1、第一步,当您想要取消记账时,请在软件主界面中选择“总账”选项卡,点击“凭证”。第二步,点击后,系统会弹出一个新窗口。在该窗口中,按键盘上的Ctrl+H组合键。此时,系统会显示“恢复记账前状态功能已被激活”的提示。第三步,点击确认或“确定”按钮,完成取消记账操作。
2、首先,找到并打开需要取消记账和结账的财务文档,然后在弹出的窗口中,直接按下Ctrl+H组合键,这将弹出一个提示,显示“恢复记账前状态功能已被激活”。点击确定按钮,即可完成初步设置。接着,退出该窗口,转而点击总账菜单中的凭证选项,选择“恢复记账前状态”。
3、在用友财务软件中,取消记账和结账需要运用到反结账、反记账以及反审核这三个功能。由于正常的操作流程是审核、记账、结账,因此若需修改已审核并记账结账的工作,必须采用逆向操作。反结账的过程是将本月返回至上个月结账之前的状态。
1、执行反结账操作: 进入“总账”模块,找到“期末”菜单项。 在“期末”菜单下,选择“结账”选项。 在结账月份处,按下Ctrl+Shift+F6组合键,即可取消结账。执行反记账操作: 取消结账后,继续在“总账”模块操作。 寻找“期末”菜单,点击“对账”选项。
2、用友T3的反结账方法,则是将已结账账簿重新打开,允许继续记账。此功能适用于需对已结账账簿进行修改或追加记账的情形。操作过程是通过财务模块找到相关账簿,执行反结账功能,系统取消账簿的结账状态,使其恢复至可进行记账的状态。
3、用友t3反结账反记账:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账 依次点击总账、期末、对账。
4、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
5、用友t3反记账反结账怎么操作步骤如下:点开总账系统,点击【月末结账】;选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;输入登录操作员的密码,【确定】即可;确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。
6、第一步:反结账 打开用友T3软件,选择总账系统模块,点击“总账” - “期末” - “结账”,进入结账界面。 选择需要取消结账的最后一个月份,使用Ctrl+Shift+F6组合键进行反结账操作。随后输入帐套主管的口令,完成反结账流程。
反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
T6软件反结账:总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
在用友T6系统中,如果已经进行了结账操作,需要反结账时,首先打开总账模块,进入期末菜单下的结账选项,选择需要取消结账的月份,然后按住Ctrl键和Shift键同时按下F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。
用友T6反结账流程分为三个步骤。第一步:取消结账。首先点击“期末”下的“结账”按钮,选择最后一个已结账的月份,点击“ctrl+shift+F6”来完成取消结账过程。接着在弹出的对话框中输入用户密码,点击确定,即可完成取消结账。第二步:修改凭证。
用友T6软件进行反结账的操作步骤如下:登录系统并进入凭证管理界面:首先,用户需要登录用友T6系统,并在财务模块中找到凭证管理选项。这是进行反结账操作的基础步骤,确保用户能够访问到需要修改的财务数据。
在用友T6中,年底结账后的反记账操作通常包括以下几个步骤。首先,反结账:在“总账”模块的“期末”菜单中,选择“结账”,然后选择需要取消结账的月份。接下来,在键盘上按下“Ctrl+Shift+F6”组合键,输入账户密码,点击“确定”完成反结账操作。
1、用友U8可以通过以下步骤反结账到几个月前: 进入用友U8系统,找到财务管理模块。 在财务管理模块中,选择结账管理或相关结算选项。 在结账管理界面,可以看到已结账的月份列表。选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。
2、当需要在用友U8系统中将结账操作逆向恢复到几个月前,可以按照以下步骤进行:首先,进入总账模块,选择“期末处理”-“结账”功能。定位到你想要反结账的月份,然后使用键盘快捷键Ctrl+Shift+F6。接着,回到总账,执行“期末处理”中的“对账”功能,此时按Ctrl+H,系统将启动恢复记账前状态的进程。
3、在进行用友U8的应收应付系统反结账操作时,需要特别注意最后结账月份的具体日期。可以通过进入软件,选择固定资产模块,找到反结账功能,这有助于恢复到结账前的状态。需要注意的是,反结账操作会将5月份及之后的所有操作内容进行还原,因此5月份之后的操作记录将不再保留。
4、要进行用友U8的反结账操作,主要涉及三个步骤。首先,取消结账。操作时,用户需进入总账界面,点击“期末”选项,随后找到并选择已结账的最后一个月份,同时按下Ctrl+Shift+F6键。请注意,操作时可能需要重复执行几次,直到系统给出相应提示。
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