首页/用友财务软件/正文
用友软件凭证怎么核对 用友查凭证

 2025年03月11日  阅读 4  评论 0

摘要:

本文目录一览:

本文目录一览:

用友软件结账、记账和审核的方法?

1、审核凭证:- 进入“审核凭证”界面。- 选择需要审核的凭证。- 点击“审核”按钮进行审核。- 若要取消审核,可点击“取消审核”按钮。 结转损益:- 进入“结转损益”功能。- 选择相应的损益类科目。- 录入相关数据,如金额。- 确认无误后,执行结转操作。 记账:- 进入“记账”功能。

2、启动电脑并安装软件,打开用友软件进入总账系统主页面。 在总账系统主页面,点击“总账”菜单下的“期末”选项,然后选择“结账”。 在弹出的对话框中,选择要结账的最后一个月份,并使用快捷键Ctrl+Shift+F6输入正确的主管账号密码完成结账。

3、第一步就是打开电脑,安装好软件,点击打开软件,进入总账系统主页面,点击【总账】-【期末】-【结账】,如下。第二步就是在弹出的新对话框中,先选中要结账的最后一个月,按键盘的ctrl加shift加F6,在输入正确的主管账号的【口令】即可。这是结账的操作。

用友T3总账已结账,怎么反审核凭证?

1、首先,登录用友T3系统并进入相应的账套。接着,点击“总账系统”进入相关页面。然后,点击“月末结账”,进入结账页面。进入页面后,选择需要反结账的月份,并按下组合键:ctrl+shift+F6。接着,系统会弹出一个输入框,输入反结账的密码,即管理员密码。

2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

3、在用友T3系统中,当总账已经完成结账后,若需要进行反结账、反记账及反审核操作,可以遵循以下步骤。首先,登录到用友T3系统并进入相应的账套。接着,点击进入“总账系统”,并选择“月末结账”功能,进入结账界面。在该界面中,找到需要反结账的月份,并按下组合键“Ctrl+Shift+F6”。

4、反结账:在“总账”界面,点击“期末”并选择“结账”。然后,按住键盘上的“Ctrl”键,同时点击“Shift”和“F6”键,即可实现反结账操作。恢复记账:在“总账”界面,点击“期末”并选择“对账”。按住“Ctrl”键,点击“H”键激活恢复记账功能。

5、当需要在用友T3的总账系统中撤销已进行的结账、记账或审核操作时,可以按照以下步骤进行:首先,登录到您的用友T3账套,然后选择“总账系统”模块,进入系统界面。在系统中,找到“月末结账”功能并点击,进入结账的页面。

用友结账后发现凭证错了怎样调账

1、你这样的问题,最快的方式就是做凭证来调整,注明你是调账的;除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明:你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。

2、面对用友T6系统中总账与明细账不符的情况,首要任务是仔细检查明细科目,判断是否出现错误。如发现错误出现在当年的记账凭证上,只需撤销那几个月的记账凭证后重新结账即可解决。若问题追溯至去年,需找出错误的原始凭证。

3、你用的什么软件?用友?用友的话,正常处理是反结账——反记账——删除凭证——重做——重记账——重结账。金蝶用同样的程序,过程简便些。如果你觉得无所谓,只是需要正确数据,可以直接做调账凭证,摘要就写“调账处理”,然后把你的分录调整了,数据就正确了。

4、还虚增了利润转进未分配利润里。这种处理,本年利润里会有余额,并且是借方的,并且大于实际的余额。现在你要纠正,那么首先需要反结账 反结账后再找到对应错误的凭证,做生成冲销凭证 然后再做一笔正确的,记账,最后再结账就行了。记住一点,结转后本年利润无余额。

5、如果期初余额借贷方向错了,但科目已经有数据了,不能直接修改期初余额了,可以找到对应的科目,做凭证进行调整,并附上详细说明。问题八:会计录入期初数据时借款金额入错,如何调整?将所有凭证恢复到记账前状态。如果已经结账,则先反结账,然后修改期初数。

用友u8+怎么整理凭证

用友U8系统中,已记账的凭证整理可通过以下步骤完成:首先点击“业务工作”选项卡,接着按“财务会计”、“总账”、“凭证”、“常用凭证”的顺序双击各菜单。然后选择“填制凭证”,在该界面中找到需要整理的凭证,点击“制单”下的“整理凭证”按钮。接着选择需要整理的具体凭证日期,点击“确定”按钮。

