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用友软件怎么调帐 用友软件设置

 2024年06月23日  阅读 1  评论 0

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用友软件管理费用怎样调账

1、调整“管理费用”计入贷方没有错,但要想在利润表正确反映,需要调整利润表“管理费用”项目的的函数。管理费用fs(6602,月,贷,年),现修改为:fs(6602,月,贷,年)-(fs(6602,月,贷,年)-TFS(6602,月,借,期间损益结转,))就可以解决。

2、做调整凭证,把错误凭证红字冲销。重新做正确的凭证,记账。

3、进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。2 在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。3 点击确定点击是。

用友账套期初建账时,少记“预付账款”近300万,应如何调账?

1、可以找拥有给你调整。如果通过自己账务调整的话也可以。摘要补建账遗漏数据,借预付账款,贷银行存款(相应科目)。

2、问题十:用友T3建新账簿时期初数字录入错了怎么修改 没有记账的情况下,可以直接修改;如果记账了,就反记账(总账-凭证-恢复记账前状态);如果月结了,就反月结(总账-期末-结账-ctrl+shift+f6).如果做了几个月的账,就按照这个反的顺序一个月一个月往前推,一直反到一月份。

3、进入会计科目设置|指定银行总账科目;选择银行科目双击打开(或点击工具栏中的修改);勾选银行日记账选项,并保存;把未记账的凭证记账;进行银行对账。

4、用admin进入系统管理后,点工具栏的【权限】下拉【权限】。在弹出的窗口选中需要修改的操作员,选中后会变蓝色,如图:201操作员。选择要分配的账套和年度,如图:800账套 2011年度。若要将此操作员设为账套主管,他便有些账套的所有权限。选择操作员要分配的账套和年度。

用友T6财务软件出现总账和明细账不符怎么调账?

首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。接着就是要进行点击总帐系统然后就是要进行填制凭证接着就是要进行修改凭证日期,这时候就进行输入附单据数进行录入摘要做下一份凭证,如下图所示。

首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。其次,单击总账系统,然后填写凭证,再修改凭证日期。此时,输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证,见下图。接着,您需要在左上角重新注册文件,然后需要将操作员更改为出纳的操作员以进入用友。

总账与明细账的年初数不符的情况方法:建议检查该会计科目在gl_kmxx中的明细标志字段‘kmmx’的值是否正确,如果该科目为明细级科目,该字段的值应为‘1’;如果该科目为非明细级科目,则该字段的值应为‘0’。

可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。

在用友软件中,总账与明细账不符,对于仅仅是使用软件的人来说,是个非常棘手的问题,需要动数据库,没有什么好的办法。

一般来讲,总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。你先按顺序操作:录入凭证 审核 过账 记账 如果以上都已操作并且没有遗漏,可考虑是软件数据库发生错误,请找服务商解决。

用友结账后发现凭证错了怎样调账

你这样的问题,最快的方式就是做凭证来调整,注明你是调账的;除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明:你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。

如果错误不涉及损益不涉及税费(即不影响已提交的税费申报),可将9月份和8月份反结账;将8月份错误凭证反记账、反审核,修改错误;再按正确程序审核、记账、结账;可以在当期月份(10月份),以调账方式将错误调整过来。

如:2013年3月份发现2013年1月份2号凭证有错,当使用红字更正法时,你则打开填制凭证界面|制单菜单|红冲,打开对话框后,录入要红冲的凭证所属期间(2013年1月)和凭证号(2号)后,点击确认,系统便自动生成一张红冲的凭证。

用友软件跨年修改凭证异常麻烦,修改后还得重新年结,所以直接红冲调账即可。如果是金算盘软件则可以跨年修改凭证,不必年结。

(如税务机关)这样做,实为不妥。因为,佝这样做,只是确保了你系统内的数据之间的衔接和连续性,而无法与已经上报的报表上的数据保持一致。因此,你可在发现问题的当月,手工填制一张红冲的凭证,再做一张正确的凭证,将错误更正。据实反映经济业务的发生时间与内容。

还虚增了利润转进未分配利润里。这种处理,本年利润里会有余额,并且是借方的,并且大于实际的余额。现在你要纠正,那么首先需要反结账 反结账后再找到对应错误的凭证,做生成冲销凭证 然后再做一笔正确的,记账,最后再结账就行了。记住一点,结转后本年利润无余额。

在用友财务软件,如何调整去年的会计分录金额?

1、理论上说,是可以通过反结账至上一年度,进行一系的修正。但是如果上年度的财务报表均已上报相关单位的话,(如税务机关)这样做,实为不妥。因为,佝这样做,只是确保了你系统内的数据之间的衔接和连续性,而无法与已经上报的报表上的数据保持一致。

2、用友财务软件修改年初余额按以下步骤:逐月将已经审核、记账、结账的凭证,按月执行反结账、反记账、取消审核 恢复到所有业务都没有审核、记账、结账的状态。点击总账-设置-期初余额,也即当初录入期初余额的界面,逐笔修改需要修改的年初余额 修改后再分别按序每月审核凭证、记账、结账。

3、不牵涉成本损益的,可以在当年度进行调整。先用红字把上年度的会计分录冲销,因为这属于前期会计差错更正,然后再做一个正确的蓝字凭证。涉及成本损益的,可通过“以前年度损益调整”科目调整,修改完成后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下,进行相应的盈余公积的调整。

4、打开相关窗口,直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面,需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题,就根据实际情况确定保存。这样一来会看到对应的结果,即可达到目的了。

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吴老师

帮助上千家企业提供软件解决方案,企业效能提升50%+
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