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用友软件采购付款 用友采购结算在哪里

 2024年06月07日  阅读 15  评论 0

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用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单

登录系统后,点击”业务导航“。点击”财务会计“菜单。点击”应付款管理“下的”付款处理“,然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面,点击“增加”。自动生成单据编号与日期,然后选择供应商,输入结算方式、金额,款项类型默认为应付款,也可以选择为预付款,然后点击“保存、审核”。

用友支付前欠货款在应付单据录入方法如下。登录系统后,点击业务导航。点击财务会计菜单,点击应付款管理下的付款处理,然后点击付款单据录入即可。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

付款单用友U8的操作:业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本,先单击“增加”,按要求输入即可。

用友软件采购常处理操作流程:填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

用友付款条件在那设置

进入到用友这个软件,在顶部的菜单栏里选择基础设置-收付结算。会弹出付款条件的对话窗口。把付款的内容输入进去,如图所示。输入完成后,在对话框的顶端的菜单栏里会有很多的选项,输入完成后一定要选择添加,然后再刷新一下,这样才能把设置的付款条件保存下来,要不然不会被保存的,切记。

首先,点击“基础设置”——“收付结算”,选择“付款条件”。这时,会弹出“付款条件”对话框,根据付款条件的内容进行输入就可以了。输完后,一定要点击“增加”按钮,然后点击“刷新”按钮,这样才会设置成功。

\x0d\x0a一种方法是启用总账的客户往来辅助核算,就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾,你点基础设置→财务→会计科目后,再点应收账款,点修改把客户往来勾上,然后记得把受控系统设置为总账。客户档案设置请到基础档案的往来单位中进行设置。

在基础设置—收付结算—付款条件,在付款条件的窗口点增加按钮,付款条件编码输入“1”。信用天数输入60,优惠天数输入5,优惠率输入“4”,优惠天数2输入15,优惠率输入2,优惠天数3输入30,优惠率输入。如果你的用友通T3上有保存就点保存,没有就在点增加。

您好用友u8采购结算_远崴愕氖焙虺鱿终飧_麻烦您了?

1、手动,需要找到对应的进货单据和发票,运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作:点击采购菜单下的采购结算-手工结算,找到要结算的采购入库单,再选择对应的采购,如果找不到,看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。

用友的采购和应付的具体业务如何做

1、采购订单起:《采购订单》填制---审核--流转生成《采购入库单》---审核---流转生成《采购发票》-结算--现付(可跳过)---复核。 库存管理中对《采购入库单》进行审核。注意:《采购订单》 生成《发票》或《入库单》先后顺序可以调整。

2、(1)采购订单 采购订单是购销双方共同签署的、以此确认采购活动的标志,相当于采购合同。采购订单应根据采购申请和供应商档案文件进行填写,当与供货单位签定采购意向协议时,可以将采购协议输入计算机,并打印出来报采购主管审批。它是物资在采购业务中流动的起点,是采购管理系统的核心。

3、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

4、销售:销售报价--销售订单--销售发货单--销售发票。采购;采购请购单--采购订单--采购到货单--采购入库单(库存系统)--采购发票。库存:从销售系统接收销售发货单生成销售出库单。财务模组包括:存货核算、应收、应付、总账等。大致情况如此,希望能帮到您。

5、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

6、核对资金流向是否符真是准确,库存货币资金真实。核对资金运用是否合规定 核对物资进出存是否准确,积压物资的分析 对于进货价格进行比对;往来账(应收、应付款项)的真实准确性。

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?

1、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。 会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。 需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。 这个时候,点击保存即可实现采购发票生成凭证了。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。

3、双击桌面图标,打开用友软件登陆界面(如下图),输入操作员名称密码,单击登陆键,登录到用友软件操作界面。

4、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。

5、我们打开用友u8系统的凭证导入接口工具,填入相应的信息就是填入想要导入凭证的帐套以及操作日期,进入到用友二次开发凭证导入接口工具的主界面。进入到用友二次开发凭证导入接口工具后选择相应的外部数据源,选择好数据源后我们在凭着导入接口工具里面关闭退出重新再进入到二次开发凭证导入接口工具。

6、(如有订单,可以点上面选单后面三角,参照订单生成) 采购发票的填写 点采购管理---采购发票---增加---填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。 如果点复核的话,则生成应付账款。 如果想结算,点结算,选择日期供应商等确认,确定提示结算完毕。

版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

原文链接:http://wujun.bjufida.com/jinxiaocun/38795.html

吴老师

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