1、首先,需要登录用友T3存货系统,进入主界面。这里,用户可以看到系统提供的各种功能模块,包括财务管理、财务核算等。进入财务管理模块后,找到结账或月结的选项,点选进入。在结账界面中,首先需要确认结账日期。根据实际情况选择结账的年月。
2、使用“账套主管”身份登录系统管理。点击“账套”下的“启用”。取消选中“核算”。点击提示框中的“是”,核算模块即被反启用。重新登录T3,点击总账月末结账,即可完成结账。
3、具体步骤如下:首先,使用账套主管身份登录系统管理;其次,点击“账套”下的“启用”;接着,取消勾选“核算”;随后,系统会弹出提示框,点击“是”确认操作;这时,核算模块就被反启用了。最后,重新登录T3系统,点击总账月末结账,即可进行结账操作。如果还有其他问题,随时欢迎联系我。
4、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。退出,用帐套主管demo登录,密码也为demo。
5、遇到用友T3无法结账的问题,提示“显示存货系统未结账”的情况,可以通过以下步骤解决。首先,使用demo账号登录系统管理界面。进入账套管理后,找到并点击“启用”选项。接下来,取消勾选存货核算前面的小勾。在整个操作过程中,请确保在登录时不要开启软件,以免影响操作结果。
6、针对这一问题,解决步骤清晰且具操作性:首先,登录用友T3系统,定位至存货模块,寻找并启动结账功能;其次,设定结账日期,点击执行结账操作;最后,系统自动执行结账处理,完成后,应查看提示信息,确认结账成功。此外,对结账结果进行复核与审查,以确保操作准确无误。
【操作步骤】 首先,点击系统主菜单中【期末】选项下的【结账】子菜单,屏幕上将显示结账向导第一步——选择结账月份。使用鼠标点击选择所需的结账月份。 选择月份后,点击【下一步】按钮,屏幕将显示结账向导第二步——核对账簿。 点击【对账】按钮,系统将对选定月份的账簿进行核对。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
首先,登录用友T3系统并进入相应的账套。接着,点击“总账系统”进入相关页面。然后,点击“月末结账”,进入结账页面。进入页面后,选择需要反结账的月份,并按下组合键:ctrl+shift+F6。接着,系统会弹出一个输入框,输入反结账的密码,即管理员密码。
在用友T3系统中进行月末结账时,首先需要进入总账模块,然后选择期末功能,接着点击转账定义选项。在转账定义界面中,需要设置凭证类别为“记账凭证”,并在本年利润科目栏输入“3131”。点击确定后,系统会跳转到月末转账页面。
用友通中软件月末结账只能每月进行一次。【操作步骤】用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。
该页面中,“结转月份”默认为当前月份,“类型”栏选择为“全部”,并勾选“期间损益结转”。全部选中后,点击“确定”,系统将自动生成凭证。最后点击“保存”并退出系统,如需取消操作,可点击“取消”。在进行月末结账时,务必确保所有账务处理准确无误。
1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
2、在用友T3软件中进行反结账操作时,首先需要点击软件界面上的月末结账按钮,选择要反结账的月份,然后同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统会弹出一个输入密码的窗口,输入正确的密码后点击确认即可完成反结账。
3、登录用友T3软件,进入凭证管理界面。在凭证列表中,找到需要进行反审核的凭证。点击凭证列表中的反审核按钮,系统会提示确认是否进行反审核操作。确认无误后,点击确定按钮,系统将会执行反审核操作。成功反审核后,系统将会给出相应的提示,表示凭证已成功进行反审核。
4、在用友T3普通版中,反记账的具体步骤如下:首先,在执行“总账”菜单中的“期末”选项下的“期末对账”功能后,会弹出一个窗口,用户可以在其中选择需要反记账的月份。然后,按下“Ctrl+H”键,激活“将凭证恢复记账前状态”的功能。
5、用友系统中,反记账、反审核凭证的操作步骤如下:首先,取消结账。用户需点击总账菜单下的期末选项,找到并选择最后一个已结账的月份,紧接着按下Ctrl+Shift+F6组合键,此时系统会提示多次操作才可取消结账功能,用户需多次执行此操作。接着,取消记账。
在库存管理里面,月末结账。然后在存货核算里面-正常单据记账,再做仓库期末处理。处理完成以后在存货核算里面月末结账 .反结账的话,把系统日期调整为下月,然后存货核算-月末结账-取消月末结账,期末处理-选择已处理仓库-确定,再恢复记账。
在固定资产模块中,月末需计提折旧并生成凭证传递至总账。如资产卡片有变动,月末也须制单。如选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”,则需在总账凭证记账前不能结账,会提示对账不平,可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。
请确保将生成的凭证检查填完整并保存(有已生成字样),之后进行凭证审核和记账操作。完成上述步骤后,进行月末结账操作。选择需要结账的月份,依次点击“下一步”进行对账,再次点击“下一步”,最后点击“结账”完成操作。
将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
用友ERP系统中的结账流程,具体来说,是按照采购管理、库存管理、存货核算、总账的顺序进行。这个流程在U8版本中被广泛应用,能够确保企业的各项财务和业务数据得到准确的记录和总结。在进行采购管理时,需要确保所有的采购订单都已经处理完毕,包括确认收货、发票确认等步骤。
总体按照先业务、再财务的思路,总体是按照业务完成的先后顺序进行的。
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