在用友U8系统中,整理已记账凭证的过程涉及多个步骤。首先,用户需点击主菜单中的“业务工作”选项卡,随后在下级菜单中找到并点击“财务会计”,接着点击“总账”,然后选择“凭证”,最后点击“常用凭证”。通过连续点击这些菜单,用户能够进入凭证管理界面。

用友u8+整理凭证的具体步骤如下:首先,您需要进入填制凭证界面,点击菜单中的【制单】,然后选择【整理凭证】选项。接下来,选择您想要整理的月份,并点击【确定】按钮。系统会显示出所有作废凭证的列表。

用友U8系统中已记账的凭证整理流程相对直接。首先,用户需要进入“业务工作”选项卡,然后依次选择“财务会计”、“总账”、“凭证”、“常用凭证”。在这些菜单中,通过双击操作进入相应的界面。在凭证界面,点击“填制凭证”按钮,接下来需要定位到需要整理的凭证。在“制单”选项中,选择“整理凭证”。

用友u8+整理凭证的步骤包括:首先,您需要进入填制凭证界面,点击菜单中的【制单】选项,然后选择【整理凭证】功能。接着,您需要选择具体的月份,点击【确定】按钮后,系统会显示一份作废凭证的整理列表。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...

1、进行反结账的步骤如下:首先,进入“总账”菜单,选择“期末”下的“结账”选项。在结账页面,找到并选择需要取消结账的月份,按下键盘上的Ctrl键和Shift键,同时点击F6键。完成这一系列操作后,系统将显示取消结账的提示,此时即可完成反结账过程。

2、用友T3普通版:反结账的操作步骤如下:进入总账模块,在期末菜单下找到结账选项,点击结账月份后,按下Ctrl+Shift+F6键即可取消结账。反记账的操作步骤如下:取消结账后,在总账模块找到期末菜单下的对账选项,按下Ctrl+H键,系统会弹出提示:“恢复记账前状态已被激活”,点击确定即可。

3、在结账界面,选则要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,取消结账。在对账界面,按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能,然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。取消记账完毕。

4、如果在一个月结账后发现凭证有误,需要进行一系列反结账操作以修正错误。正确的操作步骤首先是“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”,最后再按正常流程“审核—记账—结账”。反结账的具体操作步骤如下:首先,需要使用组合键“Ctrl+h”来执行反记账操作。

用友T3财务软件记账未结账发现凭证有错怎么修改

1、若遇到用友T3财务软件中记账未结账但发现凭证有误的情况,首先需明确该有误凭证的具体月份。确保在查询凭证功能中能准确查找到该凭证,这说明凭证存在。若在填凭证界面未找到该凭证,则说明已进行记账操作。解决方法分为两步。第一步,执行反记账操作。

2、若凭证已经记账但还未结账,可以通过“反记账”和“反审核”功能来撤销记账和审核,进而修改凭证。具体操作是,在“期末”菜单中选择“对账”,使用快捷键“Ctrl+H”调出“恢复记账前状态”功能。选择“月初状态”恢复方式,输入正确的口令后确定,系统将回到记账前的状态。

3、- 首先,进入软件的“总账”菜单,找到并点击“月末结账”功能。- 在结账界面,选择需要反结账的月份并按下Ctrl+Shift+F6键。- 完成反结账操作后,回到“总账”菜单,点击“期末”下的“对账”并按Ctrl+H键。

4、在用友T3系统中,若需修改前月凭证,首要条件是当前会计期间未结账或已结账但未生成下一期凭证。接着,进入会计管理模块,选择凭证管理选项,点击查询按钮,定位至需修改凭证的页面。在凭证列表中,选择目标凭证,点击编辑按钮,进行内容调整,完成修改后,再次结账操作即可生效。

5、在使用用友T3软件时,如果需要修改前几个月的凭证,首先应确保备份当前账套,以防操作失误导致数据丢失。

版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

原文链接:http://wujun.bjufida.com/caiwu/70955.html

吴老师

帮助上千家企业提供软件解决方案,企业效能提升50%+
  • 文章36943
  • 评论0
  • 浏览128767
关于我们
中国领先的小微企业财税及业务云服务提供商
扫码关注
联系方式
全国服务热线:13026203696
地址:
Email:
邮编:
http://wujun.bjufida.com/