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用友软件怎么过帐 用友怎么过账

 2024年08月30日  阅读 62  评论 0

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用友期末怎么过账

进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”。过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。进入结转损益,按照操作提示“前进”,到最后结转损益“完成”。“完成”后生产损益凭证号,即可点击“确定”。

检查本月是否还有未结帐的凭证,有未记帐凭证不能结帐;对账是否出现差错,出现差错不能结帐;已启用除财务模块以外的其他模块,要先对其他模块进行处理完后,再进行财务模块进行处理,最后才能进行结转。未通过检查点上一步,拉到最低下,用友财务软件会有说明,根据说明,进行相应处理。

总账模块是:填制凭证--主管签字--审核凭证--对账--结账,如图所示 注意:生成结转损益的凭证,也要主管签字--审核凭证--对账,才能结账,结账后,就可以自动转到下一会计期间了。

用友软件做完凭证后做什么

1、用友软件做完凭证后的操作 审核凭证 在用友软件完成凭证的录入后,接下来的重要步骤是审核凭证。这是确保凭证数据准确性的关键环节,一般由财务审核人员完成。审核内容包括凭证的科目使用是否正确、金额是否准确等。凭证过账 审核无误后,需要进行凭证的过账操作。

2、答案:在用友软件录完凭证后,下一步是审核凭证。详细解释:在用友财务软件中,录入凭证是日常财务工作的重要环节之一。完成凭证录入后,为确保财务数据的准确性和合规性,需要进行以下操作: 凭证审核: 录入凭证后,首要步骤是审核凭证。

3、用友U8做完凭证后,接下来的操作包括审核凭证、记账、结账等步骤。审核凭证 在完成凭证录入后,需要对所录入的凭证进行审核,确保凭证的准确性和合规性。这一步骤一般由审核人员完成,他们会检查凭证中的各项内容,如交易事项的真实性、金额的准确性、科目的正确性等等。

用友软件如何反结账、反过账、反审核

打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。

在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。

用友U8怎么过账,所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。在系统中进入结账,选择上个月已经结过账的月份(注:反过账一定要一个月一个月依次反,重复步骤,如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账,依次类推),按住快捷键ctrl shift F6,弹出对话框输入账套密码。

用友T6怎样自动过账?

进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”。过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。进入结转损益,按照操作提示“前进”,到最后结转损益“完成”。“完成”后生产损益凭证号,即可点击“确定”。

总账模块是:填制凭证--主管签字--审核凭证--对账--结账,如图所示 注意:生成结转损益的凭证,也要主管签字--审核凭证--对账,才能结账,结账后,就可以自动转到下一会计期间了。

比如说你14年固定资产已经结完帐了,到系统管理中,用账套主管的身份登录,选择固定资产那个账套,点击上面的年度账——建立。软件会给你建立一个2015年的账套。建账成功后,同样在系统管理中用账套主管身份登录到新建立的2015年的账套中,进入到年度账,结转上年数据——选择固定资产。

每月月底需要点两次“记账功能”,第一次是所有日常凭证做完,点“记账”,然后进行期间损益结转(自动生成),如你说这张凭证审核完之后,再点击一次“记账”。最后再月末结账。

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。

你是用demo做完凭证的,接下来点企业门户,用你这个操作员demo1进入,总账——凭证——出纳签字签好以后,审核凭证这俩步一起操作,操作完以后换回你原来操作员demo记账,记账以后期间损益结转,结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证,然后可以结账了。

用友U8的记账流程开始于总账系统的凭证填制。在此步骤中,用户需创建并填写凭证,随后提交给审核人员进行审核。若凭证包含出纳相关操作,还需出纳人员进行签字确认。一旦审核通过,即可进行记账操作。 对于除总账系统外的其他子系统生成的凭证,需在各子系统内完成相关经济业务的凭证生成。

方法/步骤:进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。用友财务软件账务处理步骤 填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。

设置出纳权限 用Admin登录系统管理--权限--权限--选中一个出纳用户--修改--在对话框右边点击展开总帐--在总帐下面勾上--出纳--确定退出。

用友金蝶财务软件的反过账怎么做?

打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

分别按以下步骤进行:反结账:总账-期末-结账,打开结账对话框 选择要取消结账的月份后(注:只能选最后一个已经结账的月份),按Ctrl+shift+F6,输入账套主管密码,即可取消结账,也即反结账。

:金蝶财务软件的反结账与反记账都非常简单 2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 3:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能 4:金蝶相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智能。

键激活“取消结账”功能。 (4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。 注意: 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。用友财务软件凭证保存 你要反过账,反月结,反记账,反审核一系列操作后再去修改。

版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

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吴老师

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