1、进入“总账”模块,点击“凭证”菜单。 选择“恢复记账前状态”选项,以执行反记账。 然后回到“总账”模块,进入“凭证”菜单。 点击“制单”下的“作废/恢复”按钮,将目标凭证设为作废状态。 退出后,进入“填制凭证”模块,点击“整理凭证”。
2、用友T3普通版:反结账的操作步骤如下:进入总账模块,在期末菜单下找到结账选项,点击结账月份后,按下Ctrl+Shift+F6键即可取消结账。反记账的操作步骤如下:取消结账后,在总账模块找到期末菜单下的对账选项,按下Ctrl+H键,系统会弹出提示:“恢复记账前状态已被激活”,点击确定即可。
3、通过执行“总账”菜单下“期末”选项中的“期末对账”功能,选择或单击要反记账的月份,按下“Ctrl+H”键激活将凭证恢复至记账前状态的功能。随后,进入“总账”菜单,选择“凭证”下的“恢复记账前状态”选项,打开弹出的对话框后,根据需要选择恢复方式,并输入主管密码,完成取消记账的操作。
4、在用友T3普通版中,反记账的具体步骤如下:首先,在执行“总账”菜单中的“期末”选项下的“期末对账”功能后,会弹出一个窗口,用户可以在其中选择需要反记账的月份。然后,按下“Ctrl+H”键,激活“将凭证恢复记账前状态”的功能。
5、进入月末结账 选择需要反结账的月份(如图)同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框,注:口令为 进入该帐套时的口令 输入完口令后,点击确认。反结账成功后,如图20101 是否结账的 地方 的Y 消失了,点击 取消 退出 结账 界面。
6、用友T3标准版月末结账 其他模组没有结账,例如进销存模组没有结账或者核算模组、固定资产模组等没有结账。只有其他模组结账后才可以结账总账模组。用友T3标准版年度已结账如何再反结 首先你要删除你建立的2011年度帐套,然后到你们本年度2010年取消结账就可以啊,做好了之后重新建立年度帐再来结转。
1、为了取消用友T+系统中的损益结转操作,需要按照以下步骤进行:首先,需要检查当前月份是否已经完成了结账流程。这可以通过进入系统管理界面,在财务结账选项中查看来完成。如果发现月份标有“是”的字样,说明该月份的结账操作已完成。这时,需要点击下方的“取消结账”按钮,以解除结账状态。
2、进入“总账”模块,找到“期末”菜单项。 在“期末”菜单下,选择“结账”选项。 在结账月份处,按下Ctrl+Shift+F6组合键,即可取消结账。执行反记账操作: 取消结账后,继续在“总账”模块操作。 寻找“期末”菜单,点击“对账”选项。
3、通过执行“总账”菜单下“期末”选项中的“期末对账”功能,选择或单击要反记账的月份,按下“Ctrl+H”键激活将凭证恢复至记账前状态的功能。随后,进入“总账”菜单,选择“凭证”下的“恢复记账前状态”选项,打开弹出的对话框后,根据需要选择恢复方式,并输入主管密码,完成取消记账的操作。
1、在用友软件中,如果需要删除月末损溢结转的凭证,首先需要反记账。
2、使用用友T3普通版进行反结账、反记账及删除结转损益凭证的步骤如下:执行反结账操作: 进入“总账”模块,找到“期末”菜单项。 在“期末”菜单下,选择“结账”选项。 在结账月份处,按下Ctrl+Shift+F6组合键,即可取消结账。执行反记账操作: 取消结账后,继续在“总账”模块操作。
3、进入月末结账 选择需要反结账的月份(如图)同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框,注:口令为 进入该帐套时的口令 输入完口令后,点击确认。反结账成功后,如图20101 是否结账的 地方 的Y 消失了,点击 取消 退出 结账 界面。
4、通过执行“总账”菜单下“期末”选项中的“期末对账”功能,选择或单击要反记账的月份,按下“Ctrl+H”键激活将凭证恢复至记账前状态的功能。随后,进入“总账”菜单,选择“凭证”下的“恢复记账前状态”选项,打开弹出的对话框后,根据需要选择恢复方式,并输入主管密码,完成取消记账的操作。
首先,需要检查当前月份是否已经完成了结账流程。这可以通过进入系统管理界面,在财务结账选项中查看来完成。如果发现月份标有“是”的字样,说明该月份的结账操作已完成。这时,需要点击下方的“取消结账”按钮,以解除结账状态。接下来,进入凭证管理界面。
以审核人的身份进入该帐套 点击 审核凭证 进入 选择月份 点击 确认 选择要修改的凭证 点击确定 进入 凭证 界面 点击 取消 审核 退出即可。
打开财务软件,进入到财务软件的主页面。在财务软件的主页面,点击“财务核算”。在财务核算模块中,选择“凭证列表”,然后点击“查询凭证列表”。在“凭证列表”中,选择需要取消结转的凭证,然后点击“取消结转”。点击“确定”,即可取消该凭证的期间损益结转。
进入月末结账 选择需要反结账的月份(如图)同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框,注:口令为 进入该帐套时的口令 输入完口令后,点击确认。反结账成功后,如图20101 是否结账的 地方 的Y 消失了,点击 取消 退出 结账 界面。
如果凭证已经产生的话,那你唯一的方法只能是作废,然后把它删除掉。
月结账之后,无法直接删除损益凭证。若需删除,必须先反结账至7月,再进行反过账操作,此时方可删除损益凭证。删除凭证后,建议重新过账和结账,确保账务处理的准确性。此外,如果之前生成的财务报表与当前账务状态不符,应重新生成报表,以保证数据的时效性和准确性。
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