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用友软件月底如何结账 用友软件月底如何结账的

 2025年03月29日  阅读 5  评论 0

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用友财务软件如何结账?

打开用友财务软件的总账系统,并导航至结账功能区,开始反结账流程。在反结账环节,输入正确的账套密码,系统将确认反结账操作。此时,可执行多次反结账步骤。选择实时导航,进入反记账步骤。通过实施导航菜单,选择总账数据修正选项,准备进行反记账。

凭证处理 填制凭证在用友U8财务软件中,填制凭证时需注意会计科目应为末级科目,且金额和摘要不能为空。红字金额应以负号表示。 审核凭证审核凭证时,可以单张审核或成批审核。审核人员应与制单人员不同,审核通过的凭证只能由审核人本人取消审核。 凭证记账通过审核的凭证将自动进入记账环节。

在使用在用友财务软件进行期末结转时,需要确保所有本月的账务处理都已经完成。首先,打开用友财务软件,选择期末结转功能模块。进入后,系统会自动检查本月的凭证是否已经全部过账和审核。如果一切正常,系统会自动进行结账操作。如果有未处理的凭证,则需要先完成这些凭证的过账和审核。

在月末,为了进行结账,首先需要登录到用友软件的登录页面,并将登录时间设定为月末进行结账的时间。登录后,进入总账系统,首要任务是审核本月的所有凭证。审核工作需要逐一进行,确保每一张凭证的准确性和合法性。接下来,进行月末转账操作。打开月末转账功能,选择期间损益项目,点击全选并确认。

(1)执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。(2)单击要结账月份,单击“下一步”按钮。(3)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。(4)单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

结账步骤:首先,我们需要启动用友财务软件,检查账套各模块是否已完成月结,确保所有事项均已处理完毕。随后,点击系统管理,使用admin身份登录,然后在账套下方备份当前账套。退出系统后,使用账套主管demo身份登录,密码也是demo。选择年份为当前年份,如2018,登录后点击年度账——点击建立。

请教用友U8系统中如何结账

1、对于U80及以上的版本,数据在总账年末12月“结账”后,系统会自动新建年度数据,无需手动新建年度账。如果需要添加会计期间,可以通过点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。接下来进行总账开账。选择具体的操作日期,然后点击总账——期初余额——开账。

2、首先,对本月进行月末结账,操作与常规月份结账一致。 以账套主管身份登录系统管理,选择当前年度账套,创建下一年度的新账套。 接着,以账套主管身份登录新创建的账套,通过年度账菜单执行结转上年度账的操作。

3、对本年度最后一个月的账目进行月末结账,操作与常规月份相同。 以账套主管身份登录系统管理,选择本年度账套,创建下一年度账套。 登录新创建的账套号,在年度账菜单下执行结转上年度账操作。账套备份方法: 以系统管理员(admin)身份进入系统管理。

4、在用友U8软件中,进行年度结转的操作步骤如下:对于U8 0及以上的版本,数据在总账年末12月的“结账”后,系统能够自动新建年度数据,无需手动新建年度账,只需添加会计期间即可。具体操作步骤为:点击“基础设置”——“基础信息”——“会计期间”——点击“增加”按钮。接着,进行总账开账操作。

5、在操作之前,首先需要对当前账套进行备份,确保数据安全。接着进入系统管理界面,选择录入操作员“账套主管”并输入密码。登录系统管理后,再次输入“账套主管”的密码进行确认。登录成功后,进入系统管理界面的年度账模块,点击结转上年数据。

6、在使用用友U8软件时,进行年度结转的具体步骤如下:对于U80及以上版本,当在总账年末12月完成“结账”操作后,系统会自动创建新的年度数据,无需手动创建年度账,但需要添加会计期间。具体操作为,首先点击基础设置,进入基础信息页面,然后选择会计期间,点击增加按钮完成操作。接下来是总账的开账步骤。

用友t3月末结账步骤如何操作

在用友通系统中,月末结账操作每月仅能执行一次。首先,用户需通过点击系统主菜单中的【期末】选项,再选择【结账】进入结账功能页面,屏幕上将显示结账向导一,提示用户选择要结账的具体月份。用户需使用鼠标点击相应的月份。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

【操作步骤】用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。

(1) 检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2) 月末结转必须全部生成并记账,否则本月不能结账。(3) 检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能记账。(4) 核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致,不一致不能结账。

T3用友通如何期末结账和反结账

1、用友通软件中的月末结账功能每月仅能使用一次。操作流程如下:首先,通过点击系统主菜单中的“期末”选项,再选择“结账”,从而进入该功能。屏幕将显示结账向导的第一步,需要选择具体的结账月份,使用鼠标点击相应的月份即可。

2、首先,点击系统主菜单中【期末】选项下的【结账】子菜单,屏幕上将显示结账向导第一步——选择结账月份。使用鼠标点击选择所需的结账月份。 选择月份后,点击【下一步】按钮,屏幕将显示结账向导第二步——核对账簿。 点击【对账】按钮,系统将对选定月份的账簿进行核对。

3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

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吴老师

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