1、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2、在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。
3、一,反结账。用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
1、凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。
2、可以试下,CTRL+SHIFT+F6 这三组合键同时操作 取消反结账 CTRL+H 反记账的操作。
3、如果不麻烦的话,在还没有报税、交报表的情况下,财务软件可以进行反结账,将上个月的账做正确,就不产生更正改错的问题了。
进行反记账前,先要进行反结账,使用凭证管理查询待反记账的凭证后,点记账,反记账即可。感谢您的提问。
对于没有跨年的,将帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6。
在总账模块的凭证管理中查询凭证,全选后反记账就可以了。先登录系统,进入总账模块,凭证管理。查询出当前会计期间的凭证,全选,反记账。这样操作后,就可以进行前期会计期间反结账了。
航天资讯A6财务软体反结账时系统提示,下一期间凭证已经记账,该期间不能反结账, 进行反结账前,请先对当前期间的凭证进行以记账,然后再进行反结账处理。感谢您的提问。
如需要进行反结账,请先对当前期的凭证进行反记账。感谢您的提问。
1、如果单据已经下推,要下一步都反审核,才可以反审本张单据。一般在入库单页面左上角有反审核按钮。法律依据:《中华人民共和国会计法》第十四条会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。
2、亲,你好,很高兴为您解答答已审核的采购入库单取消审核的方式是:审核通过了就是已经记入库存,要想取消就要用红票冲出来,做个入库单数量填等量的负数。就把原来的入库退出来了。
3、有多种原因:使用的该账号没有反审核权限或反审核此其他制单人审核的单据的权限;那么需要重新设置权限。修改用户的权限。
4、能反审核了。这,如果一定要反审核销售开单来进 行处理的话,必须删掉引用的 单 据包括 收款单,出入库 单等相关引用的单据。
第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。
选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
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