在用友软件中,如果你已经启用了原材料数量辅助核算,那么处理运费的方式可以有两种。第一种方式是直接通过凭证处理,只需填写金额,无需考虑数量。第二种方式是手工将运费添加到存货的金额中,这样能确保数据的准确性。具体操作上,你可以选择以下任意一种方法进行处理。
在开始录入用友原材料的数量和金额之前,确保已正确设置科目档案以进行数量核算,并添加了相应的凭证。为了获取原材料的数量和金额信息,可以通过查询科目余额表操作,然后在下拉菜单中选择数量金额模式,以查看具体的数量和金额数据。在进行总账凭证的填制时,应准确输入原材料的数量和金额。
在用友U8系统中,处理采购运费时,采用费用类别应付单作为操作基础。首先,将运费信息输入到费用类别应付单中,确保其与相应的采购入库单关联,随后保存单据。此步骤确保运费处理流程的准确性。接着,进入成本核算环节,将采购费用进行合理分摊。
在用友软件中,当设置原材料科目进行数量金额核算时,凭证录入过程中会自动弹出一个对话框。如果你输入了金额信息,那么系统会要求你进一步录入数量和单价。这样系统可以自动计算出单价信息。如果录入的原材料没有数量信息(比如在计入材料成本时涉及的运费等),此时仅需输入金额信息即可。
1、首先打开用友T3财务软件,进入会计凭证录入界面。接着,在“摘要”栏输入需要录入负数的摘要信息。在“借方金额”和“贷方金额”栏分别输入负数金额。确保金额是整数或不带零的小数。若金额有小数点后带零的情况,应补零后再录入负数,以确保计算正确性。
2、在用友T畅捷通系统中处理库存负数时,首先需要调整系统参数。具体操作是打开“系统管理”,然后导航到“参数设置”。在参数设置界面中,找到并勾选“允许负数入库”选项,将其设置为“是”。这一步骤非常重要,因为默认情况下系统不允许进行负数入库操作。设置完成后,进入“库存管理”模块,点击“入库单”。
3、在用友软件中制作凭证时,若需要输入负数金额,首先应正常输入金额,然后按下键盘上的负号键(通常是减号键),此时系统会将金额显示为红色,以表示这是一笔负数金额。
4、在使用用友T3系统时,如果遇到数值显示为负数的情况,首先需要检查报表的格式设置。当数值出现错误时,可以将报表切换到“格式”模式。随后,选择出现问题的单元格,进入公式编辑界面查看当前的计算公式。通常,只需在公式最前面添加一个“-”号,表示对当前数值取反。完成修改后,点击“确定”按钮即可。
5、金额输好之后按负号健(也就是减号键),金额就会变成红字了。
6、方法: 填制凭证时,在借贷方金额栏输入负数。 打开填制凭证,选择制单-冲销凭证。输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证,系统自动制作一张红字冲销凭证。本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
1、在用友U8系统中,为了生成数量金额明细账,首先需要在科目列表中定位到需要进行数量金额核算的科目。接下来,单击该科目后面的“修改”按钮,进入科目编辑界面。在科目编辑界面中,需要勾选“数量核算”选项,并输入相应的计量单位。
2、在用友U8系统中,如果需要生成数量金额明细账,首先应进入科目列表,找到并选择那些需要进行数量金额核算的科目。单击这些科目后面的“修改”按钮,进入科目编辑界面。在该界面中,用户需要勾选“数量核算”这一选项,并在此基础上输入计量单位。
3、在用友U8中,当你想要设置某个科目进行数量金额核算时,首先需要在科目列表中找到这个科目,然后点击该科目的“修改”按钮进入科目编辑界面。在编辑界面中,务必勾选“数量核算”选项,并输入相应的计量单位。一旦选择了“数量核算”,那么在后续录入凭证的过程中,就需要同时录入该科目的数量和金额。
4、具体步骤如下:首先进入会计科目,找到库存商品编号145,然后点击库存商品,选择增加,输入科目编号14501,科目名称可以设为商品明细,例如电脑。接着选择账页格式,选择数量金额式,勾选数量核算,输入单位。完成这些步骤后,科目设置就完成了。
5、启动用友软件(版本6),进入账务处理模块。 在该模块中,选择并点击“总分类账”或“明细账”以开始操作,本例中选择“总分类账”。 页面将显示一个筛选对话框,在此输入所需的起始日期和科目级别,然后确认筛选条件。 在筛选结果确定后,点击“”选项以启动数据导出过程。
6、在查询明细账的界面,用户可以选择点击“批量输出”按钮,然后在保存类型中选择EXCEL格式,输入文件名并点击确定。然而,用友U8软件本身并不直接支持批量导出明细账,但可以通过使用总账科目明细账导出工具来实现这一需求。
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