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用友软件改凭证日期 用友软件修改凭证日期

 2024年08月31日  阅读 86  评论 0

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用友我将这个月凭证做到上个月如何修改

1、不能改变凭证期间。可以在填制凭证界面单击制单-作废,也可以通过整理凭证进一步将其删除。 为了避免这种情况,你可以在填制凭证界面单击工具-选项,将新增凭证日期选为“登录日期”,这样你新增的凭证就不会跑到上月了。

2、:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6 2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。

3、打开电脑,登录用友软件,点击总账-凭证-填制凭证,填制凭证界面,点击新增后,制单日期是最后一张凭证的日期。填制凭证界面,点击“工具”-“选项”。选项中“新增凭证日期”选择“登录日期”,点击“确定”保存。在填制凭证界面直接增加凭证,凭证制单日期显示为登录日期。

4、首先,反结账是关键步骤: 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后,已结账的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。

5、请问用友软体,凭证储存后发现凭证字错误如何修改? 凭证修改可以对以前录入但尚未稽核或稽核未通过的凭证进行修改,也可以对稽核通过但未记账的凭证进行修改,但必须先修改稽核标志,将稽核通过改为未稽核或稽核未通过之后才可修改。但凭证修改只能修改凭证的具体内容,而不能修改凭证号和日期。

用友U8怎么修改结账日期

首先,反结账是关键步骤: 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后,已结账的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。

如图:进入U8记账凭证界面后点红圈位置弹出右边日期菜单,点2后确认即可变为9月2号。

进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再 输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账。

如果是一个表单,要具体看你有没有针对这个表单做过其他业务,如果做了其他业务,需要将后续业务取消或删除,然后再回到前面去修改这个表单,这样才可以进行修改,否则这个表单的数据是无法修改。

用友U8有一个总账工具,用它把凭证复制到3月,再去数据库把日期修改到1月试试。总账工具里就有一个凭证导入和导出,在总帐-凭证-凭证打印,里有一个“输出”,那里就可以把凭证输出的。

年末结账方法:将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。

用友财务软件u8已经保存了的凭证怎么改日期?

接下来,反记账: 在左侧导航栏,找到并点击实施工具的图标。 选择“实施工具”下的“总账数据修正”,并点击进入。 在恢复方式中做出选择,输入口令后确认操作。而反审核: 以审核员的身份登录系统,确保能看到自己的审核记录。 在审核管理界面,设置好调整范围。

财务制度不容许更改凭证的日期,过去的就过去了,单据作废或者反冲后,重新制作的凭证的时间也是当日的。不是软件没有这个功能,而是不容许。你的凭证如果是时间与实际不符,不要做废单据用新的单据弥补。

用友U8有一个总账工具,用它把凭证复制到3月,再去数据库把日期修改到1月试试。总账工具里就有一个凭证导入和导出,在总帐-凭证-凭证打印,里有一个“输出”,那里就可以把凭证输出的。

在总账中---期末---对账,选中需要取消的月份Ctrl+H(提示恢复记账前状态已经被激活)然后,在总账---凭证---恢复记账前状态(一般情况选择,最近一次记账前状态,确认)(需要管理员口令,恢复记账完毕)。

如图:进入U8记账凭证界面后点红圈位置弹出右边日期菜单,点2后确认即可变为9月2号。

不允许修改月份;可以把凭证作为常用凭证,在对应的月份,调入后,保存即可。

用友软体做好记账凭证之后发现记错月份了如何修改

1、用友软体做到三月份的账能改二月份的吗 可以改,需要反结账,反记账,反稽核,修改凭证,储存,稽核,记账,结账。

2、用友期初时间是4月结果设定成5月怎么修改 先把模组反启用,再重新启用,重新启用的时候选择4月,再录期初!用友T6在期初设定时把其他业务成本的方向设定为贷方,怎样修改? 登入系统-设定-基础档案-财务-会计科目,检视会计科目的方向,如果发现方向错误,单击-修改-方向即可。

3、用友软体R9反结帐,工具拦有一个帮助,点选帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图示按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了。用友10。3如何反结账 反结账 你是修改凭证还是增加凭证。

4、继续用 《稽核人的名字》 登入账务处理系统。开启凭证箱-点已稽核标签-点左上角档案-凭证反稽核-选择全月。关闭软体(更换操作员也可以)。 最后用《填制凭证名字》 登入账务处理系统。开启凭证箱-点未稽核标签-找到里面需要修改的凭证双击开启凭证介面即可修改了。

5、用友NC中已冲销的凭证无法反记账,如何才能取消记账? 先反记账,再取消稽核,后修改。 已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反稽核”功能,即取消“记账”、“稽核”后直接修改。

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吴老师

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