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用友软件做错了 用友账记错了科目怎么出来

 2025年01月31日  阅读 2  评论 0

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用友财务软件已录入期初余额错了怎么改

1、在用友财务软件中发现期初余额错误时,您可以按照以下步骤进行修正。首先,登录软件并选择相应的账套。接着,需要定位到具体的科目或账户,这可以通过输入科目编号或名称,或者在账户余额表中查找实现。进入该科目或账户的详细信息页面后,您可以双击科目或账户名称,或者点击特定按钮来进入。

2、在遇到这种情况时,建议采取一种解决方案,即在发现错误的月份,执行一笔调整分录。例如,假设您现在发现总账中的期初应收账款误挂到了另一个客户名下。调整步骤如下:首先确认期初应将款项记入XX客户账户,但实际却误挂给了其他客户。

3、用友T3在录入期初余额后,确实允许进行修改。若需进行修改,首先应采取反初始化操作,完成这一步骤后,便能对期初余额进行调整。假使你是在建立新账目时录入了初始数据,之后应当进行初始化结束,方可正常使用账套。如若此时发现需要修改,只需按照反向操作步骤进行调整即可。

4、首先,如果已经进行了期末结账,需要在期末结账界面取消所有月份的结账。其次,进入软件后,依次取消每个月份的凭证记账,直到所有月份的凭证都被取消。此时,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”字样。接着,可直接修改期初余额,修改完成后,需要再次依次将各月份的凭证记账,并进行各月的期末结账。

5、财务软件的期初数据录入错误是否可以修改,取决于你所使用的是哪一款软件。例如,用友和金蝶这类软件允许修改期初数据,但可能操作过程较为复杂。如果你使用的是用友软件,且在录入期初数据后未进行凭证记账,那么总账的期初余额是可以进行修改的。

用友T3软件月结后发现期间损益结转的凭证做错了如何删除

在用友T3软件进行月结后,如果发现期间损益结转的凭证有误,需要进行一系列的操作来修正。首先,需要反结账,这一步骤会撤销已有的结账记录,使得月结状态恢复到结账前的状态。接着,需要反记账,这一步骤会撤销已经过账的凭证,使得这些凭证在系统中恢复到未过账状态。

进入月末结账 选择需要反结账的月份(如图)同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框,注:口令为 进入该帐套时的口令 输入完口令后,点击确认。反结账成功后,如图20101 是否结账的 地方 的Y 消失了,点击 取消 退出 结账 界面。

首先,确认该月是否月结,在系统管理,选择期末处理、财务结账,点开以后可以看到该月份是否月结。如何这个月已经月结,那么需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证。登录到要删除的账套,输入操作员以及操作员的密码,选择账套,然后进入软件。

用友财务软件记账做错了怎么办 反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张 用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了 如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。

点击 审核凭证 进入 选择月份 点击 确认 选择要修改的凭证 点击确定 进入 凭证 界面 点击 取消 审核 退出即可。第用友软件删除凭证方法 :作废凭证 进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程:第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

使用用友软件做凭证,发现做错了,要怎么更改

第一种情况:如果您在制单后发现凭证有误,可以先点击总账-添置凭证选择做错的凭证,然后点击制单键出现的下拉框中选择“作废凭证”并点击,凭证上会出现“作废”二字。再次点击制单,选择整理凭证并选择相应的月份点击确定,会生成作废凭证表。

首先,如果凭证尚未进行审核,可以直接点击日期进行修改。其次,对于已审核但未记账的凭证,需要取消审核后进行修改。如果凭证已经记账但未结账,那么应当取消记账,然后重复步骤二。若凭证已结账,应取消结账,如果结账操作影响了结转凭证,则需删除相应的结转凭证,取消记账,重新进行结账。

首先,针对直接错误的凭证,可以使用作废功能进行补救。具体步骤为:在总账模块中,找到需要作废的凭证,点击“制单”键,出现下拉菜单后选择“作废凭证”,在凭证上会显示“作废”二字。然后,返回到“制单”页面,选择相应的月份,点击“确定”,系统将生成一份作废凭证。

- 首先,点击“总账”菜单下的“添置凭证”,选择需要更正的凭证。- 随后,点击该凭证上的“制单”键,出现下拉菜单,选择“作废凭证”。- 进行作废操作后,凭证上会显示“作废”字样。再次点击“制单”整理凭证,选择相应月份并点击“确定”。

其次,如果错误发生在以前的期间,建议采用补充凭证法或红字冲销法进行修改。补充凭证法适用于需要增加或减少某些会计项目的情况,通过创建新的凭证来补充原凭证的不足。而红字冲销法则适用于错误金额较大或需要完全撤销原凭证的情况,通过冲销原凭证并重新生成正确的凭证来修正错误。

处理用友软件记账后发现凭证错误的方法如下:首先,进行反记账操作(操作步骤为按ctrl+h后,在凭证下拉菜单中选择反记账选项)。接下来,进行凭证的反审核步骤。完成反记账与反审核之后,您将能够对凭证进行修改或删除(整理凭证)。

用友软件12月才发觉9月份凭证做错了,有什么办法补救

首先,针对直接错误的凭证,可以使用作废功能进行补救。具体步骤为:在总账模块中,找到需要作废的凭证,点击“制单”键,出现下拉菜单后选择“作废凭证”,在凭证上会显示“作废”二字。然后,返回到“制单”页面,选择相应的月份,点击“确定”,系统将生成一份作废凭证。

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原文链接:http://wujun.bjufida.com/jinxiaocun/66175.html

标签: 用友软件做错了 

吴老师

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