能。打开用友系统,登录账号,进入折旧计提模块。在折旧计提模块中,选择需要取消计提折旧的设备,然后点击取消计提折旧即可。
不好意思,我这边没装系统,没具体操作过,如果月份写错已经过了会计账期,那可能就不能操作了,不然你就单独做一个负处理。
你如果想回去改,那你反结账的话,当前月录入的固定资产就会消失的,如果固定资产当前月的录入量不是很大的话可以这样做。
拥有固定资产原始卡片写错的话是可以修改折旧年限的,可以先把原来的折旧卡片给全部充掉之后再重新入账正确的。
用友财务软件固定资产折旧凭证的增加,修改、删除。可以直接在凭证查询中,找到折旧凭证,按工具栏上的增加,修改、删除按扭就可以。如图:如果凭证已经进帐,就需要按ctrl+f11进行反过帐后才可以增加,修改、删除。
1、首先,登录到用友系统后,找到固定资产模块,然后进入“卡片管理”功能,选择“卡片”选项。在看到需要恢复减少的卡片时,点击“撤销减少”按钮,系统会弹出确认对话框,确认无误后点击“是”即可完成恢复操作。需要注意的是,如果固定资产减少已生成凭证,必须先删除相关凭证,才能进行恢复。
2、进入用友软件中的固定资产卡片菜单,选择资产减少,如下图蓝色填充字体部分所示。选择卡片编号搜索框,如图所示。根据对话框继续选择卡片参照,选择笔记本电脑。核对一下业务日期和业务类型,取消资产减少处理成功,如图所示。
3、方法一 在卡片管理列表中选择已减少资产,在显示出的已减少资产列表中,将焦点定位在需要撤销减少的资产记录上,点击工具栏中的【撤销减少】,可以撤销该资产的减少操作。方法二 从卡片管理界面中,选择已减少的资产,选中要恢复的资产,单击【卡片】菜单下的【撤销减少】即可。
1、能。打开用友系统,登录账号,进入折旧计提模块。在折旧计提模块中,选择需要取消计提折旧的设备,然后点击取消计提折旧即可。
2、软件目前不能取消计提折旧,但是一个期间内可以多次计提折旧,每次计提折旧后,只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧,不会重复累计计提折旧;如果计提完折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作,必须重新计提折旧,否则系统不允许结账。
3、输入用户名和密码,若系统存在多个账套,应选择相应的帐套 计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。待计提完成之后,会看到计提折旧清单。
4、如果是折旧已经生成凭证,在固定资产模块里删除凭证,总账中凭证是作废状态,再整理即可。计提的折旧数据仍旧在,如果你是要新增、或者是修改卡片,那直接操作即可,最后再重新计提就可以了,不会重复计提的。
5、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去用友通T3软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后结账。如果说是固定资产没使用,之前就是误操作启用了,现在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步骤如下:a、用账套主管登录系统管理,如 demo 登录系统管理。
1、在填制凭证里,左上角的制单里,点击作废恢复凭证,这是该凭证的左上角有有个红色的作废字样。然后再打开制单下面有个整理凭证按步骤确定就可以删除所选的凭证了。
2、做一笔调整分录冲回。借:管理费用(红字)贷:累计折旧(红字)最好不要做蓝字的反方向分录,因为一来不符合会计科目的核算内容,再有年底做累计折旧测试时会很麻烦。
3、应该是使用了固定资产模块吧,在固定资产模块里点击(处理)框,下拉菜单中(凭证查询),在期间栏中查询你要冲销凭证的月份,找到准备冲销的凭证后,再此对话框中点击(冲销),会有一个谨慎操作的提示,确认后会出现红字凭证,点击保存就OK了。
4、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去用友通T3软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后结账。如果说是固定资产没使用,之前就是误操作启用了,现在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步骤如下:a、用账套主管登录系统管理,如 demo 登录系统管理。
5、输入用户名和密码,若系统存在多个账套,应选择相应的帐套 计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。待计提完成之后,会看到计提折旧清单。
6、反结账完成。财务会计→总账→期末→对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。
1、再次:在固定资产初始设置-选项中,累计折旧的对账科目你是否设置正确了么。若前面3个问题都是对的,那么着可能就是数据问题了。
2、你的流程是没错的,是需要先将固定资产新增,然后月末再计提折旧。当月新增固定资产,下月再计提折旧。
3、对账时,总账未记账的凭证是不合计进去的,所以会发生对不上的情况。
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