用友弃审是指在使用用友软件时取消审核的操作。在用友软件中,审核是一项重要的操作过程,它可以确保数据的准确性和完整性。在某些情况下,当数据录入错误或需要修改时,用户可能需要进行弃审操作,即取消之前的审核。这样做的目的是为了让数据回到未审核的状态,以便进行修改或更正。
用友票据弃审是指在使用用友财务软件的票据处理过程中,对已经审核过的票据进行撤销审核的操作。接下来详细解释用友票据弃审的概念和操作流程。在用友财务软件中,票据管理是财务管理的重要环节之一。在票据管理流程中,审核是一个关键步骤,它确保了票据的合规性和准确性。
直接在销售发票页面弃审。如已作凭证或结账,须事先取消凭证及取消结账。用友中无论是弃审什么,掌握一条规律:正常操作是什么样的,反向操作就好。如需弃审发票,就要把审核发票后的所有操作全部取消。
你们用友有采购或者生产部分吗?如果有可能是在生产部分参与了MRP运算等等,使用过的就不能弃审了,也有可能是你用这个订单生成了入库单等。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
若要取消某个操作员的制单和审核权限,需以admin身份进入系统管理,接着在权限菜单中找到该操作员并调整其操作权限。 若需要修改由其他操作员制单的凭证,首先确保该凭证未被记账。接着,在总账选项中勾选可以修改、作废他人填制的凭证,然后转至填制模块进行调整。
关闭软件,重新用审核人员登录。点击文件下面的重新注册进行登录。双击最下面的操作员进行更换。
点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。注意:审核人和制单人不能是同一人;A填写的凭证必须由B进行审核,所以要注意了。
用友取消凭证审核功能的方法是按照审核和签字的步骤,分别更换操作员可以取消审核和签字,再用制单人修改凭证即可。
1、首先,打开用友T3软件,点击顶部菜单中的“总账”选项,然后选择“设置”下的“选项”,这将打开一个设置对话框。在对话框中找到并定位到“凭证控制”区域,在此区域中有一个名为“未审核的凭证运行记账”的选项,需要将其勾选上。
2、最后,在工具栏中找到并点击“记账”按钮,实现单据直接记账。请注意,此操作具有不可逆性,操作前需谨慎确认,并根据用友T3系统的具体版本和配置执行。
3、首先,您需要进入相关的单据界面,比如采购入库单界面。在这里,您会看到一系列工具栏按钮,选择其中的“修改”按钮。接着,在弹出的修改窗口中,您会发现一个审批状态栏。将这个栏位中的审批状态更改为“未审批”。这一步骤能够帮助您取消单据的审核流程。
4、用友T3在使用过程中,由于凭证是默认审核以后才能记账,但是对于只有一个会计的小型公司,审核操作意义不大,用友软件里面提供了一个选项,可以不用审核直接记账。
5、点击“总账”—“设置”—“选项”—在‘凭证’页签点击‘编辑’—勾选‘凭证未审核可以记账’—点击‘确定’。
6、这在总账设置中可实现,具体操作步骤如下:在总账界面,选择设置,进入选项菜单,找到凭证管理。在凭证的设置项中,默认情况是不会选择审核凭证的选项,如果你勾选此选项,则在记账时无需进行审核。这一功能同样适用于出纳凭证的管理。
1、在用友U8财务软件系统中,取消已审核的记账凭证流程如下:首先,登录系统并进入凭证查询界面。接下来,定位到需要取消审核的记账凭证,点击菜单栏上的“取消审核”按钮。确认后点击“确定”,即可将已审核的记账凭证恢复为未审核状态。对于跨月的记账凭证,取消审核操作需要额外步骤。
2、进入审核界面,在下拉单中选中已审核凭证,在点击菜单中取消审核即可。以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核;也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
3、首先,打开用友U8软件,通过“财务会计”菜单,找到并点击“总账”选项,随后在下拉菜单中选择“凭证”,点击进入凭证管理界面。在凭证审核界面,检查所有凭证信息无误后,点击界面右下角的“确定”按钮。此时,凭证已进入待审核状态。接着,找到并点击需要取消审核的凭证。
4、若需取消已审核的凭证,原审核该凭证的操作员需登录到用友通软件,进入“审核凭证”窗口,选择已审核的凭证进行取消。操作可针对单个或多个凭证,或批量取消。双击任一行进入“审核凭证”界面后,点击“审核”菜单下的“成批取消审核”选项即可完成。
5、在用友U8+系统中,如果需要取消结账和审核凭证的操作,可以遵循以下步骤。首先,取消结账操作时,需要进入总账模块,在“期末”选项中找到“结账”功能,选择最后一个已结账的月份,然后按下Ctrl+Shift+F6键进行取消(提示:可能需要连续按几次才能成功)。
配置审批流程:在电脑端登录用友软件后台管理系统,进入相关的审批流程配置界面。权限设置:检查用户权限设置,确保在手机端下单时具有相应的权限,以绕过某些审核步骤。
设置凭证制单人与审核人不为同一人,可操作如下: 首先,通过电脑桌面定位至“系统管理”并点击进入。 接着,进入系统管理界面后,使用系统管理员账号“admin”进行登录。 登录后,寻找并点击“权限”选项,进入权限设置页面。 在权限页面中,找到“操作员”并点击进入,进入操作员管理界面。
是共享的。企业通过用友云开放平台,可将内部的信息系统延伸、整合到统一的移动入口及WEB端入口,快速帮助企业实现信息移动化,向企业用户提供更友好、更方便的企业服务,实现数据共享和生态伙伴融合。
具体方法如下:首先登陆U8,并且打开【系统服务】菜单。在菜单中找到【权限】-【工作任务委托】,点击进入 在委托设置中,点击【增加】按钮,系统提示让选择一个被委托人,选择一个即可。勾选那些需要授权的单据 选择完成后,进行保存,至此设置已经完毕。
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