软件建账、初始化是一个非常重要的步骤,是正常使用软件的基础:好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用,以后的工作将会事半功倍;相反,可能会导致事倍功半,甚至可能导致无法正常使用。所以,理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。
海珠服装公司基础信息 我们首先从海珠服装公司的基本情况开始,理解其业务流程和财务需求。账套设置 接下来,我们将学习如何在速达3000XP中为海珠服装公司定制专属的财务软件账套,确保数据的准确无误。
软件初始化及数据整理 整理供应商和客户的基本信息及往来款项期初数据。 统计并输入现金、银行存款(包括银行名称和账户)、仓库、固定资产折旧资料及期初数据。 输入库存商品的库存数量、进价、售价(包括批发价、折扣和优惠等),注意3000版软件不支持组装或拆卸功能。
先将自己所用的电脑打开,登陆软件。在软件的左侧,会有一些菜单栏,找到“业务管理”-“采购管理”。选择“采购收货”。点击进到采购收货单页面,在上方会有很多个要选择的选项,画圈的几个是必填的,不然会打印不出单子的,也会保存不上。
登录速达3000软件:启动速达3000,输入您的用户名和密码,成功登录系统。 创建新账套:在系统中,执行账套管理操作,创建一个新的财务账套以供使用。 配置账套基本信息:创建账套后,完善账套的基本信息,包括公司名称、税务登记号、银行账户等关键数据。
登录速达3000:打开速达3000软件,输入用户名和密码,登录到系统。创建账套:在速达3000中,首先需要创建一个账套,即一个独立的财务账务管理单元。选择账套管理或类似选项,并按照提示创建新的账套。设置基本信息:在新建账套后,需要设置基本信息,如公司名称、纳税人识别号、开户银行等。
1、速达3000进销存和财务可以结合使用,也可以分开使用。选择结合使用,当启用账套后,在填制业务单据后,系统将自动根据该笔经济业务的性质生成相应的记账凭证。这样能够实现进销存与财务数据之间的自动关联和一致性。选择分开使用,则在填制业务单据后,不会自动生成对应的记账凭证。
2、结合使用就是进销存的单据可以自动生成财务凭证,就是进销存系统和财务系统共用的一套账或一个数据库。分开使用就是进销存的账与财务系统的账两个不相关,进销存的单据不能自动化生成财务系统的凭证。我们的兆众软件的进销存系统和财务系统可以是一体使用,也可以是分开使用。
3、你在新建帐套的时候 就会有 进销存与账务系统结合使用的一个选项。帐套代号 帐套的唯一代号,不能重复使用同一代号。可以是数字、字母、汉字或者混合使用。企业名称 企业使用这个帐套使用的名称,可以是企业名称,也可以操作者自行设置。纳税性质 分为一般纳税人和小规模纳税人。
4、在创建帐套过程中,如果你设置了帐务系统与进销存系统分开使用就不能由“分开”改为“结合”,我之前在速达软件商店的网页上看到这些类似的操作问题。
5、结合使用的话,在进销存完毕后,就会自动生成凭证,减少一些手工作业,分开使用的话就不会。这样设置的话,就怕新手使用结合使用的时候自动都生成凭证了,而又去录入凭证而造成乱帐。建议新手分开使用。
业务里面有个期末结账,选择进销存结账就好了。 出现你那问题,你先让别的用户退出软件,如果还是不行的话就把服务器停止,把登录日志和运行日志都清空,再重新开启软件,做上述步骤。
是你之前用此功能生成的结转成本的凭证已被审核,操作如下-账务-反登账,反登账所有凭证 进入凭证审核模块-点选包含已审凭证,把所有凭证都反审。
账务系统--凭证制作--结转进销存成本---把委托代销单打钩结转就行了。
方法三:把服务器上登陆日志清除下,然后重新启动速达服务器。
在文件--帐套选项--进销存选项中有允许帐面库存负库存结帐和允许实际库存负库存结帐的设置选项。
速达3000里不用做销帐 ,期初直接加到客户名下如:-100 就会出现一个预收帐户并挂有100元,如果是使用中预收的直接在销售收款选择客户选择预收款直接收款就可以了 速达5000里必须要做往来核销(预收冲应收)才可以使财务科目余额正确,其他操作类似。
1、先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a b。
2、“当期存销期间小于或等于当期会计期间,请先对进销存期间作结账,再进行会计期间结账”操作 业务-期末处理-进销存期末结账 结账以后账务就可以结账了 2,当你账务结账以后,你的利润表就可以出数了。
3、软件建账、初始化是一个非常重要的步骤,是正常使用软件的基础:好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用,以后的工作将会事半功倍;相反,可能会导致事倍功半,甚至可能导致无法正常使用。所以,理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。
4、亲,速达3000进销存与财务一体化的结账方式分2大部,第一步先做进销存的期末结账。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。
5、速达3000反结账方法如下:登录速达3000财务软件;选择账务点击辅助工具;选择反结账,同时删除本期结转损益产生凭证;选择账务点击辅助工具;点击反登账;再次点击账务选择辅助工具;选择反审,这样即可将已结账的账务进行反结账。
6、出现这种情况,是因为进销存业务未进行期末处理,你可以先进行进销存业务期末处理。
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