在用友T6财务软件中,若要取消已经记账的凭证,您需首先登录软件,进入“总账”模块,选择需要处理的会计期间。在已记账凭证列表中,找到需取消记账的凭证并选中它,点击“修改”或“删除”按钮进行操作。根据具体情况修改凭证内容或直接删除。完成后记得保存更改,并重新记账。
若需取消已结账的记账凭证,操作步骤如下:首先,退出当前系统。接着,返回至系统中并以当初进行结账操作时的日期为依据重新登录。进入账务系统后,在记账凭证模块内输入需取消的凭证号码。点击确认后,再次点击取消记账按钮即可完成操作。
如果当前期间已经结账,那么需要先进行反结账操作。反结账是为了将系统从当前期间结账状态恢复到未结账状态,这样才能对之前的凭证进行修改或删除。反结账操作需要管理员权限,并且要注意操作的正确性,避免影响财务数据的完整性。 反审核操作 完成反结账后,找到需要取消的凭证进行反审核操作。
反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
用友T6反结账的具体步骤如下:第一步,取消结账。首先,点击“期末”下的“结账”按钮,系统会弹出一个对话框,选择你最近已结账的月份,将结账标记设为“Y”,然后按Ctrl+Shift+F6键。接着,在弹出的对话框中输入用户密码,点击确定即可完成取消结账。第二步,修改凭证。
1、用友T3软件记账完成后的下一步是:进行账项核查及核对数据准确性。这是针对用友T3软件基础操作流程而言的下一步关键动作。具体操作和内容解释如下:在完成用友T3软件的记账流程后,首先需要进行的是详细的账项核查。这是因为在实际的业务操作过程中,可能会存在各种内外部的数据变化或处理异常。
2、在完成月末结账后,使用用友T3—财务通普及版软件进行报表制作是一项重要任务。首先,你需要进入UFO报表界面,点击“文件”菜单,选择“打开”选项,随后找到并打开包含报表模板的文件夹,最后选择一个报表模板,如资产负债表。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
4、填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
5、在用友T3系统中,当总账已经完成结账后,若需要进行反结账、反记账及反审核操作,可以遵循以下步骤。首先,登录到用友T3系统并进入相应的账套。接着,点击进入“总账系统”,并选择“月末结账”功能,进入结账界面。在该界面中,找到需要反结账的月份,并按下组合键“Ctrl+Shift+F6”。
6、用友系统记账流程分为八个步骤,操作方法如下:首先,在用友T3界面内点击“总账”,然后选择“凭证”,接下来点击“记账”,接着挑选好记账的范围,确认生成的记账报告准确无误后,点击“下一步”,随后点击“记账”,最后完成记账。
在用友软件U8中,取消已记账的凭证主要分为几种方式。首先,对于输入后还未审核或审核未通过的凭证,可以直接由凭证填制操作员进行取消或者修改并保存。其次,对于已通过审核但未记账的凭证,应由审核操作员在“总账系统”、“凭证”、“审核凭证”功能窗口中进行“取消审核”操作后退出。
取消结账:在总账模块,点击期末-结账,选择最后一个已结账月份,然后按住Ctrl+Shift+F6键取消结账。 取消记账:使用帐套主管身份登录企业应用平台,点击期末-对账,按Ctrl+H键。系统会提示“恢复记账前状态功能”已激活,点击确定后退出。接着点击凭证-恢复记账前状态,选择恢复到月初状态,点击确定。
使用用友U8软件进行记账操作时,如果需要取消已记账的凭证,可以遵循以下步骤。首先,启动财务会计功能,通过点击软件主界面右侧的“业务导航视图”中的“财务会计”图标进行进入。进入总账模块后,选择“凭证”选项,点击“审核凭证”。
一种方法是,点击“记账”菜单,在“凭证”选项下,找到并点击“撤销凭证”按钮。此时,系统会弹出一个窗口,列出所有可以撤销的凭证。用户需要从中选择要撤销的凭证,并进行确认。撤销完成后,可以再次点击“记账”菜单,在“报表”选项下点击“总账”按钮,以查看撤销是否生效。
在使用用友U8系统时,若需删除已记账的凭证,应遵循以下步骤。首先,您需要取消记账,具体操作为在期末对账时按下Ctrl+H键。接着,取消审核状态,如果凭证已经被出纳签字,还需取消出纳的签字确认。最后,选择需要删除的凭证并执行作废操作。
1、对于已记账但未结账的凭证,可通过“反记账、反审核”功能,恢复记账前状态,再进行修正。具体步骤包括:进入总账系统,点击“期末”/“对账”,使用快捷键“Ctrl+H”激活恢复记账前状态功能,然后在“凭证”菜单下选择“恢复记账前状态”,输入主管口令,确认后系统将恢复至记账前状态。
2、在月末结账状态下,取消结账的操作需要账套主管进行。具体操作为:首先确认当前处于月末结账状态,接着点击“取消结账的月份”选项,然后按组合键CTRL+SHIFT+F6,系统会弹出口令确认窗口。假设“王处长”未设置口令,直接点击“确定”即可。完成取消结账后,可以点击“填制凭证”来继续进行相应的账务处理。
3、在出现的界面中,找到并选择您想要取消结账的最后一个月份,然后按下键盘上的Ctrl+Shift+F6组合键,接着输入账套主管的口令即可完成取消结账的操作。接下来,您需要在存货核算模块中进行相同的步骤来取消月末结账。
4、取消结账:在月末结账界面中选择需要取消结账的月份,按下组合键【Ctrl+shift+F6】,系统将取消已结账月份的结账操作。 取消记账:首先,进入总账模块,选择“期末”下的“对账”选项。在对账界面上按下组合键【Ctrl+H】,系统会提示“恢复记账状态功能已被激活”。
5、按下Ctrl+Shift+F6键。在用友软件的月末结账界面下,要选中需要取消结账的月份。这可以通过鼠标点击或键盘上下箭头键进行选择。选中了需要取消结账的月份,接下来需要按下组合键Ctrl+Shift+F6。这个组合键是用友软件中预设的取消结账的快捷键,按下后系统将取消这个已结账月份的结账工作。
6、在使用用友T3软件进行月末结账操作时,若需取消已结账的月份,首先应在主界面中找到并点击“总账”菜单下的“期末”子菜单,然后选择“结账”命令。这将带你进入一个专门用于处理结账事务的界面。在该界面中,你需要选择你想要取消结账的月份,例如2008年12月。
1、在进行凭证修改时,首先需要反结账。打开月末结账界面,选择最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”组合键,输入口令进行确认。接下来进行反记账操作,通过点击“总账—期末—对账”,按“Ctrl+H”键,系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”。
2、首先,如果凭证尚未进行审核,可以直接点击日期进行修改。其次,对于已审核但未记账的凭证,需要取消审核后进行修改。如果凭证已经记账但未结账,那么应当取消记账,然后重复步骤二。若凭证已结账,应取消结账,如果结账操作影响了结转凭证,则需删除相应的结转凭证,取消记账,重新进行结账。
3、对于用友软件中的凭证修改操作,需要遵循一系列特定步骤,确保数据完整性和系统安全。首先,执行反结账操作。打开月末结账,选择结账月份,按下“Ctrl+Shift+F6”,输入相应的口令,实现反结账功能。随后,进行反记账处理。
4、在用友软件中,对于已经记账的凭证进行修改,需遵循以下步骤。首先,进入总账菜单下的期末对账功能,通过点击菜单项总账-期末-对账,打开对账操作窗口。然后,按下“Ctrl+H”,激活恢复记账前状态的功能,点击窗口右上角的“退出”按钮,关闭对账窗口。
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