点击菜单:总账-设置-选项选择“凭证”页签,勾选左下选项 未审核凭证允许记账。点击菜单:总账--凭证--凭证审核,进入审核界面其中审核人为“已审核”确定点击取消按钮,菜单:审核--成批取消审核,进行成批审核。
用友财务软件进行反记账的操作流程包含多个步骤。首先,您需要进入软件中的“凭证管理”模块。在这里,您能轻松找到并选择需要反记账的凭证。接下来,点击“反记账”按钮,系统将自动弹出确认窗口,此时只需点击“确定”,即可完成反记账操作。
启动用友系统后,首先在菜单栏找到并点击“总账”选项,进入总账模块。在总账模块的下拉菜单中,选择“期末”并点击“对账”。进入对账界面后,按下键盘上的【Ctrl+H】组合键,系统会提示“恢复记账前功能状态已被激活”,此时点击“确定”按钮。接下来,根据需要选择恢复的方式。
首先,进行反结账操作。从总账中选择“期末”菜单,点击“结账”选项,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6组合键,显示取消结账状态即可完成此步骤。接着,执行反记账操作。
用友软件反记账方法如下:依次点击总账、期末、对账。在弹出的窗口中,直接按Ctrl加H组合键,弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活,再点击确定按钮。退出上面的窗口后,再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态。
此外,如果用户做了多次计提折旧,会导致数据库后台日志增多,这种情况下有可能会影响到NC系统判断是否已经计提。这种情况下通过修改日志ID的PK值可以解决(将最大ID的PK值与状态为0的PK值互换。
账套的备份与恢复,在文件下拉框下找到帐套维护进入选择账套备份或账套恢复。
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这个是因为做了计提后在固定资产模块又做了其它操作,特别是反结账后容易出现这个问题。很简单。把当期的折旧凭证删除再计提一次。
明确答案:用友NC存货核算的关账时间通常在每月的特定日期,这个日期取决于公司的财务结账周期和流程。关账时间一般会在每月的后期,以确保所有存货交易都已准确记录并核对无误。具体时间需根据公司内部的财务管理规定来确定。
关账和结账没有固定的标准,这取决于软件系统的具体设计。有的系统确实要求财务模块和其他模块同时结账,即财务结账依赖其他模块的结账。例如,某些系统强制要求所有模块在财务结账之前都必须完成结账。然而,也有软件系统,比如用友NC6,并不强制供应链模块进行结账,供应链业务可以持续进行,不受财务结账的影响。
这没有统一标准。一些系统确实需要其他模块和财务同时进行结账,即财务结账依赖于其他模块的结账。然而,也有一些软件并不做这种要求。例如,用友NC6,其供应链模块并未设有结账的概念,业务操作可以持续进行,不受财务模块结账与否的影响。只有涉及财务的模块才有结账的概念。
用友U8提示已关账意味着:当前账务期间已经关闭,不能再进行该期间的账务操作。详细解释如下:在用友U8财务管理软件中,为了规范账务处理和保证数据的准确性,每个账务期间都会有一个关账的流程。当某个账务期间完成所有的账务处理后,系统会对该期间的账务进行关闭。
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