用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了 如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。
)以填制凭证人员的身份登录,比如会计人员登录到企业应用平台,执行 业务工作--财务会计--总账--凭证--填制凭证 2)找到错误的行,用鼠标点到错误的行,然后点上面的工具栏,有个“删分”按钮,可以将这一行删除;3)保存凭证,完成删除。
接下来详细解释用友删除凭证的步骤:登录用友系统。首先确保已经安装并配置了用友软件,并且拥有合法的登录账号和密码。启动用友软件后,输入正确的账号和密码登录系统。进入填制凭证界面。在登录系统后,导航到填制凭证模块。这个模块是用于录入和查看会计凭证的。在填制凭证界面,你可以看到已经录入的凭证列表。
进入用友u8财务软件系统,点击凭证查询,找到需要删除的记账凭证,在菜单栏点击删除按钮,然后点击确定删除,就可以从系统把相应的记账凭证删除了。如果是跨月的凭证需要删除,还行执行反结账,反过账,才可以按上述步骤删除记账凭证的。
具体更正操作方法是:首先用红字填写一张与原凭证相同的记账凭证,在摘要中注明注销××凭证,并用红字金额登记入帐,以冲销原来的账簿记录,然后再用蓝字填写一张正确的会计凭证,并据以登记入账。
在总账中确认该月所有模块均未结账,且该凭证未记账、未审核。到相应的模块中即可删除,如果已结账需反结账,已记账需反记账,已审核需要反审核。但是反结账、反记账、反审核以及删除凭证均需要相应的权限,如果没有权限可找系统管理员要相应的权限。
可以修改,在总账模块里先对凭证反记账,其次对凭证反审核,然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账,先取消结账,再按照前述操作后,就可以按照正常流程生成财务报表了。
跟转账没关系,看有没有记账。没有记账的话,直接到填制凭证里找到要改的凭证修改就行了。如果已经记账,就取消记账,T3 8版本:总账-凭证-恢复记账前状态,选下面一个恢复到某月初状态就行了。
反结账、反记账、反审核就可以将转账凭证改过来。
用友T3有着自己的一套记账流程。传统流程如下:填制记账凭证审核记账凭证记账月末转账审核记账月末结账结账。新版流程如下:先在总账-设置-选项-左下角未审核的凭证允许记账点上对号 填制记账凭证月末转账记账月末结账结账。
1、用友软体做到三月份的账能改二月份的吗 可以改,需要反结账,反记账,反稽核,修改凭证,储存,稽核,记账,结账。
2、本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账 选择完成后,用滑鼠击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
3、用友NC中已冲销的凭证无法反记账,如何才能取消记账? 先反记账,再取消稽核,后修改。 已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反稽核”功能,即取消“记账”、“稽核”后直接修改。
4、用友T6软体年结后采购期初是否能进行修改 可以修改。年结后,存货核算期初处于未记账状态,可增加、删除、修改,确定期初余额后记账即可。
1、已经结账的话,只能是下个月更正,做红字等方法处理。不过这里结账的意思比较笼统,只要你结账的数据已经上报税务部门了,那你只能将错进行到底了,然后下月更正。要是没有上报之前及时发现,完全可以直接更改,重新结账。
2、先找找该消费客人在预先定桌之时有否留下电话号码,如果有,就客气地联系对方,婉转地告诉对方账目结错。一般自觉的人会立即返回补足差错的金额。
3、结账后,如果发现账簿记录有错,应该在发现错误的时候,直接在账本上更改。在字、号栏中填写“调帐”;并在摘要中注明所改的那笔帐的日期、凭证号及原因;如果是少计了,直接记上差额;如果是多记了,应该用红字冲减;借贷方向记反了,用红字冲减错误。
4、结账后发现错账,在次月做一张凭证,相反分录,详细填写摘要,错帐凭证号,错帐原因,如果条件,复印上月错帐做为原始凭证附件,然后在做一张正确的凭证,本月结转即可。
5、如果在结账后发现结账错误,我们应该第一时间尽快与商家沟通,并找出问题的具体原因。如果是人为原因,比如营业员失误,我们可以请求商家进行退款或更改账单。
6、因为涉及以前年度损益的,是不允许红字冲回的。以前年度的账簿已经结账,不能再做更改,只需填制一张正确凭证修改即可。执行企业会计准则的,要通过以前年度损益调整科目,蓝字凭证调整。执行小企业会计准则的,在当期直接蓝字凭证调整。
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