1、为了取消用友T+系统中的损益结转操作,需要按照以下步骤进行:首先,需要检查当前月份是否已经完成了结账流程。这可以通过进入系统管理界面,在财务结账选项中查看来完成。如果发现月份标有“是”的字样,说明该月份的结账操作已完成。这时,需要点击下方的“取消结账”按钮,以解除结账状态。
2、进入“总账”模块,找到“期末”菜单项。 在“期末”菜单下,选择“结账”选项。 在结账月份处,按下Ctrl+Shift+F6组合键,即可取消结账。执行反记账操作: 取消结账后,继续在“总账”模块操作。 寻找“期末”菜单,点击“对账”选项。
3、通过执行“总账”菜单下“期末”选项中的“期末对账”功能,选择或单击要反记账的月份,按下“Ctrl+H”键激活将凭证恢复至记账前状态的功能。随后,进入“总账”菜单,选择“凭证”下的“恢复记账前状态”选项,打开弹出的对话框后,根据需要选择恢复方式,并输入主管密码,完成取消记账的操作。
4、进入月末结账 选择需要反结账的月份(如图)同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框,注:口令为 进入该帐套时的口令 输入完口令后,点击确认。反结账成功后,如图20101 是否结账的 地方 的Y 消失了,点击 取消 退出 结账 界面。
1、要进行用友年度结账后的反结账操作,首先点击总账界面,然后在结账下拉菜单中找到“期末结账”选项,点击打开。在期末结账页面内,会发现有两个操作选项:结账与反结账。选择反结账功能,系统将允许您将已结账的账户反结至特定的需要修改的期间,完成调整后,再重新执行结账操作即可。
2、首先,反结账。在“总账”-“期末”-“结账”界面,按下“Ctrl+Shift+F6”键,系统会弹出提示框,确认是否反结账,点击“确定”即可完成反结账操作。反结账后,凭证可以重新修改。其次,恢复记账。在“总账”-“期末”-“对账”界面,按下“Ctrl+H”键,激活恢复记账功能。
3、执行反结账操作:在结账向导中,首先选择需取消结账的月份,接着按下 Ctrl+Shift+F6 键,即可实现反结账。进行反记账操作:进入“总账-期末”界面,激活对账功能,按下 Ctrl+H 键,激活恢复记账前状态功能。
4、登录用友系统,进入结账模块。 选择需要反结账的会计年度和月份,选择反结账功能。 系统会提示输入操作员权限密码进行确认。 输入正确的密码后,系统会执行反结账操作,回到上一结账周期。
5、用友软件反结账的操作如下:进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。
1、首先,进入结账界面,选择需要反结账的月份。接着,按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要加上Fn键),然后输入系统登录密码(这里以demo账号为例,密码默认为DEMO)。一旦输入正确,点击确定,系统会提示反结账操作成功。此时,界面中“是否结账”的“Y”标志会消失。
2、接下来,反记账: 在左侧导航栏,找到并点击实施工具的图标。 选择“实施工具”下的“总账数据修正”,并点击进入。 在恢复方式中做出选择,输入口令后确认操作。而反审核: 以审核员的身份登录系统,确保能看到自己的审核记录。 在审核管理界面,设置好调整范围。
3、反记账的操作步骤如下:首先进入总账系统,选择期末对账功能,点击要反结账的月份,然后同时按下Ctrl+H键,系统会提示是否恢复记账前状态。如果提示已激活,继续操作;若提示已被隐蔽,则再次按下Ctrl+H键。
1、首先进入用友U8软件,转到“凭证录入”菜单下的“账簿”页面,点击“取消记账”选项。接着,将进入“取消记账”窗口,在“凭证日期”输入框中输入您希望取消的记账凭证日期。完成上述操作后,系统会跳出提示窗口,告知您已成功取消记账。
2、在使用用友U8软件进行结账操作时,如果需要取消已记账的凭证,可以按照以下步骤进行操作:首先,启动用友U8软件,进入“凭证录入”菜单下的“账簿”选项;接下来,在“账簿”界面中找到并点击“取消记账”按钮,进入相应的功能界面。
3、在用友 U8 中,记完账后,若需取消,首先需打开软件并登录,进入总账系统。进入系统后,点击“凭证”菜单,选择“审核凭证”。在审核凭证的界面中,可以选中一个或多个已审核的凭证,进行取消审核操作。选中要取消审核的凭证后,点击窗口右上角的“反审核”按钮。
4、用友软件U8中的记账凭证管理涉及到多种情况,每种情况的处理方式有所不同。对于未审核或审核未通过的凭证,可以直接由凭证填制操作员进行取消或修改并保存。
1、对于用友软件中的凭证修改操作,需要遵循一系列特定步骤,确保数据完整性和系统安全。首先,执行反结账操作。打开月末结账,选择结账月份,按下“Ctrl+Shift+F6”,输入相应的口令,实现反结账功能。随后,进行反记账处理。
2、问题六:用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤 反结账:打开月末结账,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。
3、在用友系统中,如果需要修改已经结账的凭证,可以通过以下几个步骤进行操作。首先,反结账是必要的步骤。具体操作为打开月末结账界面,选择最后结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”组合键,输入相应的口令。
4、首先,如果凭证尚未进行审核,可以直接点击日期进行修改。其次,对于已审核但未记账的凭证,需要取消审核后进行修改。如果凭证已经记账但未结账,那么应当取消记账,然后重复步骤二。若凭证已结账,应取消结账,如果结账操作影响了结转凭证,则需删除相应的结转凭证,取消记账,重新进行结账。
5、在用友软件中,如果已经结账后发现凭证有误,需要返回修改时,必须依次取消结账、记账、审核及出纳签字四个步骤。具体操作流程如下:首先,取消结账。需要由帐套主管操作员进入用友通系统,点击总账,选择期末选项下的结账,选择需要反结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6组合键,输入密码后确定即可完成反结账。
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