导航至业务工作选项卡,点击“财务会计”,然后“总账”,再依次选择“凭证”与“填制凭证”。在“填制凭证”界面操作时,点击工具栏上的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中,选取需冲销的原凭证。完成选择后,点击“确定”按钮,系统将生成一张红字记账凭证。
使用用友系统进行红字冲销凭证的填写,首先确保以操作员身份登录到“企业应用平台”。在主界面,找到并点击“业务工作”选项卡。接着,按照路径“财务会计→总账→凭证→填制凭证”的顺序,逐一点击进入,直至到达“填制凭证”界面。
第一种方法是在凭证中输入金额后,直接按下“-”键,系统会自动帮助生成一张红字冲销凭证。这种方法操作简便,但要求原凭证的金额必须为正数。第二种方法则更为灵活,可以通过点击“制单--冲销凭证”进入红冲凭证录入界面,手动录入需要冲销的凭证信息。
以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。
在用友T3系统中,生成红冲凭证有多种途径。一种简便的方法是在凭证输入界面,直接输入需要冲销的金额,然后按下“-”键,系统将自动创建一张红字冲销凭证。这种方式简单快捷,适用于临时性或小范围的冲销需求。另一种方法则需要更细致的操作。首先,你需要点击“制单”菜单下的“冲销凭证”选项。
用友红字冲销代表财务上的红字冲销操作。详细解释如下:用友软件是一家提供财务管理软件服务的企业,其中的红字冲销功能是在财务管理中常用的一种操作方式。红字冲销主要用于更正错误或调整之前的记账事项。
用友U8红字会冲单是指在使用用友U8软件时,出现的一种特定业务处理情况,具体表现为使用红字进行冲抵或冲销之前所录入的错误单据。详细解释如下:在用友U8软件中,红字会冲单是一种财务操作上的术语。在实际业务操作中,由于各种原因,可能会录入错误的单据,例如采购订单、销售订单、入库单、出库单等。
冲销机制是用友U8系统中的一种特殊处理方式,它会自动生成一张红字凭证来抵消之前已生成的蓝字凭证。这一过程一旦执行便不可逆,因此不能直接删除操作记录。不过,用户可以在生成凭证时重新生成一张蓝字凭证,以抵消之前的冲销凭证。
1、使用用友系统进行红字冲销凭证的填写,首先确保以操作员身份登录到“企业应用平台”。在主界面,找到并点击“业务工作”选项卡。接着,按照路径“财务会计→总账→凭证→填制凭证”的顺序,逐一点击进入,直至到达“填制凭证”界面。
2、导航至业务工作选项卡,点击“财务会计”,然后“总账”,再依次选择“凭证”与“填制凭证”。在“填制凭证”界面操作时,点击工具栏上的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中,选取需冲销的原凭证。完成选择后,点击“确定”按钮,系统将生成一张红字记账凭证。
3、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。
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