一般情况下,销售订单和发货单是销售部人员制作,审核是销售部门经理,仓储部人员根据发货单制作成品出库单,并有仓储部门经理审核后,就可以进行销售成品出货。
销售出库单生成有两种方式:审核发货单自动生成或在库存模块根据发货单手工生成。相关设置可以在销售管理、库存管理的设置—选项中查看。库存量也有两个概念:现存量、可用量,一般默认现存量减去待发货数量等于可用量,现存量在保存或者审核销售出库单之后系统自动调整,相关设置在库存管理的选项中可以查看。
销售订单:销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中,销售订单是可选单据,是否必有订单根据选项进行控制。销售发货单:发货单是销售系统的必有单据,是销售方给客户发货的凭据,是销售发货业务的执行载体。
在库存管理——设置——选项中,可以设置是否库存模块生成销售出库单,如果是,则销售模块填制完发货单,库存模块可以填制对应的出库单并审核;如果否(也就是说由销售模块生成出库单),销售模块填制玩发货单并审核后,自动生出销售出库单,库存模块只是对销售出库单进行审核而已。
明确答案:在用友U8系统中填完销售订单后,接下来的主要操作包括审核销售订单、生成销售发货单、进行发货处理以及与客户进行对账和开票等。详细解释: 审核销售订单:在填写完销售订单后,首要任务是审核该订单。
1、用友凭证审核只有两个条件,一是有审核权限,二是审核与制单不能为同一人。所以你的制单人为帐套主管,操作员只要有权限就可以审核。解决办法二选一:给操作员审核权限,即可审核两个帐号分开使用,不要以帐套主管制作凭证,只用操作员制凭证,帐套主管只审核凭证。
2、如果有多张凭证,且总是以账套主管的身份填写,则所有凭证都以账套主管的身份填写,然后审核为制单人。 修改账套主管作为制单人填制的凭证,单击〖修改〗按钮,不修改凭证,单击〖保存〗按钮。不管它是什么系统,它基本上都有这个逻辑。财务凭证的制单人和审核人不能是同一人。
3、财务的制单人和审核人不能是同一个人,因此需要设置并切换操作员即可。具体操作如下:在计算机桌面上找到“系统管理”,然后双击进入系统。接下来,单击进入系统管理后,在页面上使用系统管理员admin的账号密码登录系统。然后单击进入,在页面“权限”中找到“操作员”,然后单击进入。
4、制单人与审核人肯定不能为同一人,你想啊,做账和审核的人是同一人的话,不就有作假的机会了嘛~~~软件这么设计是从常理出发的 所以你审核凭证的时候要点击“重注册”,用非帐套主管的身份来登录,这样就可以顺利审核和记账了。其实用友软件本身有漏洞,用非帐套主管的身份也能够审核的。
5、用友软件,以 admin 登录 系统管理 ,设置 操作员的权限。
6、出纳还是由出纳员担任。 制单是由业务和政策法规掌握较纯熟的会计来担任。个人的密码严格保密否则责任不清,电脑账极易更改。如果人手不够可虚拟一个操作员,但是审核人不能虚拟。审核只能由会计主管或科长来担任,出纳不能更换,其他角色可交叉替代。
1、制单--出纳签字--主管签字--审核--记账--结账。其中,出纳签字和主管签字时可选项,根据需要选择。常用流程:制单--审核--记账--结账流程。
2、一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤:制单;二审核;记帐;结帐。现对每一个过程进一步说明: 制单,就是平常我们填制凭证的过程,在用友软件的主界面下,单击“制单”就到填制凭证的界面,单击“增加”就可以增加一张凭证了。
3、就你公司而言,有以下三种方案可选择:有关出纳的凭证完全可以交由出纳本人制单,会计负责转账凭证的填制和生成。审核凭证时,由出纳身份审核会计的转账凭证;由会计身份审核出纳的出纳凭证,至于记账,你只要赋于出纳会计记账的权限,他(她)就可以记账。当然,会计(会计主管)也是可以记账的。
4、记账。相当于会计一人做两个人的工作。有关出纳的凭证完全可以交由出纳本人制单,会计负责转账凭证的填制和生成。审核凭证时,由出纳身份审核会计的转账凭证;由会计身份审核出纳的出纳凭证,至于记账,你只要赋于出纳会计记账的权限,他(她)就可以记账。当然,会计(会计主管)也是可以记账的。
5、填制完以后,需要出纳签字的就签字,签字完审核凭证,然后记账,然后结账,出报表。报表错了的话,反结账,恢复记账前状态,反审核,修改凭证。 然后继续结账的那套程序。要是出现不平,就需要反结账,然后重新检查、填制凭证。
6、填制凭证需要以张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验)方法/步骤5:点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。
凭证错误或不符合审核规则。在用友T3财务软件中,凭证的审核需要遵循一定的规则和标准。如果凭证内容存在错误,如金额不符、日期不正确或缺少必要信息,系统将无法审核通过。此外,某些凭证可能还需要满足特定的业务规则或审批流程,若未按规定操作,也会导致审核失败。 权限问题。
系统配置问题:用友软件作为一个集成化的财务管理系统,其正常运行依赖于正确的系统配置。如果系统配置出现错误,比如审核模块未正确启用或相关参数设置不当,就会导致审核凭证的功能无法正常使用。 操作权限问题:在用友软件中,不同的用户角色和岗位拥有不同的操作权限。
信息录入错误 在用友T凭证进行审核时,如果录入的信息存在错误,如凭证号、科目代码、金额等关键信息不匹配或不符合规定,系统就会判定审核失败。这是最常见的原因之一。操作权限问题 审核凭证需要相应的权限。如果用户没有审核凭证的权限或者权限设置不当,就会导致审核失败。
1、有关出纳的凭证完全可以交由出纳本人制单,会计负责转账凭证的填制和生成。审核凭证时,由出纳身份审核会计的转账凭证;由会计身份审核出纳的出纳凭证,至于记账,你只要赋于出纳会计记账的权限,他(她)就可以记账。当然,会计(会计主管)也是可以记账的。
2、如果你觉得不规范,那就必须设两个人,其中制单人与审核人不能是同一个人,但都可以做记账操作。
3、记账凭证上必须有:制单人,出纳,审核人,记账和会计主管签字。 会计主管和记账人员可以是同一个人。出纳和记账制单会计主管不可以是同一个人。出纳只可记现金 日记 帐和银行存款日记帐,不可制单和记其他帐。
4、会计凭证制单人审核人记账人可以是同一人吗记账凭证的记账人和审核人不可以是同一人。凭证记账的必经程序,未经审核的凭证不能记账;制单人和审核人不能为同一人,出纳签字人和审核人也不能是同一人。
5、记账和审核是同一个人没有关系的。要不然换另一个有权限的人操作,比如可以用别人的用户名登陆操作,不过没有必要。只要制单人和审核人不是同一个就可以了。
6、建议您这样在友新增账套中设置制单人和审核人:1,在“基础设置”的“数据权限”中设置。2,审核人和制单人不能是同一个人。3,凭证一经审核,就不能被修改、删除,只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。4,采用手工制单的用户,在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。
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