1、在用友T6系统中,如果已经完成了专用发票的结算,想要取消结算,首先需要取消审核。这一步骤在采购发票页面通过点击“弃复”按钮来实现。具体操作步骤如下:进入采购模块,找到“采购结算”选项,进入“结算单明细列表”。在这里,您会看到已生成的采购结算单。为了取消结算,需要删除需要修改发票的采购结算表。
2、第一步:进入核算模块,查找并删除已生成的凭证。这一步骤旨在消除财务记录中的结算痕迹,确保数据的一致性和准确性。第二步:在采购模块中,取消结算操作。此步骤是针对软件内特定模块的处理,旨在解除已有的结算状态,为后续的修改或删除提供可能。第三步:在采购模块中执行取消结算的具体操作。
3、用友T6反结账的具体步骤如下:第一步,取消结账。首先,点击“期末”下的“结账”按钮,系统会弹出一个对话框,选择你最近已结账的月份,将结账标记设为“Y”,然后按Ctrl+Shift+F6键。接着,在弹出的对话框中输入用户密码,点击确定即可完成取消结账。第二步,修改凭证。
4、在用友T6系统中,如果已经进行了结账操作,需要反结账时,首先打开总账模块,进入期末菜单下的结账选项,选择需要取消结账的月份,然后按住Ctrl键和Shift键同时按下F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。
1、若需要修改入库单,首要步骤是取消结算。然而,取消结算并非总是那么简单,因为系统会检查多项条件。例如,是否已经生成了凭证,以及采购系统是否已经完成了结账过程。如果这些条件都满足,那么取消结算就可以进行。在实际操作中,取消结算可能涉及多个步骤和注意事项。
2、需要先在存货系统中取消该单据的记账,然后再删除结算单,就可以取消结算了。
3、在处理用友软件的普通采购发票结算问题时,若需删除操作,请遵循以下步骤:第一步:进入核算模块,查找并删除已生成的凭证。这一步骤旨在消除财务记录中的结算痕迹,确保数据的一致性和准确性。第二步:在采购模块中,取消结算操作。
4、在用友T6系统中,如果已经完成了专用发票的结算,想要取消结算,首先需要取消审核。这一步骤在采购发票页面通过点击“弃复”按钮来实现。具体操作步骤如下:进入采购模块,找到“采购结算”选项,进入“结算单明细列表”。在这里,您会看到已生成的采购结算单。
第一步:进入核算模块,查找并删除已生成的凭证。这一步骤旨在消除财务记录中的结算痕迹,确保数据的一致性和准确性。第二步:在采购模块中,取消结算操作。此步骤是针对软件内特定模块的处理,旨在解除已有的结算状态,为后续的修改或删除提供可能。第三步:在采购模块中执行取消结算的具体操作。
在用友T6系统中,如果已经完成了专用发票的结算,想要取消结算,首先需要取消审核。这一步骤在采购发票页面通过点击“弃复”按钮来实现。具体操作步骤如下:进入采购模块,找到“采购结算”选项,进入“结算单明细列表”。在这里,您会看到已生成的采购结算单。为了取消结算,需要删除需要修改发票的采购结算表。
具体操作步骤如下:进入用友软件系统,找到相应的采购模块,点击采购入库单,找到需要删除的那张错误的收货单。若版本支持直接删除,则直接删除即可。若不支持直接删除,那么需要先取消核销,再进行删除。取消核销的步骤一般是:点击单据名称,进入单据详情页面,找到核销信息,点击取消核销按钮,确认取消核销。
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