1、在用友U8财务软件系统中,首先登录到凭证查询界面,找到需要取消审核的记账凭证。在凭证查询结果中定位到相应的凭证,然后在菜单栏中找到并点击取消审核的选项,接着点击确定按钮,系统会提示确认取消审核,按照提示操作即可将已经审核的记账凭证重新变为未审核状态。
2、在用友U8系统中,取消已审核的凭证需要经过特定的步骤。首先,您需要进入用友U8的财务软件系统,然后点击凭证查询功能。在查询结果中,找到需要取消审核的记账凭证,接下来在菜单栏中选择“取消审核”按钮,最后点击“确定”即可。这样操作后,系统会将已审核的记账凭证恢复到未审核状态。
3、用友U8系统中取消审核的过程相对简单,但需遵循特定步骤以确保操作的准确性和合规性。首先,打开软件并进入“审核管理”模块,这里集中了所有待审核或已审核的信息。接着,你需要精确定位到需要取消审核的具体单元或页面。一旦选定,点击该单元或页面,进入详细的审核记录列表。
4、在用友U8+系统中,如果需要取消结账和审核凭证的操作,可以遵循以下步骤。首先,取消结账操作时,需要进入总账模块,在“期末”选项中找到“结账”功能,选择最后一个已结账的月份,然后按下Ctrl+Shift+F6键进行取消(提示:可能需要连续按几次才能成功)。
5、在用友u8财务软件系统中操作时,若需取消已审核的记账凭证,首先需进入凭证查询功能,找到需要取消审核的凭证。接着,在菜单栏中选择并点击取消审核按钮,最后确认操作,凭证即从系统中变为未审核状态。若要取消跨月凭证的审核,需额外执行反结账和反过账的操作。
6、首先,登录用友U8系统,进入财务模块。接着,在菜单栏选择“凭证管理”或“凭证录入”。在凭证列表中,定位至需要取消审核的凭证,点击双击打开或选中后点击“修改”。进入凭证编辑界面,查找凭证的审核状态字段,该字段通常显示为勾选框或“审核”按钮。
1、在凭证详细信息页面,寻找并点击【取消审核】按钮。系统会弹出确认窗口,选择【确定】即可完成取消审核。值得注意的是,若凭证已通过出纳签字,还需要出纳登录系统,访问出纳审核界面,撤销其签字,对凭证进行修改并保存。修改完成后,凭证需重新完成出纳签字、记账及结账流程。
2、进入审核界面,在下拉单中选中已审核凭证,在点击菜单中取消审核即可。以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核;也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
3、在用友T3版中取消已审核的凭证,首先打开软件并进入凭证管理界面,接着定位到需要取消审核的凭证并进行选择。点击凭证操作栏中的“取消审核”按钮后,系统会弹出一个确认窗口,用户需要在此确认是否执行取消审核的操作。确认后,该凭证的状态将自动更新为“未审核”。
4、若需取消已审核的凭证,原审核该凭证的操作员需登录到用友通软件,进入“审核凭证”窗口,选择已审核的凭证进行取消。操作可针对单个或多个凭证,或批量取消。双击任一行进入“审核凭证”界面后,点击“审核”菜单下的“成批取消审核”选项即可完成。
在用友T3系统中,如果需要取消审核或反结账,操作步骤如下:首先登录系统,找到需要处理的单据或凭证,接着点击相应的取消审核或反结账按钮。系统会弹出确认对话框,询问是否确认取消审核或反结账。确认后,系统将自动执行相关操作,单据或凭证将恢复到未审核的状态。
在用友T3普通版中,反结账的操作流程如下:首先,你需要点击菜单中的期末处理-结账,这时会弹出结账界面。接着,按下键盘上的CTRL+SHIFT+F6快捷键,系统会提示你输入账套主管的密码,输入正确的密码并按回车键后,即可成功取消一个月的结账操作。反记账的过程也相对简单。
在用友T3系统中,当需要取消审核和反结账时,可以按照以下步骤操作。首先,登录系统并进入相应的模块,找到需要取消审核和反结账的单据或凭证。接着,点击相应的取消审核和反结账按钮,系统会弹出确认框,询问是否执行此操作。
