在用友T6系统中,如果已经进行了结账操作,需要反结账时,首先打开总账模块,进入期末菜单下的结账选项,选择需要取消结账的月份,然后按住Ctrl键和Shift键同时按下F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。
第一步,取消结账。首先,点击“期末”下的“结账”按钮,系统会弹出一个对话框,选择你最近已结账的月份,将结账标记设为“Y”,然后按Ctrl+Shift+F6键。接着,在弹出的对话框中输入用户密码,点击确定即可完成取消结账。第二步,修改凭证。
进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作,撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记,确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据,以防意外情况发生。
首先,需要反结账。登录用友软件,进入总账系统模块,依次点击“总账”、“期末”、“结账”,在弹出的窗口中,选择要取消结账的月份,同时按下Ctrl+Shift+F6组合键(部分键盘可能需要同时按下Fn键),输入账套主管的口令,点击“确定”完成反结账操作。其次,进行反记账。
用友T6已经记账的记录取消操作需要具体步骤,一般可以通过反结账、反审核等方式进行。详细解释: 了解用友T6记账流程 用友T6是一款财务管理软件,其记账流程包括凭证录入、审核、记账等环节。当一笔凭证已经记账后,意味着该笔业务已经被确认并纳入财务账目。
接下来是反记账:在“总账”模块的“对账”菜单中,按下“Ctrl+H”组合键,激活记账功能。选择需要取消记账的月份,点击“凭证”菜单中的“恢复记账前状态”,选择“恢复到月初状态”,点击“确定”。如果凭证已经审核,还需要进行取消审核。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
第一步:反结账 登录用友T3系统,进入总账系统模块。点击“总账”选项,接着选择“期末”和“结账”。 在弹出的窗口中,选择您希望取消结账的最后一个结账月份。使用Ctrl+Shift+F6组合键,随后输入帐套主管的口令,完成反结账。
反结账操作步骤如下:首先点击用友软件界面上的月末结账按钮,然后选择需要反结账的月份,同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统会弹出一个输入密码的窗口,如果没有设置密码则直接点击确认即可。
1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
2、在用友财务通系统中,反结账操作可以通过以下步骤完成:首先进入总账,点击期末,然后选择结账功能,接下来选择需要取消结账的月份,按住Ctrl键同时按下Shift键,再按下F6键,系统会显示取消结账的提示,点击确认即可。
3、在已结账月份进行操作时,首先需要反结账。具体步骤为:进入总账模块,然后选择期末功能中的结账选项,接着选择需要取消结账的月份,按住Ctrl+Shift+F6键,显示取消结账的界面即可。
4、在用友T6系统中,反审核操作的具体步骤如下:首先,取消结账。具体步骤包括:登录系统后,点击“总账”-“期末”-“结账”-选择最后一个已结账的月份-使用快捷键Ctrl+Shift+F6-取消结账(注意:需要同时按几次,系统会给出提示)。其次,反记账。
5、反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
6、取消审核的操作步骤如下:以审核人的身份进入审核凭证界面,直接点击取消按钮即可。需要注意的是,在进行这些操作时,必须确保当前的数据状态符合反审核、反记账和反结账的要求,否则可能会导致数据丢失或其他异常情况。
1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
2、首先,进入结账界面,选择需要反结账的月份。接着,按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要加上Fn键),然后输入系统登录密码(这里以demo账号为例,密码默认为DEMO)。一旦输入正确,点击确定,系统会提示反结账操作成功。此时,界面中“是否结账”的“Y”标志会消失。
3、反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
4、反结帐操作需要遵循特定的步骤。首先,您需要进入“总账”系统,然后点击“期末”选项,在这里您会找到“结帐”功能。点击之后,按下“Ctrl+Shift+F6”快捷键即可执行反结帐操作。当涉及到反审核凭证时,您同样需要进入“总账”系统,但这次您需要找到“审核凭证”界面。
5、首先打开总账模块,进入凭证菜单下的审核凭证选项,确认并确定后,进行逐个审核,然后选择成批取消审核并确定,最后退出总账。
1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
2、进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作,撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记,确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据,以防意外情况发生。
3、首先,登录到您的用友T3账套,然后选择“总账系统”模块,进入系统界面。在系统中,找到“月末结账”功能并点击,进入结账的页面。在这里,如果你想反结账,需要定位到你想要操作的月份,同时按下键盘的“ctrl+shift+F6”组合键。
4、用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
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