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亿企代账软件怎么反结账呢的简单介绍

 2023年08月25日  阅读 11  评论 0

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亿企赢财务软件结账后还可以反结账吗

1、可以的。操作步骤如下:进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。

2、因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。

3、应当先反结帐,再反过帐。过账后,如果发现错误或发现还有凭证未录入,则需进行反过账,财务软件都有此功能,点击反过账功能,软件会自动返回到过帐前状态。

4、国家财政部已经明确规定,财务软件不允许过账;而反结账则针对财务软件里的各个模块,每个模块都要每一期都要进行结账。如果在本期发现上期有问题,需要把本模块进行反结账,修改上一期问题。

5、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的(用友财务软件反结账怎么...

1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。

2、(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。

3、第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

4、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

1、具体的方法如下:打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

2、首先打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12。其次弹出反结账界面,没有设置口令。最后直接点击“完成”即可反过账。

3、首先准备好金蝶专业版反过账工具。用解压工具解压,找到里面的应用程序。打开反过账应用程序,选择要反过账的账套,用管理员账号登录。勾选“支持反过账调整期间凭证”,然后点“全部反过账”即可。

4、首先要确认,反结账是违规操作其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是:反结账--反审核--反过账--修改凭证--重新结转损益等(如果有变化的话)--然后按照正常的程序重新过账。审核结账。

5、问题八:金蝶在线会计如何反结账 20分 按照步骤操作:1:选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。

亿企代账反结账在哪里

1、结转损益结转方法:首先,登录金蝶进入主页面,点击账务处理。在账务处理界面,点击结转损益。在结转损益对话框中点击下一步。对话框里显示的是要结转的科目,继续点击下一步。

2、打开账簿-明细账,右上角勾选显示辅助核算,然后在右侧菜单点击一级科目前方的小三角可以打开明细科目列表,点击对应的辅助名称就可以查看到对应的明细账。

3、在亿企代账软件的设置,我的,里面就可以找到。在亿企代账软件中,科目有发生额或者余额,不能直接删除,需要先把对应凭证删掉,期初删掉,才能删掉科目。删除科目的前提是没有发生额和余额。

4、首先,我们输入帐户密码来登录系统。然后我们选择“纳税申报处理”。然后我们选择“状态查询”。那么我们选择“增值税专用发票和增值税普通发票”。

5、亿企代账做账流程主要包括以下步骤: 客户咨询:用户通过线上或线下渠道联系亿企代账进行咨询,了解服务内容、价格等相关信息。

6、首先打开微信搜索,输入“云代账管理平台”,点击搜索。其次点击“云代账管理平台—公众号”并关注公众号。最后进入公众号,点击“代账客户查询”,输入在签订合同时留下的手机号,获取验证码,然后登陆即可。

怎么反结账和反记账

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

(1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。

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原文链接:http://wujun.bjufida.com/daizhang/6515.html

吴老师

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