原材料退回进销存系统的过程可以分为几个关键步骤。首先,需要对退回的原材料进行详细的清点,并准确地填写退货单据,这一步骤非常重要,因为它直接影响到后续的操作准确性。在填写完退货单据之后,接下来就是进行库存管理操作。
选择一种进销存软件处理。按进货的品种设置进货、出货的明细帐。从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。每月进行实地盘点,出盘点表,然后按实际盘点数据调整帐面数据。建立完善的库存管理制度和进销存流程。每月根据盘点和进货、销售情况进行数据分析。
步骤如下:打开易飞系统,并进入进销存管理模块。在采购管理子系统中找到管理报表选项。在管理报表中,点击“已进货未开票检查表”,这将列出所有供应商入库的产品但尚未开具发票的明细。选择要查看的全部供应商入库产品未开发票的对账单。
进销存是指企业管理过程中采购(进)——入库(存)——销售(销)的动态管理过程。 商品流通企业进销存是从商品的采购(进)到入库(存)到销售(销)的动态管理过程。 工业企业进销存是从原材料的采购(进)——到入库(存)——领料加工——产品入库(存)——销售(销)的动态管理过程。
首先,提交退货申请。进入采购管理页面,选择“采购退货单申请”,点击“采购退货申请录单”,填写退货货品信息。也可以直接通过条码扫描进行录入。接着,进行退货单审核。在系统设置中找到“审核设置”,在采购退货申请设置入口填写信息并提交保存。审核设置生效后,采购退货流程进入审核阶段。
首先,提交退货申请。进入采购管理页面,选择“采购退货单申请”,点击“采购退货申请录单”,填写退货货品信息。也可以直接通过条码扫描进行录入。接着,进行退货单审核。在系统设置中找到“审核设置”,在采购退货申请设置入口填写信息并提交保存。审核设置生效后,采购退货流程进入审核阶段。
原材料退回进销存系统的过程可以分为几个关键步骤。首先,需要对退回的原材料进行详细的清点,并准确地填写退货单据,这一步骤非常重要,因为它直接影响到后续的操作准确性。在填写完退货单据之后,接下来就是进行库存管理操作。
退货的账务处理其实非常直接。以我公司为例,财务部门需要做两个方面的统计。一是利润统计,二是现金流统计。当产生退货时,利润统计显示为零(如果有相应的成本产生,则会为负数)。现金流统计则依据出纳的记录如实进行。仓储方面也相对简单,只需记录出仓和进仓的情况,进行进销存的统计即可。
采购退货做错了,可以这样来解决:冲销采购退货单,在付款选择刚才的冲销过的采购退货单。直接修改采购退货单 直接作废采购退货单 销售退货做错,可以这样解决:冲销销售退货单,在收款选择刚才的冲销过的销售退货单。
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