1、采购结算对应的单据是入库单和发票。入库单是对采购实物入库数量的确认,也是对采购人员和供应商的一种监控,如果缺乏实物入库的控制,不能防止采购人员与供应商串通舞弊,虚报采购量、实物短少的风险。
2、参照采购发票生成的收货单据,可根据相关性自动结算。如果收货单据不是参照采购发票生成的,系统不能自动结算,可以手工结算,路径:供应链-采购管理-采购结算-人工结算。手动选择要结算的发票和收货凭证。
3、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写入库单内容保存。
4、采购单据。通过数据采集、电子数据同步和数据匹配,自动实现发票、入库单、订单数据之间的勾稽和结算处理。采购结算单是记录采购结算结果的单据。
1、这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除,才能在这里弃审。如果没有生成入库单,审核流程,看看是否加入质检流程,需要取消质检等流程。如果都没有问题的话,当然也不排除用友系统出错的情况。
2、这种情况是单据异常造成的,到服务器端,打开U8系统管理功能,用管理员账号登录,查列出异常单据,然后清理这些异常单据,这样处理后就可以正常处理单据了。
3、登录步骤:首先双击打开‘企业应用平台’。进入登录界面后,登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。输入操作员,先由系统管理员在系统管理里建立。
4、联系供应商:确定输入数据是准确的,那么问题出在供应商那边,联系供应商,看看是否有什么原因导致订单弃审失败。
5、打开期末--取消处理--看看是不是做过核销,或者转账。
自动结算把采购发票与采购入库单上的存货以及具体此存货所在的分录进行了一一对应了。而手工结算如果在同一结算是存在一个存货多条记录的情况,那么结算的单价则为此多条记录的平均单价。
参照采购发票生成的收货单据,可根据相关性自动结算。如果收货单据不是参照采购发票生成的,系统不能自动结算,可以手工结算,路径:供应链-采购管理-采购结算-人工结算。手动选择要结算的发票和收货凭证。
原因分析: 采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,那么只能使用【手工结算】进行结算。
自动核销跟手工核销的目的,都是对委外加工材料跟委外加工产品的核销问题。自动核销是在已经设定规则的情况下,材料对应产品进行自动核销。手工核销是,在没有对于核销条件的情况下,人工对材料跟委外加工产品进行对应核销。
采购入库单中同一存货有多条明细记录,生成发票时同一存货只有一条明细记录,这种情况是无法自动结算的。根据查询相关资料信息显示,只能手工结算。点击采购,采购结算,手工结算,选择要结算的采购入库单和采购发票点击结算即可。
1、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。
2、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
3、发票未到(暂估):借:原材料 贷:应付账款—应付暂估(暂估应付款科目)---此时未确认采购成本,系统中的采购成本为暂估数据,与实际的采购成本是有差异的。
1、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
2、大概流程是这样的,首先业务部门发起采购需求,然后把采购需求发给采购部门,采购部门拿着采购需求单去立项,立项完成后进行项目招投标,招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草,双方确认完以后进行合同签订。
3、用友U8采购管理系统从供应链管理的角度,为企业的采购活动提供了一个良好的管理平台,帮助企业建立一个围绕采购活动的全面管理系统。
4、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。
5、安装产品会自动初始化的,装上之后就也有使用的。
6、系统管理。系统---注册。。帐套主管登陆*不是admin、--选择年度 --帐套。点帐套。启用。勾选 或者直接登陆企业门户,。进入帐套。然后点基础资料 系统启用。
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