1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
2、登录用友T3,进入相应的账套。点击“总账系统”,进入系统主页面。选择“月末结账”,进入结账操作界面。在结账界面,选中需要反结账的月份,同时按下快捷键Ctrl+Shift+F6。系统弹出提示框,输入管理员密码完成反结账操作。若界面显示当月无“Y”,说明反结账操作已成功完成。
3、如何在用友T3中进行反记账操作呢?以下是详细的步骤:第一步:取消结账(以账套主管身份操作)首先,打开总账菜单,选择期末-结账,在弹出的结账窗口中,找到需要取消的月份,然后按下CTRL+SHIFT+F6键,输入账套主管的口令,点击确定即可。
4、在用友T3中,若需对已记账凭证进行修改,首先需要进行反结账和反记账操作。以下是详细的步骤:反结账 在打开总账系统模块时,依次进入总账期末结账,选择需要取消结账的月份,然后通过Ctrl+Shift+F6键组合并输入账套主管口令,即可撤销结账。
5、登录用友软件后,点击【总账】-【期末】-【对账】,进入下一步。在弹出的对账页面中,按住Ctrl H,在弹出的页面中点击确定。恢复预记账状态功能已开通。回到主页面,点击【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】进入下一步。
6、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
2、第一步:反结账 登录用友T3系统,进入总账系统模块。点击“总账”选项,接着选择“期末”和“结账”。 在弹出的窗口中,选择您希望取消结账的最后一个结账月份。使用Ctrl+Shift+F6组合键,随后输入帐套主管的口令,完成反结账。
3、首先,登录到您的用友T3账套,然后选择“总账系统”模块,进入系统界面。在系统中,找到“月末结账”功能并点击,进入结账的页面。在这里,如果你想反结账,需要定位到你想要操作的月份,同时按下键盘的“ctrl+shift+F6”组合键。
4、第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 依次点击总账——期末——对账。
5、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
1、用友软件在执行审核操作后,通常不能执行反审核操作。这是因为审核操作意味着业务数据已经通过验证并确认无误,进入了下一个业务处理流程。反审核则需要撤销已确认的业务数据,这涉及到数据完整性和系统安全性的问题。
2、综上所述,用友T3不能反审核主要是因为系统设计的操作不可逆性、安全机制以及业务逻辑限制等原因。在实际使用中,如果遇到确实需要反审核的情况,用户可能需要通过系统提供的其他途径来实现对数据的修改和调整。同时,在进行这类操作时,务必谨慎处理,确保数据的准确性和系统的稳定性。
3、问:为什么用友T1商贸宝进销存管理软件反审核销售订单时提示“已有相应预收款单,不能反审核”?在用友T1商贸宝进销存管理软件中出现上述错误的解决办法如下: 销售订单已经录入预收款,会产生一张预收款单,在经营历程红字反冲这张预收款单,再进行订单反审核。
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