1、先开票,系统会自动生成销售发货单,如果你设置的是库存生成出库单,则不会自动产生出库单,否则发票开完审核就会自动有出库单。
2、无论是手工还是微机管账,发货单都不可以立账!因为:发货单开出后,如果提货人并没有去仓库提货,仓库就没有单据传递到财务上,怎么走账呢?另一个问题是,要想走应收账款,则必须在这之前开出销售发票。
3、销售发票的来源有两种,一种是销售订单,一种是销售发货单,一般企业是根据销售发货单生成发票,当然你可以手工填写发票。你在新增发票的时候可以选择生单,选择单据的来源,前提是你上游的单据都审核通过。具体的业务流程,需要根据企业的时间情况定义软件的业务流程。
4、需要先在存货系统中取消该单据的记账,然后再删除结算单,就可以取消结算了。
5、如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。如图“审核凭证”已被取消,关闭“审核凭证”。可以看到“付字0002”号凭证的“审核人”已经没有了。同理再取消“转字0001”号凭证的审核。
1、首先,以管理员身份登录用友主界面。选择“自总账-期末-对账”。弹出“对帐”选项框。点击“Ctrl+H”按钮,弹出“恢复记账度前状态已被激活”的提示。单击【确定】按钮,返回用友主界面。选择“总账-凭证”,单击“恢复记账前状态”。
2、首先以主管身份登录用友主界面。依次选择【总账】-【期末】-【对账】选项。弹出【对账】选项框。点击Ctrl+H按钮,弹出提示信息“恢复记账前状态已被激活”。单击【确定】返回到用友主界面。
3、点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。用友t3取消记账操作步骤:总账菜单→期末→对账→选择月份→Ctrl+H→输入口令→提示:恢复记账前状态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定。用友T3普及版取消记账的具体步骤如下:首先,以管理员身份登录用友主界面。
4、关于用友t3普及版取消记账,用友t3如何取消记账这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!反记账现在不需要激活。直接进行第三步。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
5、用友T3取消记账的方法如下:首先,以管理员身份登录用友T3系统,然后打开总账菜单下的期末子菜单,选择对账选项。在对账界面中,按下Ctrl+H键,会弹出提示恢复记账前状态功能已被激活。这时,再点击确定,关闭对账界面。
1、设置了权限,你换账套主管进去试一下,还有就是可以取消一下制单权限控制到科目的勾,如果一定要控制 的话 找你的主管帮你添加权限。
2、提示锁定的话,你去清除异常那当然解决不了问题。原因:出现这样的问题,一般是由于之前没有正常退出软件,造成正在被编辑的任务被锁定。
3、很明显,站点任务冲突了,说明你开了其他窗口,你把其他窗口关掉就好了。若有其他客户端,你要确保公司其他人不在用,叫他们先退出下用友,等你制单完了再用。
1、用友报价单中的关闭按钮具有关闭也就是终止执行的意思。关闭的意思就是该订单暂时不再有效的意思。用友报价是企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息,双方达成协议后,销售报价单转为有效力的销售合同或销售订单。
2、另外,系统还提供批量删除的功能,方法是:使用者按住“Shift”键,同时移动滑鼠,便可选定一批许可权,然后点选功能选单中的〖删除〗按钮,便可执行批量删除的功能。
3、凭证字中已有的现收、现付、银收、银付如果嫌烦可删掉,只留一个记账凭证。 5,问:计量单位一定要输入什么? :应新添,如:辆、台等,因为将来的固定资产及库存商品都要用。 6, 问:结算方式输入什么? 现金支票、转帐支票、汇票等,做凭证时可输入支票号,将来方便银行对账。
1、首先登录用友系统,进入销售管理模块。然后在销售订单列表中选择需要自动关闭的订单。其次点击“订单设置”选项卡,在“订单控制”区域中选择“出库完成自动关闭订单”。最后点击“确定”按钮保存设置即可。
2、客户端的话,就是网络问题了。一时因特网,二是局域网,根据你们单位的具体情况来看。服务器端的话,唯一你能做的就是把帐套备份好,等着技术过去给你重新装系统和软件。
3、首先要建立单据间的关联关系,销售订单的自动关闭通常是由销售出库单实现的,即订单销售出库后,该订单为关闭状态,和发票无关。
4、跨年的订单,不建议删除,记录还是要留存的,可以通过“关闭”功能,让订单不再执行。
1、在erp找到相关的采购订单顶部有个关闭按钮,点下就关了采购期间了。关闭的意思就是采购期间暂时无法使用了无效的意思。
2、打开“采购处理中心”,在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单,点“终止”就可以了。
3、这是系统管理的内容,表示目前登录系统的站点及模块使用情况。可以在系统管理的“视图”菜单中,选择清除任务;或直接在要删除的行上点右键,选择“清除当前任务”。
4、用友erp删除入库单的步骤如下:点击“用友”进入主界面,再点击“库存”按钮进入“库存模块”界面;点击“日常业务”按钮,再点击“单据列表”按钮;点击“采购入库单”按钮,进入选择需要删除的入库单即可。
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