1、在【往来单位批量修改】的界面:建议选择【修改查询出来的所有项】,【修改项】选择【税率%】,【修改值】输入正确的税率值。修改完成之后记得检查一下哟~步骤二:修改完往来单位的税率之后,接下来需要修改存货档案中的税率。
2、物料一旦使用,有些内容就不好修改了,如存货编码,是否批次管理等等,把使用到这个物料的地方删掉就可以修改了,比如说产品结构,采购订单,销售订单,产品入库单等等。
3、登录用友软件,并进入“库存管理”或“存货档案”模块。找到需要修改的存货档案或库存相关数据,例如存货名称、数量、金额等。如果要修改存货档案,单击进入存货档案明细界面,在界面中找到要修改的数据项,直接修改即可。
针对税率调整政策,用友U8软件中需要对进项税税率、销项税税率等进行批量调整。软件中操作如下:存货税率批量调整 需要将存货档案中进项税率和销项税率批量调整为16。Step1:点击【批改】按钮,选择批改项目【进项税率】和【销项税率】。
首先登录ERPU8系统人力资源模块薪资管理工资类别打开工资类别选择要打开的工资类别并点击【确定】按钮。其次用友设置5000起征点的个税税率需要点击“薪资管理”下的“设置”选项扣税设置。在“扣税设置”中点击【编辑】按钮点击【税率设置】按钮。
在用友U8系统中,要修改编码方案,通常需要具备管理员权限。这一步骤对于确保系统的有效运行至关重要。具体操作流程如下:首先,登录到U8系统,然后导航至系统管理模块。在系统管理模块中,寻找并选择“基础资料管理”或类似选项。接着,在“基础资料管理”界面中,找到并点击“编码方案管理”或相关子项。
用友U8系统中,当您已对某个月份完成结账操作后,若需要修改该月份的凭证,必须遵循反向操作流程。此流程主要包括反结账、反记账、反审核三个步骤。反结账操作 首先,进入结账界面,选择需要反结账的月份。
随着企业国际化程度的提高,用友U8系统需要适应不同国家和地区的日期格式标准。修改日期格式可以更好地支持多语言、多地域的运营模式,确保在不同国家和地区都能正确处理和显示日期信息,为企业的全球化运营提供有力支持。
在用友U8记账系统中,面对可能出现的错误凭证时,我们需要采取一系列步骤进行修正。以用友总账系统(账务系统)V11为例,根据凭证的不同状态,我们可采取以下几种方法进行修正,以确保会计电算化的高效与准确。首先,对于输入后还未审核或审核未通过的凭证,修改操作相对简单。
1、用友发票表头主要包括:发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、货物或应税劳务服务名称、规格型号数量、单位、单价、金额、税率、税额以及合计金额等。具体内容解释如下:用友发票表头的基本内容 用友发票表头是发票的重要部分,它提供了发票的基本信息和核心内容。
2、方法如下:在友专用发票管理系统中,进入“发票管理”。在“发票模板”中,选择“编辑发票模板”进入编辑页面。在“发票抬头”处,点击“编辑”按钮,进入修改发票抬头界面,输入新的发票抬头。点击“确定”按钮完成用友单据格式设置表头的修改。
3、发票类型在软件中直接就做了分类了 一个是普通发票,一个是专用发票也就是增值税发票,不清楚你所说的发票类型是指哪一块的?最好把你用的软件的版本说一下,这样大家才可以帮到你。
4、收据 收据是用友财务系统中使用最为普遍的凭证之一。它主要用于记录现金或银行存款的收款业务,包括公司收到的销售款项、服务费用等。收据能够清晰地反映资金的流入情况,帮助管理者进行资金控制和核对。 发票 发票是证明购销双方业务往来的重要凭证,也是用友财务软件中的核心凭证之一。
版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
工作时间:0:00~24:00
客服电话
13026203696
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态