还有可能就是你启用了其他的模块。用友需要其他所有模块全部结帐后才能结账,如果这样,你需要把不使用的模块停用。
如果是不小心启用的存货系统,先要取消模块启用。(可以下载一个模块反启用工具),然后才能进行正常结账处理。
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。
检查你几件供应链模块的月结等工作做了没有。如果都没有问题,请联系用友客服。用即时通联系也可以,叫他们远程给你看看。
总账结账了吗?如果总账结账了,则说明所有的模块都已经结了账。如果你的提示是在总账已经结了账出现的,通过SQL-SERVER管理打开表GL_mend,这个表的是记录了各个模块的结账状态,如果已结账,则置1,你检查一下。
1、重新对这些科目挂上辅助核算,录入期初,填制凭证,再做期间损益结转就可以了。
2、是的,损益类科目(包括期间费用),月末结转损益之后,应该是没有余额的。先确定损益类科目有余额;期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目 本年利润。然后,前面的凭证均需 审核 记账,然后,结转期间损益。
3、用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。
4、民间非盈利组织会计制度在用友软件里不能直接做损益结转,因为本身是非营利性目的的组织,所以没有本年利润科目。
5、找到对应科目,双击点开,点击修改,取消掉辅助核算;反结账反记账,删除所有涉及到对应科目的凭证,以及这些科目的期初余额;重新对这些科目挂上辅助核算,录入期初,填制凭证,再做期间损益结转就可以了。
6、无论是t3 t6 u8 都存在你说的问题,新增损益科目的时候 需要定义一下 损益结转。
1、可能隐藏了。拓展进入用友通软件,打开总账系统月末转账,选择“期间损益结转”,则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。
2、这个问题有可能是这两个原因。1是登录日期的时间不对。2你上个月没有月结。
3、一种可能是在冲减收入的时候没有按原凭证方向做红字冲减,而是直接做相反的凭证冲减的。另外一种可能是月底做账时某些凭证的日期写成了下月的(下月初做凭证时没有改成上月的时间)。
是的,损益类科目(包括期间费用),月末结转损益之后,应该是没有余额的。先确定损益类科目有余额;期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目 本年利润。然后,前面的凭证均需 审核 记账,然后,结转期间损益。
该解决方法如下:点击用友T3总账界面的“月末结转”图标进入到损益结转界面。选中“期间损益结转”,如果是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。
因为没有设置 本年利润科目, 方法: 选择 期间损益结转---看到选项后的放大镜 点开---在 本年利润科目 位置 填写本年利润科目代码(或者选一下也行)---确定。
系统故障导致。用友通是一款精细化财务管理与业务控制的一体化的管控信息平台,结转期间损益没有本年利润是系统故障导致,需要重新启动软件。
点损益结转的选择框。或者是未做转账定义,在期末处理--转账定义--里面选损益结转,录入结转的对方科目代码,设置之后再执行结转。供参考。
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