1、原因:设置错误造成的。解决方法为:如下参考:首先,双击学位,打开桌面系统管理图标。然后输入账号集管理员信息,选择账号集后登录用友T3软件。激活反向记账功能:点击窗口上方菜单,点击“总账”菜单——“期末”——“对账”菜单。在调节界面上按下CTRL+h,将弹出以下界面并单击ok。
2、)上月未结账,对上月进行结账,然后再对本月凭证记账;2)凭证未审核,在审核凭证界面对本月凭证进行审核之后再对本月的凭证进行记账。
3、原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。如果是因为其他系统未结账要检查是否启用模块都结账完毕以及是否启用了企业不需要的功能模块,如果有用不到但是启用了的模块要进行反启用。
4、反结账。反记账的作用就是可以让你能够修改已经记了账的、过去的凭证。对每项经济业务按相等金额在两个或两个以上有关账户中同时进行登记的方法。
5、首先检查是否有凭证没有记账,或者设置了审核,凭证还没有审核那么就不能记账;其次查看损益是不是都已经结转了;再次查看有没有启用别的模块,是否没有结账;再次查看是不是账务不平,比如总账和明细账,总账和往来账等。
原因:设置错误造成的。解决方法为:如下参考:首先,双击学位,打开桌面系统管理图标。然后输入账号集管理员信息,选择账号集后登录用友T3软件。激活反向记账功能:点击窗口上方菜单,点击“总账”菜单——“期末”——“对账”菜单。在调节界面上按下CTRL+h,将弹出以下界面并单击ok。
)上月未结账,对上月进行结账,然后再对本月凭证记账;2)凭证未审核,在审核凭证界面对本月凭证进行审核之后再对本月的凭证进行记账。
原因:无可记账或上月未结账,不能记账是设置错误造成的。解决方法为:首先,双击打开桌面系统管理图标。然后输入用户信息,选择用户并登录用友T3软件。激活反向记账功能:点击专用点击窗口上方菜单,点击“总账”-“期末”-“对账”菜单。同时在调节界面上按CTRL+h,弹出如下界面,点击确定。
分析无法记账时,软件弹出来的提示,可能是因为你的期初余额没有平衡;再检查一下凭证,看看凭证需要进行审核和签字;最后检查一下你的用户有没有记账的权限。
原因:无可记账或上月未结账,不能记账是设置错误造成的。解决方法为:首先,双击打开桌面系统管理图标。然后输入用户信息,选择用户并登录用友T3软件。激活反向记账功能:点击专用点击窗口上方菜单,点击“总账”-“期末”-“对账”菜单。同时在调节界面上按CTRL+h,弹出如下界面,点击确定。
其实您这是错误的 。启用日期是 11 月份 你应该输入 10 月底的余额……。
提示的很明确,没有未记账的当然不能记账;或者上月未结账的,当月的凭证不能记账。用友总账系统,录入的凭证属于草稿,如果你要记账,必须将上月账务结账才能处理。根据《会计基础工作示范》第六十四条规定:各种帐簿按页次顺序连续登记,不得跳行、隔页。
原因:设置错误造成的。解决方法为:如下参考:首先,双击学位,打开桌面系统管理图标。然后输入账号集管理员信息,选择账号集后登录用友T3软件。激活反向记账功能:点击窗口上方菜单,点击“总账”菜单——“期末”——“对账”菜单。在调节界面上按下CTRL+h,将弹出以下界面并单击ok。
)上月未结账,对上月进行结账,然后再对本月凭证记账;2)凭证未审核,在审核凭证界面对本月凭证进行审核之后再对本月的凭证进行记账。
原因:无可记账或上月未结账,不能记账是设置错误造成的。解决方法为:首先,双击打开桌面系统管理图标。然后输入用户信息,选择用户并登录用友T3软件。激活反向记账功能:点击专用点击窗口上方菜单,点击“总账”-“期末”-“对账”菜单。同时在调节界面上按CTRL+h,弹出如下界面,点击确定。
分析无法记账时,软件弹出来的提示,可能是因为你的期初余额没有平衡;再检查一下凭证,看看凭证需要进行审核和签字;最后检查一下你的用户有没有记账的权限。
1、)上月未结账,对上月进行结账,然后再对本月凭证记账;2)凭证未审核,在审核凭证界面对本月凭证进行审核之后再对本月的凭证进行记账。
2、原因:设置错误造成的。解决方法为:如下参考:首先,双击学位,打开桌面系统管理图标。然后输入账号集管理员信息,选择账号集后登录用友T3软件。激活反向记账功能:点击窗口上方菜单,点击“总账”菜单——“期末”——“对账”菜单。在调节界面上按下CTRL+h,将弹出以下界面并单击ok。
3、上月未结账,对上月进行结账,然后再对本月凭证记账;凭证未审核,在审核凭证界面对本月凭证进行审核之后再对本月的凭证进行记账。
4、应该是你启用账套的日期是1月份,而你填制的凭证是3月份的。虽然1月和2月份你没有凭证和任何数据,也要进行结账,如果不结账,就会出现你所说的这种情况。
是不是设置了,这些凭证必须签字才可以,记账,可以取消这些设置,就可以审核后记账了。
原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。如果是因为其他系统未结账要检查是否启用模块都结账完毕以及是否启用了企业不需要的功能模块,如果有用不到但是启用了的模块要进行反启用。
上月未结账 未复核的凭证 作废的凭证 以上三种情况,在总账系统中不能记账。
影响总账结账的因素一般有:有未结账的模块;有未处理完的总账业务;对账不平。等 打开总账的结账功能,执行下一步一下步,系统会出一个检查报告,报告中会列明有哪些工作未完成。如果仍然提示存货系统未结账,建议对存货系统执行一次反结账,再重新结账,试一下。
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