1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
2、为了操作用友软件的反结账,你可以按照以下步骤进行: 打开用友软件,并登录到你的账套。 确保你位于需要反结账的会计期间。 点击菜单栏上的期末选项,然后选择反结账功能。
3、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
首先,打开用友软件,进入账务处理模块,在凭证管理中选择需要反记账的凭证,点击反记账按钮即可。
记账以后,如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误,并己登记入账,引起账簿记录错误,可先用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原错误记录,然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证,重新登记入账。
,用友财务软件取消记账:一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。在结账界面,选则要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,取消结账。
在【财务会计】-【总账】-【记账】,点击进入。点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后,会显示记账按钮。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。
1、第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。
2、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
3、.首先,打开用友软件,单击顶部行菜单栏中的【总帐】→【期末】→【对帐】。2 . 然后,单击顶部菜单[总帐]→[凭证]→[恢复记账前状态]。
4、反结账、反记账、反审核就可以将转账凭证改过来。
没有审核凭证或者出纳签字。对凭证进行审核后或者出纳签字后再次记账。或者,总账-设置-选项中,不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”的同时,勾选“未审核的凭证允许记账”,确定保存后再次记账。
没有审核凭证或者出纳签字。对凭证进行审核后或者出纳签字后再次记账。或者,总账-设置-选项中,不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”的同时,勾选“未审核的凭证允许记账”,确定保存后再次记账。还可以恢复记账前状态。
点击记账,会出现选择范围,在这里会出现默认的期间、未记账凭证、已审核凭证、记账范围。
这个应该是日期错误,比如你填制的凭证日期早于帐套启用日期,凭证填制日期已经结账了等,都会提示:记账范围出错。
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