1、不会,没关系,只是你要修改日期,其他的都不会有影响。
2、U8不能象T3一样直接修改凭证期间,所以只能把凭证先存为常用凭证,再调用常用凭证,修改为正确的月份再保存,之后把错误月份的凭证全部删除。
3、点击日期修改就可以,注意修改日期一定要在前面一张记账凭证日期之后或等于该日期,后面一张记账凭证日期之前或等于该日期。已审核、已记账、已结账记账凭证要先反操作,才可以修改。
4、步骤凭证-恢复记账前状态选单项,在恢复方式中选择‘月初状态’,输入主管口令,确定,系统将恢复为记账前状态。 步骤取消稽核,把你要修改的凭证号修改掉。 步骤再稽核、再记账。 用友U8记账凭证如何修改? 用友U8的修改的时经常出现一些错误。
5、点左下角的“数据”按钮变为“格式”,然后在菜单的[数据]-[关键字]-[偏移]进去修改偏移量即可。调整好后再点左下角的“格式”,变为“数据”就行了。
6、如图:进入U8记账凭证界面后点红圈位置弹出右边日期菜单,点2后确认即可变为9月2号。
1、首先,对于在审核之前或审核未通过的凭证,可以通过凭证填制操作员直接进行修改并保存。
2、处理用友软件记账后发现凭证错误的方法如下:首先,进行反记账操作(操作步骤为按ctrl+h后,在凭证下拉菜单中选择反记账选项)。接下来,进行凭证的反审核步骤。完成反记账与反审核之后,您将能够对凭证进行修改或删除(整理凭证)。
3、步骤1)进入总账--结账--记账页面。按ctrl+H 组合键 激活反记账功能。步骤2)进入总账--凭证--恢复记账前状态界面。选择恢复本月,点确定。步骤3)进入总账--凭证--审核凭证 将要修改的凭证取消审核。步骤4)修改要改的凭证日期 若高版本的话以上步骤可能有略微出入,但是总体流程就是这样。
4、未通过稽核的错误凭证,可以通过凭证修改模组直接修改,已经通过稽核的凭证,首先通过凭证稽核功能取消稽核后,再通过凭证修改模组进行修改。记账前发现记账凭证有错误应该怎么办 如果是之前账户有问题,可按照情况进行如下操作: 红字冲销法:适用于会计科目用错了及会计科目正确但核算金额错误的情况。
5、用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。 1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6 2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。
1、进总账——期末——对账 ,按Ctrl+H 确认激活记账前状态,再进 凭证——恢复记账前状态。这样就OK 了! 再取消审核,再去纠正科目。给你说时还不知道这个。
2、凭证修改可以对以前录入但尚未稽核或稽核未通过的凭证进行修改,也可以对稽核通过但未记账的凭证进行修改,但必须先修改稽核标志,将稽核通过改为未稽核或稽核未通过之后才可修改。但凭证修改只能修改凭证的具体内容,而不能修改凭证号和日期。 操作员应该在录入和稽核过程中谨慎细心,最好不要做过多的凭证修改。
3、期初余额已输入,才发现会计科目输错了,都不可修改. 该怎么办?有什么方法可以补救? 用友的话 可以取消错误科目的余额(删除该余额),再修改科目(增加二级,修改科目),然后再输入期初余额。
4、贷:应收账款-XX客户(挂错的客户)只要调整到正确的期初就行了!问题二:用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。
5、但别担心,遇到需要修改的情况,可以通过一系列反操作来实现,包括反结账、反记账和反审核。让我们一步步来学习如何操作。首先,反结账是关键步骤: 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。
,用友财务软件取消记账:一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。在结账界面,选则要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,取消结账。
在用友软件中,如果已经完成了总账系统的记账和月末结账,但在某些情况下,需要修改凭证或删除凭证,这时就需要进行反记账和反结账操作。用友软件反结账的具体步骤如下:首先,进入用友软件,打开总账模块,依次点击总账、期末、结账。
反结账:在“总账”界面,点击“期末”并选择“结账”。然后,按住键盘上的“Ctrl”键,同时点击“Shift”和“F6”键,即可实现反结账操作。恢复记账:在“总账”界面,点击“期末”并选择“对账”。按住“Ctrl”键,点击“H”键激活恢复记账功能。
打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。
1、若记账出现错误,可以执行反记账操作进行更正。 若凭证输入错误,首先进行反记账,然后反审核。 接下来,删除错误的凭证,再重新录入一张正确的凭证。
2、面对用友财务软件中月末转账凭证错误已记账,想要作废的情况,首先需要进行反记账操作,将已记录的错误凭证撤销。接着,对这张错误凭证进行反审核,确保后续操作不会受到误操作的影响。之后,针对错误凭证进行详细修改,确保各项数据准确无误。最后,完成凭证的重新审核并记账,确保财务信息的正确性。
3、第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
4、用友财务软件记账做错了怎么办 反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张 用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了 如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。
5、不会,没关系,只是你要修改日期,其他的都不会有影响。
在用友t3软件上实现反记账的方法为:首先登录“用友T3”软件,点击“总账”按钮。然后选择“期末”选项,找到“对账”菜单并点击。接着在对账界面按下ctrl加h键,并点击“确定”。随后再次点击“总账”,选择“恢复记账前状态”选项。之后选择反记账的时间段,通常情况下选择第二项。
用友软件反结账的具体步骤如下:首先,进入用友软件,打开总账模块,依次点击总账、期末、结账。接着,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,然后按Ctrl+Shift+F6组合键,输入账套主管的口令即可。用友软件反记账的具体步骤如下:首先,依次点击总账、期末、对账。
用友U8的反记账、反结账操作步骤如下:第一步,取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,具体操作为:进入总账系统—选择期末—点击结账—选择最后一个已结账的月份—连续点击Ctrl+Shift+F6键(如有需要可多次点击,系统会有提示)。
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