1、打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户,就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
2、采购入库单的源单应该是到货单,采购到货后就应该是仓库的事情了,所以采购入库单应该是在库存管理下操作的,不应该再再采购模块操作,你换个模块仓存管理-入库业务-采购入库单-增加肯定就可以了。如果还不行联系实施人员。
3、通常情况下,启用这两个模块后,采购入库单可以在库存模块中进行增加操作。但若遇到操作灰色的情况,可能是因为系统设置问题。检查设置选项中是否存在“采购必有订单”的规则,若已设置,那么在执行入库单操作前,必须参照已有的采购订单。这将限制直接增加入库单的功能,使相关操作无法进行。
4、应该了解的是,当用友软件只启用采购系统模块时,则入库单的所有操作,包括增加,修改等均在操作系统中进行。但是,在启用库存系统模块后,入库单的增加,修改,审核等操作则转移到了库存系统模块。在采购系统中则只能查看,不能进行增加,修改操作了。
5、库存管理:进入采购入库单→根据采购到货单生成采购入库单(这时可以修改数量)并审核。一般说来,因为入库前要检验,所以库存管理生成入库单的数量≤到货单数量。用友在做这个采购步骤时,要求前做采购订单或到货单,再由仓库生成采购入库单是非常有道理的,货到一般都是采购部门先知道,而不是仓库先知道。
6、说一下看你能不能看懂了,不懂你可以去咨询一下用友工作人员: 业务流程 采购管理:主要功能是“参照采购入库生成采购发票,采购发票同采购入库单进行结算,如果单笔业务为现付,点上现付标志。
用友u8怎么取消记账和审核如下:以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。
如你自己是demo,另外一个人是demo1以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,操作流程如下:首先进入系统管理admin进入权限用户再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。
1、在用友T3界面上,点击总账按钮,然后点击审核凭证。填写如图所示的“审核凭证”下的表格。设置条件,选择凭证类型和凭证号,以便我们快速找到我们所要审核的凭证。筛选出符合条件的凭证后,双击,就会弹出“审核凭证”对话框。
2、审核凭证操作:有审核权限的人登录系统后,在总账中有凭证一项,下拉栏里有审核凭证,弹出凭证后单击确定,之后审核就可以。凭证审核是指会计主管人员对会计凭证的真实、合理、合法、正确性进行的审查。会计凭证的审核主要由财务主管会计来完成。针对不同类型的凭证,有不同的侧重点。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。
2、你是用demo做完凭证的,接下来点企业门户,用你这个操作员demo1进入,总账——凭证——出纳签字签好以后,审核凭证这俩步一起操作,操作完以后换回你原来操作员demo记账,记账以后期间损益结转,结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证,然后可以结账了。
3、用友U8的记账流程开始于总账系统的凭证填制。在此步骤中,用户需创建并填写凭证,随后提交给审核人员进行审核。若凭证包含出纳相关操作,还需出纳人员进行签字确认。一旦审核通过,即可进行记账操作。 对于除总账系统外的其他子系统生成的凭证,需在各子系统内完成相关经济业务的凭证生成。
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