1、解决办法是使用科目修复工具或直接在数据库中修改末级标志。若尝试上述方法后问题仍未解决,可能是数据库存在故障。此时,考虑联系用友服务部门寻求专业帮助。总之,面对总账与明细账不平的问题,首先需排查是否涉及科目或项目的修改,确保科目末级标志正确设置,若无法自行解决,则应寻求专业人士或技术支持。
2、若上年年末对账平衡,问题可能出现在年度结转环节。解决此问题有两个方法,一是重新进行年度结转,二是进入新的年度账,将该科目的辅助核算取消。修改期初数和明细记录合计至一致,再将辅助核算选上,同时调整该科目下的辅助明细记录。这样一来,总账与明细账的不平问题即可得到解决。
3、在使用用友T3系统时,如果遇到总账与明细账不平的情况,我们首先需要检查上年年末的对账是否已经平衡。如果发现上年年末对账是平衡的,这通常意味着问题出在年度结转的过程中。针对这种情况,我们可以采取两种解决策略。一种方法是重新执行年度结转的过程,确保所有数据正确无误地转入新年度账本中。
4、用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致,解决步骤如下:首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。
1、应首先检查账务处理是否存在问题。如果账务本身没有问题,那么很可能是后台数据库出现了问题,通常与数据库表末级标识有关。这种情况下,建议通过后台修改数据库表字段来解决。如果操作不熟悉,最好将问题提交给售后处理中心处理。
2、产生原因:期初余额没有辅助明细账数据,因此总账与明细账对账不平。解决办法:建议反记账、反月结,直到1月份未记账和未结账状态,手工新增辅助核算,并录入明细账期初余额;再逐月结账、结账;如果对SQL数据库比较熟悉,可直接进入用友账套数据库中新增期初明细账数据;建议采用第一个解决方法。
3、可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
发现总账和明细账不平,首先要检查上年年末对账是否平衡。若上年年末对账平衡,问题可能出现在年度结转环节。解决此问题有两个方法,一是重新进行年度结转,二是进入新的年度账,将该科目的辅助核算取消。修改期初数和明细记录合计至一致,再将辅助核算选上,同时调整该科目下的辅助明细记录。
可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
在使用用友T3系统时,如果遇到总账与明细账不平的情况,我们首先需要检查上年年末的对账是否已经平衡。如果发现上年年末对账是平衡的,这通常意味着问题出在年度结转的过程中。针对这种情况,我们可以采取两种解决策略。一种方法是重新执行年度结转的过程,确保所有数据正确无误地转入新年度账本中。
应首先检查账务处理是否存在问题。如果账务本身没有问题,那么很可能是后台数据库出现了问题,通常与数据库表末级标识有关。这种情况下,建议通过后台修改数据库表字段来解决。如果操作不熟悉,最好将问题提交给售后处理中心处理。
用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致,解决步骤如下:首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。
原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程有错误。
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