(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。
进入采购入库单界面,点击‘增加’按钮,切换成‘红字采购入库单’,填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目,然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。
出库单要求填写: 收货单位(部门) 出库日期 商品编号 商品名称 规格 单位 数量 金额并合计金额 备注等全部按照商品核对无误后输入,且制单人 发货人 收货人均需签名确认。
软件:用友T61 首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。然后在单据中选择采购入库单,填入,供应商,确定。
打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户,就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。然后在单据中选择采购入库单,填入,供应商,确定。接着填入科目代码,菜单栏,点击合成。
你具体是使用U8哪个版本?不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的,正向是蓝字,并且如果你启用了采购和库存模块的话,采购入库单不是在采购模块录入的,是在库存模块生成的,不用点增加,直接点生成,在生成的时候可以选择切换为红字,红字是冲减的意思,相当于出库的。
先做一个正确的篮字产成品入库单(正确的),再做一张红字的和原来错误的信息一致,然后红字和蓝字分别起凭证。红字的是冲销错误的那张,并起凭证保证业务和财务一致,先起一张蓝字正确的是怕你红字会造成零出库不能录入。蓝字也一样起凭证就改过来了。
同时计算每月分摊额,然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。1 选择纱的材料出库单生成凭证生成分录:借:生产成本 贷:原材料 1 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。
用友U8怎么过账,所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。在系统中进入结账,选择上个月已经结过账的月份(注:反过账一定要一个月一个月依次反,重复步骤,如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账,依次类推),按住快捷键ctrl+shift+F6,弹出对话框输入账套密码。
1、用友入库批号的意思 用友入库批号是一个特定的标识代码,用于在库存管理系统中标识和追踪物品的入库信息。详细解释如下: 用友软件与入库批号的概念 用友是一家提供财务软件及企业管理软件的公司。在企业的库存管理中,为了有效追踪和管理每一批入库的物品,引入了入库批号这一概念。
2、首先, 你这个产品的基础档案里需要设置批次管理,其次,单据格式设置中,你需要将表体字段批号显示出来,这样表体里才能允许你录入批号。对了,若你第一次设置有批次管理的存货,你的库存选项里,是否批次管理注意要勾上,否则存货档案上的是否批次管理不会让你勾选的。
3、都是自动的。在你选择该原材料时候,自动适配批号日期。
4、库存设置里面启用批次 2 存货档案页签下搭上批次勾。
5、库存管理启用批号。存货档案中选择批号。销售管理选择批号方式,先进先出。
1、用友上的出入库是指库存管理和控制的操作。详细解释如下:用友软件中的出入库功能 在用友软件中,出入库功能是其核心模块之一,主要用于企业的库存管理和控制。
2、不能随时生成凭证。出入库属于存货管理模块,出入库的凭证生成属于存货核算模块。一般正常操作是每月正常输入出入库单,月末时统一在存货核算中生成凭证。其中有发票的按发票金额输入,没有发票的按暂估输入。存货核算要想出现生成凭证的选项,需要进行期初的记账。
3、一般是月底统一核算销售成本,按月加权平均。当月开的票,1号和31号开的成本是一样的,根据存货采购先进先出。今年要是开去年的发票,开票之前如果今年采购了,而且单价与去年不同,自动结转的话会影响成本单价,可以选择手工结转。
4、入库单价是手工录入,即录入完毕后,入库数量、单位、规格、金额都会在入库单上体现,出库单的单价,一般在 库存管理 及 存货核算 两个系统记帐后,系统根据设置的存货计价方法,在记账后统一处理算出 出库单价;所以在期末系统记账后,通过库存台账 及 出库单列表 都能看到出库单价。
1、如果你没有启用库存管理模块,那么采购入库时就直接在采购管理模块操作。如果你启用了库存管理模块,那么采购入库的时候,要在库存管理里增加采购入库单,在采购系统中的采购入库单,增加按钮就是灰色的,只能用于增加期初采购入库单。
2、系统设置问题:用友U8系统的入库单操作需要遵循一定的流程,如果流程设置存在问题,如必要的前置条件未满足,可能导致无法新增入库单。系统参数配置不正确也会影响入库单的操作,例如仓库信息、库存参数等未正确设置,可能导致入库单无法保存。 权限问题:操作人员可能没有足够的权限来新增入库单。
3、没有权限 打开位置不对。解决方案:在库存管理-采购入库-采购入库单里打开就可以操作了。
首先确认采购入库单,已经在存货核算-账务处理-成本计算中,进行了成本计算;确认存货核算参数IA0028是否合并生成实时凭证,如果选择“是”,还需要在存货核算-合并生成实时凭证后,才能传会计平台;确认凭证模板、科目分类定义是否设置正确。可以通过平台日志查看是否有异常信息。
在用友财务软件里面找到应付款管理窗口,点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框,需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后,点击制单这个图标。这样一来如果没问题的话,点击保存按钮即可实现采购入库单直接生成记账凭证了。
首先登录上用友帐套,然后选择左下角的“业务工作”选项;在左侧依次选择:供应链--库存管理--入库业务--采购入库单(其他入库单),具体的是“采购入库单”还是其他入库单“更具自己手中的具体单据而定;在”其他入库单“界面录入信息时。
打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户,就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
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