1、更换财务会计科目关于更换财务会计科目,一般不建议在账期中途进行修改,如果确实需要修改,建议在年底进行修改。会计科目,是会计要素的具体化分类,指为满足会计确认、会计计量和会计报告,以及企业内部管理和外部信息的需要,对会计要素进行分类的项目。
2、如果金财代账被锁定,以下是解锁方法:通过金财代账官网的在线客服系统将问题反馈给客服,说明情况并提交相应证明材料,由客服进行核实和处理。在金财代账官网上找到客服电话,拨打客服电话咨询解锁事宜。在金财代账官网上找到客服邮箱,发送邮件咨询解锁事宜。
3、会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
1、很简单啊。nbsp;你先使用通用个人所得税报表(地税网站下载)把每个人的工资收入等项目录入,然后保存在某一位置上。你在报个人所得税时,在该窗口处有可取文件处提示,你选好当初保存的文件就可以了。直接调用了。
2、导出该报表的步骤如下:进入自然人电子税务局扣缴端,单击经营所得;点击预缴纳税申报;选择申报记录;点击更多操作,选择导出;选择导出目录,点击确定;导出成功,点击确定即可。
3、工具/原料 自然人电子税务局(扣缴端) 电脑win10方法/步骤 打开自然人电子税务局(扣缴端)软件,选择公司,输入登录密码。进入后点击综合所得申报。在收入及扣除填写界面点击工资薪金所得。进入后点击导入,选择模板下载。然后将下载文件保存至你自己熟悉的储存盘中即可。
4、操作人员按照【申报征收】—【个人所得税申报】—【扣缴个人所得税申报(新)】的顺序进入本模块,系统显示初始化页面。操作人员点击“浏览”按钮,选择上传文件内容。税款所属时期中,“税费所属时期起”、“税费所属时期止”为系统自动带出,由操作人员确认选择。
5、软件里有一个模块叫“参考帮助计税管理”。点进去以后,手工输入收入额等内容后,自动计算每个人的税款。之后可以直接提交为申报表格向地税报送 自己做一张excel表格,表格内容需和申报表格的内容一致。可以把excel表格直接复制粘贴到申报软件里进行提交 申报表里有“导入”选项。
6、题主是否想询问“个税申报无法复制上月数据怎么办”?首先重新登录个税系统,在申报报表中点击“导入”按钮,选择“模板下载”,下载近一个月的工资模板。然后在下载的模板中填入需要复制的数据。最后点击“导入”按钮,选择“批量导入”,点击“确定”即可完成数据的复制。
点击【勾选认证】,出现增值税发票选择确认平台。在电脑上插入金税盘或税控盘,输入证书密码,既可登录系统进行发票勾选点击【财务核票】,可帮助财务人员快速鉴别电子发票的真伪,快速定位电子发票重复使用的问题,帮助财务人员解决电子发票作假、重发报销等问题,降低财务人员记账风险。
金财代账软件是一款用于企业代账的财务软件,功能全面强大,支持远程代账、报税和企业全流程软件,登录金财代账软件的账号后可进入报税模块,所以金财代账软件能报税。金财代账是京东金融旗下的一款综合性企业财务软件,其质量可靠,功能完善,且操作简单易懂,可以大大降低企业会计凭证录入费用。
更换财务会计科目关于更换财务会计科目,一般不建议在账期中途进行修改,如果确实需要修改,建议在年底进行修改。会计科目,是会计要素的具体化分类,指为满足会计确认、会计计量和会计报告,以及企业内部管理和外部信息的需要,对会计要素进行分类的项目。
任务进度实时查询等等,非常的方便,是企业会计工作必备之软件。金财代账,一站式财税服务机构,专注服务创业者和企业,提供公司注册、代理记账、商标注册、银行开户、公司变更、公司转让等业务,轻松财税-您的互联网财税管家!帮助代理记账公司便捷快速的移动办公,是会计的好帮手。
金财代账网页版直接百度找到官网点进去输入账号密码即可登录,金财管家代账版是一个为代账行业提供的业财税管理平台,集发票采集、记账、报税功能于一体,并打通业务、财务、税务三者通道,可实现数据无缝对接。
之前的步骤没有处理好导致做错了。金财代账软件是专门代账公司推出,集发票,记账,报税于一体的悦财税管理平台,能够从根本上帮助企业,有效降低成本,提高效率,开创智能财税的新时代,导入初始数据时候借贷方是反的是由于之前的步骤没有处理好导致做错了。
在凭证列表,选中需要反审核的凭证,然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项,点击这个菜单项就可以了。打开需要反审核的凭证,点击“反审核”的菜单项。要进行反审核操作,前提条件是需要反审核的凭证所归属的期间是当前期间。
进入财务软件系统,点击凭证查询,找到需要审核的记账凭证,在菜单栏点击取消审核按钮,然后点击确定,就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。如果是跨月的凭证取消审核,还行执行反结账,反过账,才可以按上述步骤取消审核记账凭证的。温馨提示:以上内容仅供参考。
金蝶k3应收票据取消审核需要把与采购发票相关的业务先取消掉才行,如果该发票是以前期间的发票,需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽,如果发票下推生成了采购入库单的话,需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。
在【总账】-【填制凭证】界面,找到已经审核的凭证,点击表头【弃审】按钮;在【总账】-【凭证管理】中,查询条件选择需要弃审的凭证,在查询结果中点击【弃审】按钮。
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