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用友软件领料退库 用友退回货款怎么录入

 2024年09月29日  阅读 30  评论 0

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用友假退单和红字出库单有什么不同

前者是流动的,后者是单向输出的。假退单是指月末将已领用但并未实际使用的原材料等填制红字领料单,退回仓库;下月初填制相同内容的蓝字领料单等额领回,而实物不需移动的一种会计处理程序。红字出库单就是退库单。

在著名的财务管理软件——用友ERP-U8中,特别设计了假退料功能,以适应不同企业的实际需求。这个功能的核心在于根据企业所采用的存货计价策略进行灵活调整。

其他内容完全相同。日期是下个月的第一天。假退料回冲单月末结账时自动记账。恢复月末结账时,将假退料单生成的蓝字回冲单一起恢复。下月处理,在【生成凭证】处,选择蓝字回冲单制单,将上月凭证冲销。 服装厂采用先进先出法核算存货,则取存货核算系统中的红字出库单的选项成本。

用友ERP系统,U9操作流程图

首先,销售部人员在U9中录入销售单,将订单信息传递给生产部,作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用,生产部会根据销售订单的需求制作生产计划,计算所需物料,然后在U9中生成物料需求单,进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后,会进行采购并在U9中录入采购单,将采购信息传递给物流部。

销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。

销售部人员在U9系统中录入销售订单,然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划,并计算所需物料,随后在U9系统中创建物料需求订单,再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购,并在U9系统中录入采购订单,之后传递给物流部门。

用友按bom领料还是实际用量领料

1、按bom领料。作为MRP系统计算物料需求过程中的控制文件,物料清单bom是非常重要的。物料清单是一个制造企业的核心文件数据。各个部门的活动都要用到物料清单,生产部门要根据物料清单来生产产品,库存要根据物料清单进行发料,财会部门要根据物料清单来计算成本等等。

2、领料出库就是根据单据通过BOM分析所需求的材料正常领用;配比相当于是正常领料外,有可能在生产过程会存在一些损耗,根据一定的损耗做一些材料的配比,可以保证产品能够按照下单的生产数量进行缴库。

3、补料的操作:目前工贸版是以BOM为基础进行生产加工,出现补料时,请在生产加工单中增加补料的商品,然后下达领料。如果补料直接做材料出库单,此时补料的成本将无法计算到产成品中,原因是产成品入库单以生产加工单为依据计算材料成本。

用友软件怎么来操作批量领料

打开【生产管理】-【批量领料】;用鼠标单击工具条上的【选单】按钮,出现选择【生产加工单】的界面,单击【显示】按钮后出现所有符合条件的生产加工单;选择完毕后点击【确认】按钮,就可以将需要的数据带入【批量领料】界面。

操作流程揭秘/ 经过简要的系统准备后,进入“生产订单工序计划生成”环节,自动生成工序资料。 针对特定订单进行个性化修改,如“生产订单工序资料维护”,实现定制化的生产计划。 批量处理工序资料,轻松调整生产流程。 检查产能,确保计划执行顺畅。

打开电脑U8系统登录界面,输入账号密码,选择合适的账套,之后点击登录。在iPhone手机1版本 中打开百度 1210版本浏览器在登录U8的主页,点击左侧业务工作下的供应链(点击三角箭头)。在供应链下选择销售管在销售管理里选择销售发货,在销售发货下双击发货单。

按bom领料。作为MRP系统计算物料需求过程中的控制文件,物料清单bom是非常重要的。物料清单是一个制造企业的核心文件数据。各个部门的活动都要用到物料清单,生产部门要根据物料清单来生产产品,库存要根据物料清单进行发料,财会部门要根据物料清单来计算成本等等。

用友ERP系统(U9)操作流程详解:当销售部接到福尔波146型号3吨的销售订单时,U9系统扮演了关键角色,其操作流程可以概括如下:首先,销售部人员在U9中录入销售单,将订单信息传递给生产部,作为生产计划的基础。

销售部人员在U9系统中录入销售订单,然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划,并计算所需物料,随后在U9系统中创建物料需求订单,再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购,并在U9系统中录入采购订单,之后传递给物流部门。

车间管理系统-用友软件ERP-U8系统模块介绍

用友ERP-U8系统中的车间管理模块是专为支持企业精细管理各生产环节而设计的,其核心功能包括生产订单的工序计划、工序跟踪、成本计算和工时记录等。

车间管理模块支持定制工艺路线,优化生产流程。 公用工艺路线的设定,提升标准化作业效率。 精确的工序资源管理,避免浪费,提升效率。 实时的工序移动跟踪,实时掌握物料流转。 引入车间条码,实现数字化报工,提升效率。

生产数据:涵盖了工厂日历、工作中心、标准工序和工艺路线的维护,为生产过程提供详尽的配置信息。预测模块:用户通过预测单预测存货需求,作为MRP运算中的毛需求来源,适用于库存生产和采购的企业。

总账管理:用友ERP-U8软件系统中的总账管理模块,提供了全面的会计核算功能,包括凭证的录入、审核、记账,以及账簿、账户的管理等。 应收款管理:该模块帮助企业有效管理应收账款,实现对客户信用管理、发票管理、收款单据处理和坏账处理等功能的集成。

用友ERP-U8财务会计软件是一款专为企业和事业单位设计的高效财务管理工具,旨在提升财务核算能力和工作效率。该系统包含多个实用模块,如UFO报表、固定资产、总帐、基础版专家财务评估、应收款管理、应付款管理、网上报销服务,以及现金流量表和网上银行功能。

用友ERP-U8的管理会计功能模块提供了强大的财务管理工具,助力企业有效掌控资金动态。资金管理系统具备全面的资金预测功能,用户能够实时了解企业资金的流向、流量和盈亏状况,确保资金安全。其风险预警功能则如一道防线,预警支付危机,帮助企业提前做好防范措施。

用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了

不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的,正向是蓝字,并且如果你启用了采购和库存模块的话,采购入库单不是在采购模块录入的,是在库存模块生成的,不用点增加,直接点生成,在生成的时候可以选择切换为红字,红字是冲减的意思,相当于出库的。

以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户,就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。

版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

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吴老师

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