- 不确定单价单据:检查是否有未定价的单据,并在仓存系统中进行修改。- 材料出库核算:进行“结转存货成本”操作,确保所有入库单据已审核,并处理无法定价的单据。- 产成品出库核算:类似于材料出库核算。- 红字出库核算:检查单据是否齐全,然后直接退出。
进销存结账凭证涉及包括多个用途,比如日常领料,生产领用等等 对应分录如下:借:生产成本、管用费用等 贷:原材料、库存商品等 结转销售成本凭证主要是在销售过程中的商品成本结转 对应分录:借:主营业务成本 贷:库存商品 希望可以帮到你。
进销存系统与财务系统分开来使用,如果你想要在财务系统可以看进销存的应收帐、应付账、库存金额、结转销售成本等等,你就要把这些进销存的单据在财务系统里录入一次。
明确答案 管家婆软件进销存结账操作,通常包括几个核心步骤:商品入库、商品销售、库存管理及结账操作。详细解释 商品入库:在管家婆软件中,商品入库是进销存流程的首要环节。用户需根据采购订单或实际到货情况,录入商品信息,包括商品名称、数量、单价等。录入完成后,软件会自动更新库存信息。
系统直接能出来,其中的具体步骤如下:在相关的主页里面,直接通过年度账来选择结转上年数据中的对应方式。这个时候弹出新的窗口,如果没问题就点击确认。下一步需要确定开始,会发现正在结转。这样一来等出现图示结果以后,即可实现速达软件结转成本了。
管家婆财贸双全软件的成本结转方法是在业务处理下,做进销存月末结账;再在总账功能下,按流程即可(凭证录入-凭证审核-凭证记账-结转损益-期末结账)。这样操作之后,成本结转完成。管家婆是成都任我行软件股份有限公司旗下知名品牌,荣获“2009年中国IT行业十大民族品牌”称号。
进销存和财务分开使用,结转成本就必须你手工制作凭证了,系统不能自动结转了。
结合使用就是进销存的单据可以自动生成财务凭证,就是进销存系统和财务系统共用的一套账或一个数据库。分开使用就是进销存的账与财务系统的账两个不相关,进销存的单据不能自动化生成财务系统的凭证。我们的兆众软件的进销存系统和财务系统可以是一体使用,也可以是分开使用。
只是用在仓库进存销这一块,要选择“进销存与账务系统分开使用”。。
结合使用的话,在进销存完毕后,就会自动生成凭证,减少一些手工作业,分开使用的话就不会。这样设置的话,就怕新手使用结合使用的时候自动都生成凭证了,而又去录入凭证而造成乱帐。建议新手分开使用。
速达中的进销存模块,你可以在系统配置中选择分开使用呀。虽然都要使用,但是最好选择不结合。进销存单据的录入,可以在报表中反映出各业务及库存的情况。
应收、应付、预收、预付科目限制增加二级明细,只能根据进销存往来单位资料自动增加,有关数量金额账等资料的查询需在进销存报表中进行,结账时进销存先结帐,财务才能结账; 如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”,进销存业务单据不能自动产生凭证,所有会计科目都能产生下级明细科目。
进销存和财务分开使用,结转成本就必须你手工制作凭证了,系统不能自动结转了。
第一步先做进销存的期末结账。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。
软件建账、初始化是一个非常重要的步骤,是正常使用软件的基础:好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用,以后的工作将会事半功倍;相反,可能会导致事倍功半,甚至可能导致无法正常使用。所以,理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。
因为你是进销存与财务结合着使用的,所以进销存一定要先结账,财务才能结账,进销存结账方法,业务-期末处理-进销存结账。
如果进销存和账务系统结合使用,必须进销存先结账,财务才能结账。如果进销存和账务系统分开使用,结账就没有先后顺序。
设置没有生成凭证,或者是月底统一结转的单据(如:领料单),还有可能是操作员的权限。
1、系统直接能出来,其中的具体步骤如下:在相关的主页里面,直接通过年度账来选择结转上年数据中的对应方式。这个时候弹出新的窗口,如果没问题就点击确认。下一步需要确定开始,会发现正在结转。这样一来等出现图示结果以后,即可实现速达软件结转成本了。
2、如果是进销存和财务一体的话,成本是系统自动计算结转的,不需要手工输入,可做反结账删除结转凭证,重新结账。
3、哥们,首先,将相关存货类科目和相关收入的科目设置为货品金额核算 ,在录入上述两类科目的凭证时,录入货品、数量、单价等辅助核算数据。
4、速达3000 自己手动做凭证 速达财务 手动自己做 设置自动转账公式,每期需要结转的时候点一下。
5、进销存与财务分开时候。货品还是会自动计算,财务那边的结转成本凭证要自己录入。
6、进销存和财务分开使用,结转成本就必须你手工制作凭证了,系统不能自动结转了。
1、进入凭证审核模块-点选包含已审凭证,把所有凭证都反审。
2、系统直接能出来,其中的具体步骤如下:在相关的主页里面,直接通过年度账来选择结转上年数据中的对应方式。这个时候弹出新的窗口,如果没问题就点击确认。下一步需要确定开始,会发现正在结转。这样一来等出现图示结果以后,即可实现速达软件结转成本了。
3、菜单 业务--期末处理---重算成本,然后点击 结转销售成本,生成 凭证后,就可以 进销存 结账了。
4、进销存结账凭证涉及包括多个用途,比如日常领料,生产领用等等 对应分录如下:借:生产成本、管用费用等 贷:原材料、库存商品等 结转销售成本凭证主要是在销售过程中的商品成本结转 对应分录:借:主营业务成本 贷:库存商品 希望可以帮到你。
5、应该是不能的,在速达的账务系统里面没有这个项目,只能说是月结。
1、是速达3000STD吗?\x0d\x0a你是进销存结合使用还是分开使用:\x0d\x0a1。进销存和财务结合使用(严格安装顺序来操作)\x0d\x0a a。先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。
2、,速达3000进销存月末处理操作流程说明:作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。
3、亲,速达3000进销存与财务一体化的结账方式分2大部,第一步先做进销存的期末结账。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。
4、那很简单的。。做操作前先备份好数据,然后点业务——“月末处理”——“重算本期成本”。。再点业务——“月末处理”——“进销存期末结账”——即可。记得给打分哦。。
5、哥们儿,我来告诉你原因,你的月末处理里面之所以只能进行进销存期末结账,不能自动生成凭证,是因为你的账务和进销存是分开使用的,如果是结合使用的,那么是可以自动生成结转销售成本的凭证的。
6、因为你是进销存与财务结合着使用的,所以进销存一定要先结账,财务才能结账,进销存结账方法,业务-期末处理-进销存结账。
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