在用友T3系统中,取消审核和反结账的操作是确保数据准确性的关键步骤。具体操作流程包括:首先登录系统,定位到需要取消审核或反结账的单据或凭证。接着,找到相应的取消审核和反结账按钮,系统会弹出确认对话框,要求确认是否执行此操作。
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
取消以前用友T3已经记账及审核的凭证步骤如下:确保凭证已经反结账和反记账,然后以审核人的身份登陆到用友通软件。点击审核凭证打开凭证审核窗口,选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,也可以成批取消审核。在窗口中,查看已审核凭证的详细信息,并确认是否需要取消审核。
在用友T3版中取消已审核的凭证,首先打开软件并进入凭证管理界面,接着定位到需要取消审核的凭证并进行选择。点击凭证操作栏中的“取消审核”按钮后,系统会弹出一个确认窗口,用户需要在此确认是否执行取消审核的操作。确认后,该凭证的状态将自动更新为“未审核”。
在用友T3软件中,取消审核的具体步骤包括:首先进入系统,确保你的登录身份是审核人,然后转至【总账】模块下的【凭证】功能。在凭证列表中,定位到需要取消审核的凭证,点击进入详细查看页面。在凭证详细信息页面,寻找并点击【取消审核】按钮。系统会弹出确认窗口,选择【确定】即可完成取消审核。
在用友T3系统中取消审核凭证功能设置的具体步骤如下:首先,你需要点击“总账系统”下的“审核凭证”选项,这将带你进入凭证审核界面。在该界面中,点击“审核人”字段右侧的下拉按钮,然后选择“已审核凭证”,根据具体需求设置其他过滤条件,例如日期范围、凭证类型等。完成设置后,点击“确认”按钮。
在用友U8财务软件系统中,取消已审核的记账凭证流程如下:首先,登录系统并进入凭证查询界面。接下来,定位到需要取消审核的记账凭证,点击菜单栏上的“取消审核”按钮。确认后点击“确定”,即可将已审核的记账凭证恢复为未审核状态。对于跨月的记账凭证,取消审核操作需要额外步骤。
若需取消已审核的凭证,原审核该凭证的操作员需登录到用友通软件,进入“审核凭证”窗口,选择已审核的凭证进行取消。操作可针对单个或多个凭证,或批量取消。双击任一行进入“审核凭证”界面后,点击“审核”菜单下的“成批取消审核”选项即可完成。
1、在用友U8财务软件系统中,首先登录到凭证查询界面,找到需要取消审核的记账凭证。在凭证查询结果中定位到相应的凭证,然后在菜单栏中找到并点击取消审核的选项,接着点击确定按钮,系统会提示确认取消审核,按照提示操作即可将已经审核的记账凭证重新变为未审核状态。
2、在用友 U8 系统中取消结算的操作步骤如下:首先进入【采购管理】,然后点击【业务】,再选择【采购结算】,最后点击【结算单列表】。在显示的过滤窗口中,设置合适的过滤条件后点击【确认】。系统将显示符合用户条件的结算单列表。找到要取消结算的结算单,双击打开采购结算表窗口。
3、在用友U8系统中,取消结算的过程较为繁琐,需要经过多个步骤。首先,打开【采购管理】-【业务】-【采购结算】-【结算单列表】,显示过滤窗口,设置过滤条件,单击【确认】按钮,系统会显示出满足条件的结算单列表。找到需要取消结算的结算单记录,双击进入采购结算表窗口。
4、如果在用友软件中出现错误,比如多录入了一张收货单,并且已经进行了核销处理,那么首先需要查看该版本软件是否支持直接删除已经核销的单据。通常情况下,需要通过反审核或者取消核销操作,才能删除已经核销的单据。
5、点击采购单进入详细页面,找到结算相关的操作选项,通常会有一个“取消结算”的按钮。点击此按钮,系统会提示你确认取消结算的决定。确认后,系统会自动解除采购结算,采购单的状态将恢复为未结算状态。第三步,取消采购单的审核。在采购模块中,找到待审核的采购单。
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