进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。
在用友U8系统中,取消正常单据的记账操作一般需要经过以下步骤: 打开U8系统,在左侧菜单中选择相应模块,如“采购管理”、“销售管理”等。
大概流程是这样的,首先业务部门发起采购需求,然后把采购需求发给采购部门,采购部门拿着采购需求单去立项,立项完成后进行项目招投标,招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草,双方确认完以后进行合同签订。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
例:销售部接到理蜜儿156牌号3吨的销售订单,从框架图可以看出以下业务流程:销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。
我们需要准备的材料分别是:电脑、用友u8财务软件。首先以系统管理员admin的身份登录“系统管理”。在“系统管理”窗口中,选择“账套”菜单,单击下拉列表中的“输出”。
方法/步骤1:首先,在用友T3界面点击“总账”——“凭证”,选择“审核凭证”,如下图所示 方法/步骤2:这时,会弹出“凭证审核”对话框,如下图 方法/步骤3:我们可以把条件设置一下,快速找到我们要审核的那张凭证。
你提问的时候要说明是什么版本,T3在成品入库单中,点击上面的批审,选择好日期,点击刷新,然后全选点确定就可以了 。如果是T6的话,在成品入库单列表中,根据筛选条件的结果,点击上面的全选,然后点击审核就OK了。
在用友T3中进行审核凭证时,可以利用系统提供的审核功能,对凭证进行自动或手动审核。自动审核可以根据预设的规则和标准,对凭证进行批量审核,提高工作效率。手动审核则需要根据具体情况进行判断和处理,保证审核的质量和准确性。
在弹出的窗口里选择凭证范围,点记账即可。用友 T3软件,记账只需点击按钮,系统会自动将凭证中的数据按会计账簿复式记账方式记录到数据库中。
方法/步骤1:首先,在用友T3界面点击“总账”——“凭证”,选择“审核凭证”,如下图所示 方法/步骤2:这时,会弹出“凭证审核”对话框,如下图 方法/步骤3:我们可以把条件设置一下,快速找到我们要审核的那张凭证。
参照发货单生成出库单日期要晚于发货单的日期。把出库单日期改晚一些。或者用发货单日期重新登录软件,取消审核后,重新审核发货单。
移动加权平均就是全月平均法,可以不用这样做,可以一次性记账就行了,至于单据要不要审核,可以审核也可以不用审核,但是在年结的时候一定要全部审核才行,平时审核掉是最好的。
如:现金凭证,主要对其原始凭证的真实性、完整性,票据金额与实付金额的符合性,列支费用项目的合理性等。而转账凭证主要是会计分录的合理性,计算的准确性。银行凭证与现金凭证基本一致。
1、移动加权平均就是全月平均法,可以不用这样做,可以一次性记账就行了,至于单据要不要审核,可以审核也可以不用审核,但是在年结的时候一定要全部审核才行,平时审核掉是最好的。
2、出库单和入库单是需要当做原始单据放到记账凭证里的。
3、做的单据不需要审核,只启用了存货核算,在正常记账的时候可以记账,没有选择到肯定是操作上的错误。在正常单据记账过滤窗口中一定要在“包含未审核单据”前边打钩。
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