定。备份文件保存在安装路径下cnt\UfNoteData\BAK文件夹中;若不能登录出纳模块,则先停止数据库服务,将软件安装路径下cnt\UfNoteData\Data文件夹都复制出来。

你好!在电脑D盘新建名称为“出纳通备份”文件夹。进入“出纳通管理”界面,“账套名称”选择“系统管理”--点击“确定”进入“出纳通”界面--依次点击“备份路径设置”--选中之前在D盘中新建“出纳通备份”文件夹,点击“确定”。

t3标准版出纳通反结账怎么取消

在总账——凭证——恢复记账前状态。 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。注意事项:如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。

第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账。

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账。

用友出纳用友出纳通年度结账出现对应的挂接程序账套还未结账请先进行...

1、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

2、打开用友出纳通的记账窗口,确定需要年度结账的相关凭证。会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入下一步。这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。在月份的基础上完成结账,这样一来即可实现用友出纳通年度结账了。

3、若可以登录出纳模块,则先登录进去,再点击系统设置-备份账套,备份文件名称可以修改,点击确定。备份文件保存在安装路径下cnt\UfNoteData\BAK文件夹中;若不能登录出纳模块,则先停止数据库服务,将软件安装路径下cnt\UfNoteData\Data文件夹都复制出来。

4、请问:用友软件T6出纳管理怎样做年结,有没有操作流程 有的。

5、用友总账是用友通产品财务系统的核心,业务数据在生成凭证以后,全部归集到总账系统进行处理,总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作;从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化,财务数据精细化。

6、如果单位只能使用单机版的用友软件,只有一台电脑可以进入账套,会计凭证由会计负责录入,出纳需要手工记一份日记账,每日结束后,手工记的日记账需要和电脑生成的日记账进行核对,确保账账相符。至于出纳签字这个功能,可用可不用,个人觉得这个功能很多余。至于日清日结也没必要,通常出纳都要求做到日清月结。

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吴老师

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