打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
用友U8怎么过账,所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。在系统中进入结账,选择上个月已经结过账的月份(注:反过账一定要一个月一个月依次反,重复步骤,如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账,依次类推),按住快捷键ctrl+shift+F6,弹出对话框输入账套密码。
在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。
首先,取消结账是反过账的第一步。操作步骤如下:进入总账模块,选择“期末”选项,点击“结账”,从中选择已结账月份的最后一天。在结账页面中,按下Ctrl键并同时按下Shift键,随后点击F6键。系统会提示您进行多次操作,这是确保结账取消成功的重要步骤。其次,取消记账的步骤分为两部分。
1、财务软件期初余额是指帐套启用之前的上期结存数。数据一旦启用后,是不可以再更改的。如果一定需要更改,必须重新建帐套。新建方法:文件下面,新建帐套,按提示完成建帐。
2、原因是被操作员锁定。一般提示科目或凭证被某操作员锁定是导致用友期初余额录入显示正在被其他人操作的主要原因,按ctrl+f6清除锁定。用友是全球领先的企业服务提供商,为企业及公共组织提供数字化。
3、有其他电脑正在登陆此计算机进行期初余额录入的操作,或者是你在进行期初余额录入的时候不正常退出导致单据锁定问题。前面一种找到那台电脑退出即可,后一种需要你用admin进系统管理进行单据锁定清除,不过用友系统管理的单据锁定清除不是很好用,建议上网找下单据清除工具清除一下即可。
4、在录入期初余额时,不能操作凭证,科目,查询科目相关内容,要先关闭这些窗口才可以;如果关闭还提示,说明没有释放,使用管理员账号,在任务管理里释放锁定即可。以上回答希望能帮助到您;如果您觉得有什么疑问可以留言或私信。觉得回答对您有所帮助,望采纳点赞。您的认同是我最大的动力。
5、“科目正在被机器xx上的用户xx进行(期初余额录入操作锁定请稍后)”说明你在录入期初后,没有正常退出,接着又去执行另一功能。因此,你需退出当前正在执行的功能,重新登录到期初录入,然后,正常退出期初录入后凡可以了。
1、看你软件是多用户还是单用户,多用户的需要把所有客户端关掉,最好把服务器网线拔掉,单用户的话看看本地的客户端是否还在运行,到系统管理结束异常任务然后结转试试。记得结转年度数据之前先做数据备份。或者,直接把桌面右下角的【系统控制台】程序退出试试。
2、因为你做的是年结操作,现在的提示说明,本年已经记过账了,已经结转过了上年数据,如需要重新结转上年数据需要反记账操作。请做好账套备份谨慎操作,会影响当年的业务数据。
3、建账成功后,同样在系统管理中用账套主管身份登录到新建立的2015年的账套中,进入到年度账,结转上年数据——选择固定资产。
4、打开用友出纳通的记账窗口,确定需要年度结账的相关凭证。会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入下一步。这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。在月份的基础上完成结账,这样一来即可实现用友出纳通年度结账了。
5、在已使用过的会计科目下增设明细科目时,系统自动将该科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上。答案:True没有会计科目设置权的用户可以对科目进行修改,但不能增加或删除科目。答案:False在总账系统项目目录设置功能中指定项目核算科目之前,必须先将该科目的辅助核算属性定义为项目核算。
6、你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
2、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
3、:金蝶财务软件的反结账与反记账都非常简单 2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 3:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能 4:金蝶相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智能。
4、在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。
5、分别按以下步骤进行:反结账:总账-期末-结账,打开结账对话框 选择要取消结账的月份后(注:只能选最后一个已经结账的月份),按Ctrl+shift+F6,输入账套主管密码,即可取消结账,也即反结账。
进入软件-维护中心-系统配置-其他配置 找到“系统允许负库存”把后面的沟打上就可以了。
直接单据过账,然后再不做张付款单,付款金额填25500元,再到明细单据中找到这笔7000的进货单,11的话勾选核销然后过账,10的话在结算金额中填入7000再点单据过账,最后你在到单位应收应付查询会发现对方对方欠你15500元。
下面是用友T1帮助内容:*业务单据(即进销存模块中单据)未审核过账,不登记此项业务对应的会计账户。如果单据中商品属于出库业务,则库存状况表中商品的可用库存发生变化,实际库存不变;如果单据中商品属于入库业务,则库存状况表中商品可用库存与实际库存均不发生变化。
做报损单可以减少库存,做报溢单可以增加库存,在抬头写上仓库的名称,入库的日期,材料编号、名称等。其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。有的单位的入库单还需要注明供货单位的。 所以视各企业的不同要求而有区别。
刚开始启用的话,可以取消记账,然后进期初删掉该进货单;上年结转的,则只能在数据库里进行操作了,进数据库操作,建议你找为你实施的软件公司进行。
因为生产领料未过账导致库存管理中可用数与实际数量不一致。附注:用友T1商贸宝商贸管理共有4个版块:进货管理、销售管理、库存管理、钱流管理。
用友U8怎么过账,所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。在系统中进入结账,选择上个月已经结过账的月份(注:反过账一定要一个月一个月依次反,重复步骤,如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账,依次类推),按住快捷键ctrl+shift+F6,弹出对话框输入账套密码。
在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。
首先,取消结账是反过账的第一步。操作步骤如下:进入总账模块,选择“期末”选项,点击“结账”,从中选择已结账月份的最后一天。在结账页面中,按下Ctrl键并同时按下Shift键,随后点击F6键。系统会提示您进行多次操作,这是确保结账取消成功的重要步骤。其次,取消记账的步骤分为两部分。
进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”。过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。进入结转损益,按照操作提示“前进”,到最后结转损益“完成”。“完成”后生产损益凭证号,即可点击“确定”。
用友U8当月凭证做完后,需要点击软件的过账按钮,这样就把录入的凭证的数据过账到账簿上面,也就是通常所说的记账(登记账簿)过程。之后再点击结转损益按钮,然后结账,就可以出具当月的财务报表。
如你自己是demo,另外一个人是demo1以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,操作流程如下:首先进入系统管理admin进入权限用户再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。
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