用友销售专用发票保存了在进销存中审核。打开用友软件,在系统管理--单据审核设置--选择单据--设置审核级数--选择操作员-进入进销存存货中进行审核。
亲亲很高兴为您解用友u8采购专用发票审核在哪里 亲亲 ,您好 ,符合在采购管理中,审核在应付管理中发票查询中。进入国家电子税务局。输入专票号就可以。另外采购专用发票怎么取消审核:打开用友u8,从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。来到凭证审核的界面,检查无误以后直接选择确定。
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。
首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端,如下图所示。进入主界面后,点击“财务会计”选项,如下图所示。接下来,在明细列表中,点击“收款单录入”一栏,如下图所示。随后,跳转页面后,点击下面的“自制或金税发票”按钮。然后输入查询条件后,点击“确定”按钮,如下图所示。
检查一下当月是否结账,或者在发票里面联查一下下游单据,看看是不是有下游单据,有的话删掉下游单据就好了。
核销:通过收付款单和对比以前的采购或者销售业务。影响的是往来账款。比如采购一笔业务,金额1万元,但是没有付款。挂账的业务。之后给供应商付款。我们做付款单之后就需要核销以前所挂的一万块钱,冲销往来款项 结算:把发票跟入库业务对应上 一对一的关系。审核就是二次确认的意思。
登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
首先,登录用友U8系统的财务会计界面,找到并点击财务会计选项。进入后,继续选择应付款管理,这是整个流程的起点。接着,深入到应付款管理模块,找到并点击凭证处理,然后点击生成凭证按钮。这将启动一个功能,用于根据相关的财务记录生成会计凭证。
在点击“生成凭证”后,系统会弹出一个对话框,这里你需要选择“收付款单”作为操作依据,然后确认你的选择。接着,你将看到一个“收付款单列表”,在这个界面,找到并双击“选择标志”区域,输入数字“1”,然后点击“制单”。最后,系统会弹出一个填制凭证的界面。
在用友财务软件里面找到应付款管理窗口,点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框,需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后,点击制单这个图标。这样一来如果没问题的话,点击保存按钮即可实现采购入库单直接生成记账凭证了。
光有发票号估计不一定能查到,不知道供货厂家吗,如果你们的发票都录入发票号码的话,也可以用采购入库单列表输出成xls文件后,查找这张票号,就行了,知道存货名称也可以用存货明细账查找到凭证,总之信息多一点好找些,用友的软件这方面的功能还是很强大的。
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。
不需要很熟,用sql server自带的SQL Server Profilter就可以监控到数据库的活动,你登录U8之后到发票的添加界面,开启SQL Server Profilter监视后,添加个发票就知道是什么情况了。
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